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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados,la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) / Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
- Mediante la rutina de Insp Fiscal Vs. Imp. (MATA998) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) debe agregar la configuración correspondiente al tipo No Sujeto, el impuesto y el tipo de documento.
- Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectúe el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
Nota |
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Para el cálculo de percepción de IVA (IVP), considerando que el impuesto es nacional, la rutina de cálculo (M100XIVP y M460XIVP) no considera el código de la provincia definido en el registro de la tabla Empresa Vs. Zona Fiscal (SFH), campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS). El campo Zona Fiscal (FH_ZONFIS) es obligatorio, pero no es considerado en el cálculo de la percepción de IVA. |
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el producto, con la TES registrada.
- Verificar que calcule correctamente la percepción de IVA en la Factura de Venta.
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
- A través de la misma rutina visualizamos la NF de ventas y como se observa los cálculos son correctos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | Los registros anteriores a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos registros posteriores a esta actualización se almacenarán correctamente. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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