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Painel
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Aviso
La funcionalidad Automatización de registro estará disponible únicamente en la integración entre el Importador XML vs. TOTVS Transmite.
Es necesaria la actualización por medio de la Expedición continua del
A funcionalidade Automação Cadastral estará disponível apenas na integração entre o Importador XML x TOTVS Transmite.
Necessário atualização via Expedição Contínua do
Backoffice Protheus a partir de
Julho
Julio/23,
através do link: Expedição Contínua
por medio del enlace: Expedición continua.
Painel
titleObjetivo
  • Realizar o cadastro el registro automático de FornecedorProveedor/Cliente, Amarração Produto x Fornecedor ou Produto x Cliente e um facilitador para cadastro e/ou seleção do produto.

Obs: Quando cadastro for inserido pela funcionalidade, deve-se revisar o documento via monitor para acerto das informações.

Pode-se desabilitar funcionalidade através do parâmetro MV_XMLCAUT

  • Vinculación Producto vs. Proveedor o Producto vs. Cliente y un facilitador para registro y/o selección del producto.

Obs: Cuando se incluya el registro por medio de la funcionalidad, debe revisarse el documento por el monitor para ajustar las informaciones.

Puede deshabilitarse la funcionalidad por medio del parámetro MV_XMLCAUT

Registro

Cadastro

/ Documentos atendidos:


Cadastro

Registro / Documentos

NFe

e-Fact

NFs

Fact

CTeCTeOS

e-CT

e-CTOS

ProveedorFornecedor/Cliente

X

vs.

X

vs.

X

vs.

X

vs.

Produto

Producto

X

vs.

X

vs.



Vinculación Producto vs. (Proveedor

Amarração Produto x (Fornecedor

/Cliente)

X

vs.

X

vs.

X

vs.

X

vs.


Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro Producto no atiende en e-CT y/o e-CTOS, porque está cumplimentado con los productos de la Factura de origen o por medio del parámetro MV_XMLPFCT


Códigos de erro substituídos pela automação cadastralde error sustituidos por la automatización de registro:

Erro

Error

Descrição

Descripción

COM007

Fornecedor

Proveedor/Cliente

inexistente na

no existe en la base

COM012

Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor

Proveedor sin registro de Producto vs. Proveedor.

COM018

Este XML

possui um

tiene un código de

serviço

servicio que

não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente

no está registrado en un producto en la empresa/sucursal actual.

COM027

Cliente

sem cadastro de Produto X

sin registro de Producto vs. Cliente.


Obs:

Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento será inserido no Monitor com o status "Docto Pendente de Rev. Cadastral", sendo necessário a revisão para dar andamento ao documento.

Al realizar uno de los registro por medio de la funcionalidad, el documento se incluirá en el Monitor con el estatus "Docto Pendiente de Rev. Registro", siendo necesaria la revisión para continuar con el documento.

Si el error continúa, se mostrará el motivo por el cual no fue posible incluir automáticamente el registro. Para el registro del proveedor y/o Cliente, visualizar el código (COM007) en la opción Reprocesar y para el registro de producto o vinculación producto vs. proveedor o vinculación producto vs. cliente en la solapa Ocurrencias los Caso o erro persista, será apresentado o motivo pelo qual não foi possível inserir automaticamente o registro. Para o cadastro do fornecedor e/ou Cliente visualizar o código (COM007) na opção Reprocessar e para o cadastro de produto ou amarração produto x fornecedor ou amarração produto x cliente na aba ocorrências os códigos (COM012 / COM018 / COM027). 


Totvs custom tabs box
tabsFornecedorProveedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Vinculación Producto vs. Proveedor, Vinculación Producto vs. Cliente
idsID1,ID2,ID3,ID4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaID1



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID2

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID3

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID4


Campos gravados pela automação cadastralgrabados por la automatización de registro:

Obs: No cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, caso tenha habilitado integração com a API Carol, os dados serão trazidos via api.En el registro del Proveedor y/o Cliente, si estuviera habilitada la integración con la API Carol, los datos se traducirán por el api.

Configuración de Configurando API Carol (Cliente): Clientes x vs. CAROL (Integração via Integración por el API)Configurando

Configuración de API Carol (FornecedorProveedor): Fornecedor x Proveedor vs. CAROL (Integração via Integración por el API)


Totvs custom tabs box
tabsFornecedorProveedor, Cliente, Amarração Produto x Fornecedor, Amarração Produto x Vinculación Producto vs. Proveedor, Vinculación Producto vs. Cliente
idsID5,ID6,ID7,ID8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaID5

Campo

Descrição

Descripción

Observação

Observación

A2_COD

Código

O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via

El código se cumplimentará por medio del inicializador estándar si lo tiene, de lo contrario, se realizará por el GetSXeNum()

A2_LOJA

Loja

Tienda

La tienda se cumplimentará por medio del inicializador estándar si lo tuviera, de lo contrario se considerará "01" como estándar.

A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"

A2_CGC

CNPJ

RCPJ/

CPF

RCPF

Poderá

Puede ser tanto

CNPJ ou CPF

RCPJ o RCPF

A2_TIPO

Tipo

Pessoa

Persona

J -

Pessoa Jurídica

Persona jurídica / F -

Pessoa Física

Persona física

A2_IE

Inscrição Estadual

Inscripción estatal


A2_NOME

Nome

Nombre


A2_NREDUZ

Nome Fantasia

Nombre fantasía


A2_EST

Estado/Prov/Reg


A2_MUN

Município

Municipio


A2_COD_MUN

Código

Município

Municipio


A2_END

Endereço

Dirección


A2_BAIRRO

Bairro

Barrio


A2_CEP

CEP

CP


A2_CNAE

CNAE


A2_DDD

DDD


A2_TEL

Telefone

Teléfono


A2_MSBLQL

Bloqueado

Caso tenha

Si tiene habilitado el campo



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID6

Campo

Descrição

Descripción

Observação

Observación

A1_COD

Código

O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via

El código se cumplimentará por medio del inicializador estándar si lo tiene, de lo contrario, se realizará por el GetSXeNum()

A1_LOJA

Loja

Tienda

La tienda se cumplimentará por medio del inicializador estándar si lo tuviera, de lo contrario se considerará "01" como estándar.

A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"

A1_CGC

CNPJ

RCPJ/

CPF

RCPF

Poderá

Puede ser tanto

CNPJ ou CPF

RCPJ o RCPF

A1_PESSOA

Tipo

Pessoa

Persona

J -

Pessoa Jurídica

Persona jurídica / F -

Pessoa Física

Persona física

A1_TIPO

Tipo

do Cliente

de cliente          

Default

Estándar → F - Consumidor

Final

final

A1_IE

Inscrição Estadual

Inscripción estatal


A1_NOME

Nome

Nombre


A1_NREDUZ

Nome Fantasia

Nombre fantasía


A1_EST

Estado/Prov/Reg


A1_MUN

Município

Municipio


A1_COD_MUN

Código

Município

Municipio


A1_END

Endereço

Dirección


A1_BAIRRO

Bairro

Barrio


A1_CEP

CEP

CP


A1_CNAE

CNAE


A1_DDD

DDD


A1_TEL

Telefone

Teléfono


A1_MSBLQL

Bloqueado

Caso tenha

Si tiene habilitado el campo

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID7

Campo

Descrição

Descripción

Observação

Observación

A5_PRODUTO

Código

do Produto

del producto


A5_FORNECE

Código

do Fornecedor

del proveedor


A5_LOJA

Loja

Tienda


A5_CODPRF

Código

do Produto no Fornecedor

del producto en el proveedor


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaID8

Campo

Descrição

Descripción

Observação

Observación

A7_PRODUTO

Código

do Produto

del producto


A7_CLIENTE

Código

do Cliente

del cliente


A7_LOJA

Loja

Tienda


A7_CODCLI

Código

do Produto no Cliente
Revisando um

del producto en el cliente



Revisión de un documento (Monitor):

Documentos com nova legenda con nueva leyenda (MARROM), significa "Documentos Pendente Revisão Cadastralpendientes revisión de registro"


Ao Al "AlterarModificar" um un documento pendente pendiente de revisão, deve-se avaliar TODOS cadastros.revisión, deben evaluarse TODOS los registros.


Registro ProveedorCadastro Fornecedor/Cliente (Outras Ações Otras acciones FornecedorProveedor/Cliente)

Como FornecedorProveedor/Cliente foi inserido apenas com as informações solo se incluyeron informaciones básicas/obrigatórias, deve-se analisar a necessidade de inserir informações importantes para o processo obligatorias, debe analizarse la necesidad de incluir informaciones importantes para el proceso de compras, como por exemplo, impostos e condição de pagamentoejemplo, impuestos y condición de pago.


Caso não seja feita a revisão do cadastro fornecedorSi no se realiza la revisión del registro proveedor/cliente, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrênciael sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"

Cadastro Produto (Outras Ações → Produto)

Quando o Produto esta em branco, deve-se inserir um novo produto via F3 ou então vincular algum produto já existente.

A opção "Produto" em outras ações, é a opção de ALTERAR o produto, caso haja necessidade de alterar alguma informação.

Image Removed

Caso não insira um produto no item em branco, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"

Image Removed

Caso documento seja uma NFs e o produto não tiver informação do código de serviço (CODISS) será alertado sobre, e poderá ser visualizado via aba "Ocorrência".

Image Removed

Cadastro Amarração Produto x Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Amarração Produto)

Ao inserir o produto, será avaliado se já existe amarração produto x (fornecedor/cliente), caso não exista, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja que a amarração seja criada, ao informar "Sim", é feito a amarração.

Ao utilizar a opção "Amarração Produto" em outras ações, caso já exista a amarração o cadastro será apresentado em forma de alteração, caso tenha ocorrido uma inconsistência na amarração de forma automática o cadastro será apresentado em forma de inclusão.

Image Removed


Registro producto (Otras acciones → Producto)

Si el Producto está en blanco, debe incluir un nuevo producto con el F3 o sino vincular algún producto existente.

La opción "Producto" en otras acciones, es la opción MODIFICAR el producto, si hubiera necesidad de modificar alguna información.

Image Added


Si no se incluye un producto en el ítem en blanco, el sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"

Image Added


Si el documento fuera una Factura y el producto no tuviera información del código de servicio (CODISS), será advertido sobre esto, y podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia".

Image Added


Registro Vinculación Producto vs. Proveedor/Cliente (Otras acciones → Vinculación producto)

Al incluir el producto, se evaluará si ya existe vinculación producto vs. (proveedor/cliente), si no existiera, se mostrará un mensaje preguntando si desea que la vinculación se cree, al informar "Sí", se realizará la vinculación.

Al utilizar la opción "Vinculación producto" en otras acciones, si existiera la vinculación, el registro se mostrará como modificación, si hubiera ocurrido una inconsistencia en la vinculación de forma automática, el registro se mostrará en forma de inclusión.

Image Added


Si no fuera posible incluir de forma automática, el sistema mostrará un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "OcurrenciaCaso não seja possível inserir de forma automática, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"



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