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Essa rotina tem como objetivo permitir o faturamento de convênios que não seguem um padrão estabelecido pelo mercado (TISS, SUS ou Instituto de Previdências) e possui um layout próprio (Relatório ou Arquivo Texto) para realizar o faturamento. Essa rotina realiza todo o processo interno referente às consistências da informação e fluxo de cobrança do convênio como os demais modelos de faturamento (Ex.: Criar uma fatura, número de remessa, atualização dos atendimentos/contas/parciais do convênio com a remesa remessa gerada, enviar o prontuário para o controle de documentos, encerramento da remessa, espelho da fatura, repasse, geração de movimento de fatura, etc).
Por essa rotina ser mais felxível flexível com o meio de envio de informações para a operadora, é permitido o uso de relatórios customizados (Menu de relatórios da visão de dados da tela de faturamento para convênios) e elaboração / configuração de um layout próprio de um arquivo TXT pela própria equipe de TI da instituição de saúde.
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Arquivo eletrônico disponível apenas nois nos formatos suportados pela rotina de Gerador de Saídas.
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- TOTVS Saúde => Hospitais e Clínicas => Cadastros => Faturamento => Condições Contratuais => Aba Eletrônico I => No campo "Layout Faturamento Próprio (Fatmed.BR)" informe o layout disponível na ferramenta de gerador de saídas que atende melhor ao formato de exportação de arquivo TXT definido pelo convênio
- Caso o convênio não utilize arquivo TXT para envio do faturamento esse campo deverá ficar em branco
- O layout a ser configurado nesse neste campo deverá ser desenvolvido pelo usuário da instituição de acordo com a documentação enviada pelo convênio
04. GERAÇÃO DO FATURAMENTO
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- Registrar os atendimentos para os pacientes que utilizem utilizam esse convênio
- Realizar o processo de encerramendo encerramento das parciais a serem faturadas
- Criar uma nova remessa de faturamento (TOTVS Saúde => Hospitais e Clínicas => Faturamento => Particular e Convênios => Faturamento para Convênios)
- Executar o processo de Faturamento de Convênios e realizar todos os filtros necessários para que as contas desejadas sejam incluídas nessa remessa. Observe que o padrão Fatmed.Br será indicada indicado no alto da tela à direita.
- Ao finalizar o processo, a remessa será faturada com todas todos os processos descritos na área de vsião visão geral executados.
- Caso o convênio utilize um layout de geração de arquivo TXT o mesmo será gerado no diretório padrão informado no Layout selecionado em seu cadastro:
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