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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT -Facturación

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos18/07/2023
País:Colombia
Ticket:17261593
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20198

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En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) se realiza la transmisión de una Factura de Venta (NF) generada a partir de un pedido de Venta, y es rechazada por la DIAN esto cuando dicha Factura tiene una Retención de IVA con configuración Adicionales de impuestos (SFF) y no supera el límite para el cálculo.

Rechazos: 

    • FAT07: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifa es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.


Informações

El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente.

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20198.
    • Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función
  • Configurar un Tipo Salida (TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones.

    Informações

    Tener configurado correctamente el Impuesto de FE según el Impuesto y Retención , en este caso para la Retención de IVA (RV0).
    Image Modified

  • Contar con Configuración Adicional de Impuestos (SFF) para la Retención de IVA.
    Image Modified

  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  • Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
  • Generar un Pedido de Venta con ítems que tengan informada la TES anterior y no supere el valor para el cálculo de la Retención de IVA (RV0)
  • Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros:
    • ¿Generación por? = Pedidos
  • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
    • Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    • ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
    • ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    • Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  3. Confirmar.
  4. En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
  5. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  6. Asignar la Serie  y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar Transmisión.
  8. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS