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tabsPre-condiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18886
  • Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que genere Remito que haya sido liberado de Crédito Stock.
  • En la rutina de Ordenes de Separación(ACDA100 ) generar una Orden de Separación con los ítems del Pedido de Venta generado anteriormente.


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defaultno
referenciapaso2

Generación de Remisión

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos" (MATA462AN).

  1. Asignar los parámetros necesarios para filtrar los Pedidos. 
  2. Seleccionar el ítem del Pedido de Venta indicado en las Pre-condiciones.
  3. Dar clic en el botón Gen. Remisión, el cual mostrará la ventana con los valores del Pedido.
  4. Modificar la "Cantidad por Generar" con una cantidad menor a la de origen.
  5. Dar clic en el botón Ok.
  6. Validar que se muestre el mensaje de bloqueo y después de confirmar el mensaje no debe ser generara generada la Remisión


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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