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Documentos de Entrada TAFA062e

Visão Geral do Programa

A tela de Documento Fiscal de Entrada é utilizada para realizar a transmissão e o monitoramento das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo Módulo SIGATAF.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Ao acessar a rotina, o sistema exibe a tela para configurar os parâmetros iniciais.

No campo Modelo de Documento Fiscal, utilize a indicação ? e selecione.

Exemplo:

01 Nota Fiscal

Após efetuar a seleção visualize a tela dividida em abas sendo:

01. Documentos de Entrada; esta aba tem as sub-abas a seguir:

02. Informações da Capa do Documento;

03. Informações Específicas e Complementares do Documento;

Nas parte superior da tela:

04. Informações Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)

11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)

12. Operações com Combustível (Mod. 01)

13. Obs. Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)

15. Processos Referenciados

Na parte Inferior da tela

05. Processos Referenciados

06. Documentos de Arrecadação Referenciados

07. Documentos Fiscais Referenciados

10. Local da COleta/ Entrega (Mods 01, 1B e 04)

50. Produtos /Serviços;

Na parte inferior da tela:

51. Tributos do Item

52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)

53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)

54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)

55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)

56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)

80. Fatura (Modelo 01 e 55);

90. Totais;

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Posicione sobre o cadastro e clique em Alterar.

Faça as alterações e para prosseguir clique em OK.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Card
id4
labelVisualizar

Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id5
labelValidar Registro

Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Outras Ações/ Validar Registro.

O sistema exibe tela informativa apresentando itens que precisem ser validados.

Para efetuar ajustes utilize a opção Alterar.

Para prosseguir clique em Confirmar.

Tabelas Relacionadas

  • C0Q – Cadastro de Veículos;
  • CU0 - Inconsistências Integ./Valid.;
  • C20 – Capa do documento Fiscal;
  • C23 – Complemento de Importação;
  • C29 – Faturas;
  • C1E – Complemento de Estabelecimento;
  • C30 – Itens do Documento Fiscal;
  • C33 – Complemento de Armas de Fogo;
  • C34 – Complemento de Veículos Novos;
  • C35 – Tributos (Itens) Documento Fiscal;
  • C36 – Complemento de Armazenamento e Combustíveis;
  • C4F – Inf Exportação Comp Documento;
  • CAI – Aquisição de Cana;
  • CH1 – Fornecimento Diário de Cana;
  • CH2 – Deduções (Taxas e Contribuições);

Principais Campos

Deck of Cards
effectDuration0.5
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
label01.Documento de Saída

Sub Pasta 02. Informações da Capa do Documento

ID Modelo

Representa o modelo do Documento Fiscal conforme Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.Estes modelos estão previamente cadastrados no sistema e há validação no lançamento do documento. Esta informação corresponde a um código de identificação do cadastro.

Exemplo:

000001 - Nota Fiscal

Tp. Oper.

Utilize a seta para selecionar o tipo de operação.

Exemplo:

1 - Entrada

Id. Tp Docto*

Representa o Tipo de Documento Fiscal lançado, que indica entre outros, um Documento normal, Devolução ou Complemento.

O sistema valida esta informação;

Exemplo:

000001

Descr. Tp.Doc

Exibe a descrição para o tipo de documento selecionado no campo Id. Tp.Docto.

Exemplo:

00 - Emissão Normal

 Emit. Doc.

Utilize a seta indicativa e selecione entre:

0-Emissão Própria ou 1- Emissão de Terceiros.

ID. Situação

Selecione pela tecla F3 entre as opções disponíveis.

Exemplo:

03 - Documento Regular

Número

Informe o número do documento.

Exemplo:

0000023

Emissão

Informe a data que corresponde à emissão.

Exemplo:

13/12/2016

Ent./Saída

Informe a data de Entrada ou Saída.

Exemplo:

14/12/2016

Cta. Cont

Utilize a lupa ou F3 e selecione a conta contábil.

Exemplo:

11101 Caixa Geral

Número AIDFUtilize a tecla F3 para selecionar o número da AIDF.
Id.Particip.

Utilize a tecla F3 para selecionar o Id do participante.

Exemplo:

000001

Id.Ind.Fret.

Indica o tipo de frete contratado e que pode ser:

0=Por conta de terceiros; 1=Por conta do emitente; 2=Por conta do destinatário; 9=Sem cobrança de frete.

A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. 

Exemplo:

000004 9- Sem Cobrança de Frete

Natur.Frete

Utilize a tecla F3 para selecionar a natureza do frete.

Exemplo:

000007 - Outras

Tp.Pgto

Utilize a seta para selecionar entre:

0- A vista; 1 - A prazo; 2-Outros ou 3-Sem pagamento

Card
defaulttrue
id2
label03.Informações Específicas e Complementares do Documento

Aba - 03.Informações Específicas e Complementares do Documento

Alocadas na parte superior da tela


04. Infs Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)

CamposDescrição
Inf. Compl.

Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação que se aplica.

Exemplo:

000001

TXT Compl

Utilize este campo para informar em texto o complemento.

Exemplo:

000001-INFO COMPLEMENTAR 001


11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)

CamposDescrição
Tp. Doc. Imp

Utilize a tecla e selecione o Tipo de Documento de Importação entre:

0-Declaração de Improtação ou 1-Declaração Simplificada de Importação.

N.Cod. ImpUtilize a tecla F3 e selecione o Número do Código de Importação.
N. Drawback

Informe o número que corresponde ao ato concessório do regime Drawback.

Dt. Pg. PIS

Informe a data do pagamento do PIS de Importação.

Dt.Pg.Cof.

Informe a data que corresponde à data de pagamento da Cofins de Importação.

Loc. Exe. Serv

Utilize a seta e selecione entre: 0-Executado no País ou 1-Executado no Exterior (resultado no país).

Vl.B.PIS Imp

Informe aqui o valor da Base de Cálculo do PIS de Importação.

Vlr.PIS Imp

Informe o valor que corresponde ao valor do PIS de Importação.

Vl.B. Cof. Imp

Informe o valor da Base de Cálculo do Cofins de Importação.

Vlr. Cof. Imp

Informe o valor que corresponde ao Cofins de Importação.

Vl. Tot. ServInforme o valor que corresponde ao valor total do serviço prestado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica domiciliada no exterior.
Dt.RegistroInforme a data do registro da DI / DSI / DA .
Local DesembInforme o local do desembaraço.
Id. UF Desemb

Utilize a tecla F3 para localizar a sigla da Unidade da Federação (UF) onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

Exemplo:

SP

Descr.UFEste campo é preenchido automaticamente após informar o Id UF Desemb.
Data DesbgoInforme a data para o Desembaraço Aduaneiro.
Exportador

Informe o código do exportador usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe.

AdiçãoInforme o número que corresponda à Adição.
Seq.Adição

Informe o número sequencial do item dentro da Adição.

Id.FabricantUtilize a tecla F3 para identificar o código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe.
Desc.Fabric.Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id. Fabricant.
Vlr. Desc

Informe o valor do desconto do item que corresponde ao DI–Adição.

Base II

Informe o valor da Base de Cálculo para o Imposto de Importação.

Desp.Adu.Informe o valor das Despesas Aduaneiras.
Valor IOF

Informe o valor que corresponde ao valor do Imposto sobre Operações Financeiras.

Num.Pedido

Informe o número do Pedido de Compra.


12. Operações com Combustível (mod. 01)

CamposDescrição
Part. Transp.

Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação que representa o participante do Documento Fiscal.

Esta informação é cadastrada previamente no sistema, com informações específicas relacionadas no registro.

D.Part.Tran.Este campo é preenchido automaticamente após informar o Part.Transp.
ID Veículo

Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação do registro associado ao veículo.

Cod. Autoriz

Informe nesta campo o código que representa a autorização fornecida pela SEFAZ para operações com combustíveis.

Passe Fiscal

Informe o número que corresponde ao Passe Fácil para operações com combustíveis.

Hora Saída

Informe a hora que corresponde à saída das mercadorias (combustíveis) no formato HH:MM.

Temperat

Informe a temperatura em graus Célsius utilizada para quantificar o volume de combustível.

Qtd. Vol.

Informe a quantidade para os volumes transportados.

Peso Bruto

Informe o Peso Bruto (em Kg) para os volumes transportados.

Peso Líquido

Informe o Peso Líquido (em Kg) para os volumes transportados.

Motorista

Informe o nome do motorista responsável pelo transporte na operação com o Combustível.

CPF Mot.

Informe o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do motorista responsável pelo transporte na operação com o combustível.


13. Obs Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)

CamposDescrição
C.Obs.Lanc

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código de Observação para o Lançamento Fiscal, conforme dispõe o manual do Fisco, como EFD Fiscal e Contribuições.

D.Obs.LanEste campo é preenchido automaticamente após informar o C.Obs.Lanc.
Obs.Compl.Adicione neste espaço informações complementares.
ID Ajuste

Utilize a tecla F3 para selecionar o Còdigo de Ajustes / Benefícios / Incentivo proveniente de Documentos Fiscais conforme Guia Prático EFD Fiscal.

Exemplo:

000002

Desc. Ajuste

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Ajuste.

Exemplo:

Crédito Presumido nas saídas interestaduais de produtos referidos no anexo.

Compl. AjusteAdicione neste espaço informações complementares.
Código Item

Utilize a tecla F3 para selecionar o número do item para o Documento Fiscal a que se refere o lançamento de ajuste.

Exemplo:

0000025

Bs ICMS

Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para o item a que se refere o ajuste.

Alq.ICMS

Informe a alíquota do ICMS para o item, que corresponde ao ajuste.

Vlr. ICMS

Informe o valor que corresponde ao ICMS e que representa este ajuste.

(Fórmula BC * Alíquota do Imposto)

Outros Vlrs

Informe outros valores de ICMS para o item a que se refere este ajuste.

Cod. Subitem

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do subitem a que se refere o ajuste da Apuração do ICMS.

Desc. SubitemEste campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Subitem.
Dt. Visto

Informe a data na qual a Nota Fiscal foi visada pela repartição fazendária.

Cód.Motivo

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do motivo.

Desc. MotivoEste campo é preenchido automaticamente após informar o Còd.Motivo.
Val. Cred.

Informe aqui o valor do Crédito Acumulado de ICMS.

Cod. Autorz.

Informe aqui o código para a Autorização de Crédito Acumulado de ICMS, emitido pelo e-CredAc.


15. Processos Referenciados

CamposDescrição
Id.ProcessoUtilize a tecla F3 para selecionar o código do processo.
DescriçãoEste campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Processo.



Alocadas na parte inferior da tela para a aba 04. Infs Complementares (Mod.01, 1B, 04 e 55)

05. Processos Referenciados

CamposDescrição
Id. ProcessoUtilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação.
DescriçãoEsta informação é preenchida automaticamente após selecionar o Id. Processo.


06. Documentos de Arrecadação Referenciados

CamposDescrição
Id. Doc. ArrecUtilize a tecla F3 para localizar e selecionar o documento.
Des.Dc.ArrecEste campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Cod.Arrec.


07.Documentos Fiscais Referenciados

08. Documentos Fiscais

CampoDescrição
Id. Modelo

Utilize a tecla F3 para selecionar o modelo.

Exemplo:

000001

Descr.Mod.

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Modelo.

Exemplo:

Nota fiscal de venda ao consumidor.


Tp.Oper.

Utilize a seta para selecionar entre:

0-Entrada ou 1-Saída

Emit.Doc

Utilize a seta para selecionar entre:

0- Emissão Própria ou 1 - Emissão de Terceiros.

Id. ParticipUtilize a tecla F3 para selecionar o participante.
Descr. Part.Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Participante.
Série

Esta informação representa a série do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

Sub-Série

Esta informação representa a sub-série do Documento Fiscal, conforme determina a Legislação.

Número

Esta informação representa o número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

EmissãoInforme a data de emissão do Documento Fiscal no formato DD/MM/AAAA.
Mot. Ref.

Utilize a seta indicativa e selecione entre:

4- Documento de acobertamento de ECF;

11- Venda de Mercadoria fora do estabelecimento;

31 - Bilhetes de Passagem;

99 - Outras situações;

Desc. Ref.Utilize este campo para adicionar informação descritiva.
Número AIDFUtilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o número que corresponda à AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais).


