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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutin | Nombre de rutina | Fecha |
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FINA840.PRW | Recibos de cobro. | 16 |
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País: | BRASIL |
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Ticket: | 15844965 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18008 |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| Consideraciones previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18008.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones previas:
Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - A través de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En el encabezado capturar los datos del cliente configurados anteriormente.
- En la sección de formas de pago , verificar y agregar una forma de pago tipo "CC"
- Seleccionar el documento fiscal generado anteriormente para efectuar su baja.
- Proceder con guardar el recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS