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tabsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19103.
    • Verificar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el presente Documento Técnico.
  3. Contar con un Tipo Salida (TES) con calculo de los siguientes Impuestos:
    1. IVA - sobre Ítems (FC_CALCULO = "I")
    2. RV0 – Retención IVA sobre Total (FC_CALCULO = "T")
    3. RF0 – Retención Fuente sobre Total (FC_CALCULO = "T")
    4. RC0 – Retención ICA sobre Total (FC_CALCULO = "T")
  4. En Configuración Adicional de Impuestos, contar con las configuraciones necesarias para obtener el Valor (FF_IMPORTE) durante el cálculo del impuesto ICA.de las retenciones de ICA (RC0)
  5. Generar un Presupuesto; SIGAFAT | Actualizaciones | Presupuestos | Presupuestos (MATA415)
  6. Realizar la Aprobación de Venta (Presupuesto) y generar el Pedido de Venta; SIGAFAT | Actualizaciones | Presupuestos | Aprobaciones de Venta(MATA416)
    Nota: Si es necesario en el Pedido de Venta asignar el "Tipo de Actividad" y aprobarlo.
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defaultno
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Generación de Notas

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Informar los parámetros para la generación por Pedido.
  4. Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
  5. Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
  6. Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
  7. Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
  8. Confirmar la generación de la Factura de Venta.

Factura de Salida

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
  3. Seleccionar la Factura generada anteriormente (Generación de Notas).
  4. En el pie de pagina del documento seleccionar la pestaña Impuestos.
  5. Revisar que se informen correctamente los impuestos IVA, RC0, RV0 y RF0.





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