09- Cupons Fiscais / CFs-e

CamposDescrição
Id.ECF

Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o ID que corresponda ao ECF.

Mod. Eq. ECFEste campo é preenchido automaticamente após informar o Id.ECF.
Id. Mod. Cupom

Utilize a tecla F3 para selecionar o ID que corresponda ao Cupom.

Exemplo:

000001

Descr. Modelo

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Mod.Cupom.

Exemplo:

Nota fiscal de venda ao consumidor.

Número

A informação corresponde ao número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

Chv CF-e

Informação que representa a chave utilizada no Cupom Fiscal Eletrônico


10. Local da Coleta / Entrega (Mods 01, 1Be 04)

CamposDescrição
Tp. Transp.

Utilize a tecla F3 para localizar o Tipo de Transporte.

Exemplo:

000006

Desc.Transp

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Tp.Transporte.

Exemplo:

Aéreo

Id Pa Coleta

Representa o código do participante responsável pela coleta da mercadoria. A informação é cadastrada peviamente no sistema

D.Part. ColEste campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Pa.Coleta.
Id. Par Ent

Representa o código do participante responsável pela entrega da mercadoria. A informação é cadastrada previamente no sistema.

D. Part. Entr

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Par.Ent.


Card
defaulttrue
id3
label50. Produtos / Serviços
CamposDescrição
Núm. Item

Informe o número do item do documento fiscal.

Exemplo:

001

Cód.Item

Utilize a tecla F3 para selecionar o código do item, conforme a classificação adotada pelo estabelecimento para identificação e que será validado pelo sistema.

Exemplo:

0000000001

Descr.It

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Item.

Exemplo:

Placas de vídeo.

Desc. CplAdicione neste espaço informações complementares.
Un.Medida

Utilize a tecla F3 para selecionar a unidade de medida utilizada para este item. 

Exemplo:

000001

Descr. UM

Este campo é preenchido automaticamente após informar a Un.medida.

Exemplo:

Peça

ID Origem

Utilize a tecla F3 para selecionar o código que representa a origem da mercadoria e que será validado pelo sistema.

Exemplo:

000001

D.Origem

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Origem.

Exemplo:
0-Origem Nacional

Qtd.Item

Informe a quantidade para o item.

Vlr.Item

Informe o valor unitário do item (mercadoria ou serviços).

Vlr.Desc

Informe o valor total para desconto do item.

Total Item

Informe o valo total para os itens obtido mela multiplicação entre a Quantidade do Item e o Valor Unitário desconsiderando o valor do desconto do item.

Este campo não deve ser negativo.

Id.CFOP

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) conforme determina a legislação.

Este código deve iniciar por 1,2 ou 3 quando se trate de Documentos Fiscais Recebidos (Entrada) ou 5,6 e 7 quando se trate de Documentos Fiscais Emitidos (Saída).

Este conteúdo é validado pelo sistema.

Exemplo:

000178

Descr. CFOP

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CFOP.

Exemplo:

Remessa de mercadoria

Cód.ServiçoUtilize a tecla F3 para selecionar o código do Serviço.
Desc.ServiçoEste campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Serviço.
Mov.Fis

Utilize a seta indicativa e selecione: 0-Sim ou 1-Não

Posse Merc

Utilize a seta indicativa e selecione entre: 1-No próprio estabelecimento; 2- No estabelecimento de terceiros ou 3- Outros (Diversos)

Nat.Oper.

Utilize a tecla F3 e selecione o código para a Natureza de Operação conforme regras específicas do estabelecimento.

Este campo é validado pelo sistema.

D.Nat.Op.Este campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Oper.
Qtd.Un.PadInforme a quantidade total de produtos na Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade do produto conforme tabela de classes de valor. 
Vlr.Un.Pad

Informe o valor para a Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valor.

Cod.Selo

Utilize a tecla F3 para identificar o Código do Selo de controle, conforme a tabela de códigos do IPI.

Desc.Selo 

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Selo.

Qtd.Selo

Informe a quantidade de selos de controle do IPI aplicada ao item.

Out.Valores

Informe outros valores pertinentes ao item do documento fiscal.

Cl.Enq.IPI

Informe a Classe de Enquadramento do IPI nas informações adicionais sobre os produtos, cuja forma de tributação do IPI, fixada em Reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores.

Esta informação é validada pelo sistema.

D.Cl.Enq.IPIEste campo é preenchido automaticamente após informar a Cl.Enq.IPI.
Id.Nat BC. Cr

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código da Base de Cálculo para Crédito conforme determina o EFD Contribuições.

O sistema valida esta informação.

Nat.Rec

Utilize a seta para informar a Natureza da Receita na qual houve Retenção na fonte ou Recolhimento do PIS/Cofins.

Quando o valor retido e/ou recolhido se referir a receita Não Cumulativa e Cumulativa, informe o indicador 0. 

As opções de preenchimento são: 0=Receita de Natureza Não Cumulativa ou1=Receita de Natureza Cumulativa. 

D.Nat BCCEste campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Rec.
Or. Crédito 

Utilize a seta para selecionar a Origem do Crédito do Pis e/ou Cofins quando o item permita.

Selecione entre: 0=Operação no Mercado Interno ou 1=Operação de Importação.

Cta. Contab

Utilize a tecla F3 para selecionar o código da Conta Analítica, Debitada/Creditada deste item.

O sistema valida esta informação.

N.Cta.Ctb

Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cta Contab.

Ctro Custo

Utilize a tecla F3 para selecionar o Código do Centro de Custo deste item.

O sistema valida esta informação.

N.C.CustoEste campo é preenchido automaticamente após informar o Ctro Custo
Per.Ap.IPI

Informe o período de apuração do IPI: 0-Mensal ou 1-Decendial.

A informação deste campo é utilizada na Apuração do IPI para períodos distintos do mesmo mês.

BC IC/ST Ori

Informe o valor que corresponda à Base de Cálculo do ICMS/ST na origem/destino em operações Interestaduais.

Vlr.ICSP Ori

Informe o valor que corresponde ao ICMS/ST utilizado para repassar / deduzir em operações interestaduais.

BC IC/ST Ret

Informe o valor da Base de Cálculo de retenção para Remessa promovida por Substituído Intermediário

Vlr.IC ST Ret

Informe o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário.

Vlr.IC ST Com

Informe o valor correspondente ao ICMS-ST a complementar na UF de destino.

Cst NF Comp

Utilize F3 para selecionar o CST de ICMS para Notas Fiscais do Tipo de Complemento de IPI / ICMS / Frete.

Des Cst ICMSEste campo é preenchido automaticamente após informar o Cst NF Comp.
Vlr.Contab

Informe o Valor Contábil do item (Valor Total + Despesas Acessórias).

RE

Informe o Registro de Exportação complementar do documento.

AcréscimosInforme o valor que corresponde a acréscimos aplicados ao item.
Desp. Acess.

Informe o Valor Total que corresponde ao frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas do destinatário.


Na parte inferior da tela:

Sub pasta 51. Tributos do Item

CamposDescrição
C.Tributo

Utilize F3 para informar o Código dos tributos relacionados com o item do Documento Fiscal.

Esta informação é validada pelo sistema.

Exemplo:

000002

Desc.Trib

Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Tributo.

Exemplo:

02-ICMS

Id.CST

Informe o Código da Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou do Cofins, conforme determina o Fisco.

Esta informação é validada pelo sistema.

Desc.CST

Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CST.

Mod.BC

Utilize F3 para representar a modalidade que determina a Base de Cálculo do ICMS e do ICMS/ST.

Esta informação é validada pelo sistema.

D.Mod.BCEste campo é preenchido automaticamente após informar o Mod.BC.
Base Trib.

Informe o valor consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

% Red.BC

Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do título.

% MVA

Informe o percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST.

Alíq.Tributo

Informe a alíquota para cálculo do tributo aplicável.

Vlr.Tributo

Informe o valor do tributo para o item do Documento Fiscal.

(Base de Cálculo *Alíquota do tributo)

Qtd BC Trib

Informe o valor consolidado da Base do tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA).

Aliq Trib Qt

Informe a alíquota para cálculo do tributo em quantidade, aplicável ao item.

Exemplo:

Se a Pessoa Jurídica apura a Contribuição Social por Unidade de Medida do Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagens para Bebidas, etc.) informe os campos Qtd BC Trib para o PIS e Cofins.

Nesta situação, a Contribuição apurada por unidade de medida, não devem estar preenchidos os campos Base e Alíquota .

Vlr.Pauta

Informe o valor da pauta do tributo para o item do Documento Fiscal.

Base de Cálculo (quantidade) * Alíquota (quantidade) do tributo.

BC Trib NT

Informe o valor referente ao Consolidado da parcela Não Tributada da base do tributo para o Documento Fiscal.

Vlr. NT

Informe o valor Não Tributado do total a Crédito/Débito para o item do Documento Fiscal.

Exemplo:

IPI na compra de não contribuinte.

Vlr.Isento

Informe o valor escriturado como Isento do tributo, para o item do Documento Fiscal.

Vlr.Outros

Informe o valor escriturado como Outros do tributo para o item do Documento Fiscal.

BC IC O.UF

Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para outras Unidades Federativas (UF) para o item do Documento Fiscal.

Vl.IC O.UF

Informe o valor do ICMS para outras Unidades Federativas, para o item do Documento Fiscal.

Cod.Ant.ST

Utilize a seta para selecionar o Tipo de Antecipação Tributária:

1-Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou quando efetuada a menor pelo substituto.

2-Antecipação Tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota.

3- Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), feita pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação.

4-Antecipação Tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação.

5-Substituição Tributária interna motivada por Regime Especial de Tributação.

6-ICMS pago na Importação.

Vazio- Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído, que não incorra em nenhuma das situações anteriores.

1-Não efetuada ou efetuada a menor

2-Diferencial de alíquota

3-MVA sem encerrar

4-MVA encerrado

5-Regime especial

6-ICMS Imp

Mot.Desone.

Informe o motivo da Isenção do ICMS

1-Taxi

2-Def.Fis

3-Prod.Agro

4-Frot./Locad.

5-Diplo./Consular

6-Utilit e Motoc.

7-Suframa

8-Venda Órgão Público

9-Outros

Aliq.Reais.Informe a Alíquota em Reais (Uso combustíveis) 
Vlr sem cred

Informe o Valor escriturado como Valor Sem Aproveitamento de Crédito para o Tributo do item do Documento Fiscal.

Mot.IncidUtilize F3 para indicar o motivo da incidência. 
Desc. Incid

Este campo é informado automaticamente após informar o campo Mot.Incid.


52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)

CamposDescrição
Lt Fabric

Informe o número do lote de fabricação do medicamento.

Qtd. Lote

Informe a quantidade de itens por lote.

Dt.Fab.

Informe a data de fabricação do medicamento.

Dt.Val

Informe a data de expiração da validade do medicamento.

Tp.BC ST

Informe o Tipo de Referência da base de cálculo do ICMS-ST do produto farmacêutico.

As opções válidas são:

0=Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido;

1=Base cálculo – Margem de valor agregado;

2=Base de cálculo referente à Lista Negativa;

3=Base de cálculo referente à Lista Positiva;

4=Base de cálculo referente à Lista Neutra.

Tp.Produto

Indique o Tipo de Produto farmacêutico.

As opções válidas são:

0=Similar;

1=Genérico;

2=Ético ou de marca;

Vl. Tab/Max

Informe o preço tabelado ou o preço máximo.

53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)

CamposDescrição
Tipo Arma

Informe o Tipo de Arma de Fogo.

As opções disponíveis são:

0=Uso permitido;

1=Uso restrito;

Num.Arma

Informe o número de série que corresponda à fabricação da arma de fogo.

Descr.Arm

Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Num.Arma.

Num CanoInforme o Número de Série do Cano

54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)

CamposDescrição
Tp.Op.Vei

Informe o Tipo de Operação com o veículo. As ações permitidas para este campo são:

0=Venda para concessionária;

1=Faturamento direto;

2=Venda direta;

3=Venda da concessionária;

9=Outros;

CNPJ Conc

Informe o Número do CNPJ da concessionária participante da operação.

Não informe caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-".

Importante:

Se Código do País diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido.

ID UFUtilize a tecla F3 para selecionar a sigla da Unidade Federativa conforme determina a

legislação.

O sistema faz a validação deste código.

Descr.UFEste campo é de preenchimento automático após informar o campo Id UF.
Chassi

Informe o número do Chassi do veículo.

Código Cor

Informe o código correspondente à cor de cada montadora.

Descr.CorEste campo é de preenchimento automático após informar o campo Código Cor.
Potencia Mot

Informe a potência máxima do motor do veículo em CV (Cavalo Vapor).

Cilindradas

Informe a capacidade voluntária do motor, expressa em CC (Centímetros Cúbicos).

Peso Líquido

Informe o Peso Líquido em toneladas (Ton).

Peso Bruto

Informe o Peso Bruto em toneladas (Ton).

Serial

Informe a série do veículo.

Tipo Combust

Informe o Tipo de Combustível conforme tabela RENAVAN.

Desc. Tp. Comb.Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Comb.
Num. Motor

Informe o Número do Motor.

CMT

Informe o CMT - Capacidade Máxima de Tração.

Distanc Eixo

Informe a distância entre eixos, medida em metros.

Ano Fabricac

Informe o Ano e Fabricação do veículo.

Ano Modelo

Informe o Ano Modelo de fabricação do veículo.

Tipo Pintura

Informe o Tipo de Pintura do veículo.

As opções são: 1=Sólida ou 2=Metálica

Tipo Veículo

Informe o Tipo de Veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

Desc Tp VeicEste campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Veículo.
Especie Veic

Informe a espécie de veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

Desc. Esp. VeiEste campo é de preenchimento automático após informar o campo Especie Veic.
Condição VIN

Informe se o veículo tem o Chassi remarcado.

As opções são: R-Remarcado ou N-Normal

Condição Vei

Informe como representar a condição do veículo:

1-Acabado

2-Inacabado

3-Semi-Acabado

Cod.Marc/Mod

Informe o código para representar a marca modelo do veículo conforme tabela RENAVAN.

Cor Denatran

Utilize a tecla F3 para visualizar e selecionar a cor do veículo entre as opções cadastradas conforme as regras precadastradas do DENATRAN.

Desc Cor DenEste campo é de preenchimento automático após informar o campo Cor Denatran.
Max.Lotação

Informe a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive com o motorista.

Restrição

Informe se há alguma restrição, utilizando a seta indicativa e selecione entre:

0=Não ha;

1=Alienação Fiduciaria;

2=Arrendamento Mercantil;

3=Reserva de Domínio;

4=Penhor Veículos;

9=Outras


55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)

CamposDescrição
N.Tanque

Informe o número do tanque em que foi armazenado o combustível.

Qtd.Arm

Informe a quantidade ou volume armazenado do combustível

Cod.Autoriz

Informe apenas quando a Unidade da Federação (UF) utiliza o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto) nas Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC).

Qtde Amb.

Informe a quantidade faturada, informada no campo Quantidade Comercial, tiver sido ajustada para temperatura diferente da ambiental.

UF ConsumoUtilize a tecla F3 para informar a ID da UF de Consumo do Combustível.
BC da CIDE

Informe a Base de Cálculo da em quantidade, conforme a Lei nº 10.336, de 2001.

Alq. da CIDE

Informe o valor da alíquota em reais da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.

Val CIDE

Informe o valor da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.


56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)

CamposDescrição
ID Modelo

Informe o modelo do documento Fiscal, conforme Convênio 31/99, do Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições, relativo à última entrada.

O sistema faz a validação desta informação.

Descr.Mod.O preenchimento deste campo é automático após informar o campo ID Modelo.
Série

Informe a série do Documento Fiscal relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

Número

Informe o número do documento relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

Emissão

Informe a data de emissão do Documento Fiscal, conforme determina a legislação

Id.ParticipUtilize a tecla F3 para localizar e selecionar o código do participante do Documento Fiscal relativo à última entrada.

O sistema faz a validação desta informação.

Descr.Part.O preenchimento deste campo é automático após informar o campo Id. Particip.
Atd.Item

Informe a quantidade do item do Documento Fiscal, relativo à última entrada.

Vlr.Unit

Informe o valor unitário do item constante no Documento Fiscal, relativo à última entrada, inclusive Despesas Acessórias.

Vlr.Un BC

Informe o Valor Unitário da Base de Cálculo do Imposto pago por Substituição.

Card
defaulttrue
id4
label80. Fatura (Mod.01 e 55)
CamposDescrição
Emit.Tit.

Informe o Tipo de Emissão do título, indicando Emissão Própria ou de Terceiros.

Utilize a seta e selecione entre:

0-Emissão Própria ou 1-Emissão de Terceiros.

Tp.Título

Utilize a seta epara visualizar e selecioanr o Tipo de Título de Crédito atrelado ao Documento Fiscal:

São considerados valores válidos:

00=Duplicata;

01=Cheque;

02=Promissória;

03=Recibo;

99=Outros;

Descrição

Informe uma descrição complementar do título.

Este conteúdo é obrigatório quando selecionado a opção 99=Outros no campo Tipo de Título.

N.Título

Informe o número ou código identificador do título de crédito.

N.Parcelas

Informe a quantidade de parcelas a receber/pagar.

Vlr.Total

Informe o valor total dos Títulos de Crédito.

Valor Desc.Informe o valor do desconto para os Tìtulos de Crédito.
Vlr. LíquidoInforme o Valor Líquido da Fatura.
Card
defaulttrue
id5
label90. Totais
CamposDescrição
Vlr.Merc

Informe o valor total das mercadorias constantes no Documento Fiscal, sendo que deve respeitar o somatório dos valores das mercadorias dos itens.

Vlr.Serviços

Informe o Valor Total dos Serviços constantes no Documento Fiscal.

Vlr.Desc

Informe o Valor de Desconto do Documento Fiscal, respeitando o somatório dos valores de descontos concedidos nos itens.

Vlr.Abat.NT

Informe o valor total dos abatimentos não tributados, constante no Documento Fiscal.

Exemplo:

Desconto de ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus.

Vlr.Desp

Informe o Valor Total de Despesas acessórias constantes no Documento Fiscal.

Vlr.Out Desp;

Informe o Valor Total de Outras Despesas constantes no Documento Fiscal.

Vlr.Seguro

Informe o Valor do Seguro constante no Documento Fiscal.

Vlr.Frete

Informe o Valor do Frete constante no Documento Fiscal.

C.Tributo

Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o Código dos Tributos relacionados com o Documento Fiscal. O sistema faz a validação desta informação.

Desc.Trib.O preenchimento deste campo é automático após informar o campo C.Tributo.
CST Trib Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o CST Trib.
Descr.CSTO preenchimento deste campo é automático após informar o campo CST Trib.
CFOPInforme o CFOP.
Descr. CFOPO preenchimento deste campo é automático após informar o campo CFOP.
Cód.ServiçoUtilize a tecla F3 e selecione o Código de Serviço. 
Desc.ServiçoO preenchimento deste campo é automático após informar o campo
Vlr.OperaçãoInforme o Valor Total Acumulado das operações correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP e Cód.Serviço.
Bs.Trib

Informe o valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

Aliq.TributoInforme a Alíquota para o Tributo.
Vlr.Tributo

Informe o Valor Consolidado do Tributo para o Documento Fiscal.

Qtd.BC TribInforme o Valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA).
Vlr.PautaInforme o Valor da Pauta do tributo para o Documento Fiscal.
BC Trib NTInforme o Valor Consolidado da parcela NÃO TRIBUTADA da Base do Tributo para o Documento Fiscal.
Vlr. NT

Informe o Valor Consolidado NÃO TRIBUTADO do Total a Crédito / Débito para o Documento Fiscal.

Exemplo:

IPI na compra de Não Contribuinte.

Valor Isento

Informe o Valor Consolidado Escriturado como ISENTO do tributo para o Documento Fiscal.

Vlr.OutrosInforme o Valor Consolidado escriturado como OUTROS do tributo para o Documento Fiscal.
Vlr.sem Cred.Informe o Valor Consolidado Escriturado como Valor sem Aproveitamento de Crédito do tributo para o Documento Fiscal.

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