Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Esta rotina exclui El objetivo de esta rutina es borrar documentos de saída salida previamente selecionadosseleccionados.

Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados são excluídos, a quantidade do produto fica novamente disponível em estoque e o pedido de venda fica disponível para liberação.

Esta operação pode ser feita por execução de JOB, ou por refresh na tela da rotina Cancelamento de nota fiscal de saída.

Después de la reversión, se borran los títulos por cobrar que se generaron, la cantidad del producto queda nuevamente disponible en stock y el pedido de venta queda disponible para liberación.

Esta operación puede realizarse por ejecución de JOB, o por refresh en la pantalla de la rutina Anulación de factura de salida.

Al efectuar esta configuración, el proceso de reversión se ejecuta Ao efetuar esta configuração, o processo de estorno é executado a cada “n” minutos (tempo pré- definido previamente).

Image AddedObservación

El parámetro

Image RemovedObservação

O parâmetro MV_CANCNFE  configurado como True (VerdadeiroVerdadero) habilita a exclusão das NFeel borrado de las e-Fact.


...

ProcedimentosProcedimiento

Para excluir Cómo borrar documentos de saídasalida:

1.  Em Exclusão dos Documentos de Saída, o Sistema apresenta os parâmetros da rotina.En Borrado de documentos de salida, el sistema muestra los parámetros de la rutina.

2. Complete los datos, de acuerdo con la orientación del 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe o preenchimento do seguinte parâmetrola cumplimentación del siguiente parámetro:

    • Modelo de InterfaceInterfaz

Selecione Marcação para que o Sistema disponibilize uma caixa de verificação ao Seleccione Marcado para que el sistema ponga a disposición una caja de verificación al lado de cada documento de saída, possibilitando através da marcação, a exclusão de vários documentos de saída em uma única operação, ou Seleção para que o Sistema possibilite a exclusão de um documento de saída por operação, o Sistema exclui o documento de saída posicionado.

3. Confira os dados e confirme.

salida, permitiendo por medio del marcado, el borrado de varios documentos de salida en una única operación, o Selección para que el sistema permita el borrado de un documento de salida por operación, el sistema borra el documento de salida marcado.

3. Verifique los datos y confirme.

El sistema muestra los documentos de salida de acuerdo con la parametrización efectuadaO Sistema apresenta os documentos de saída de acordo com a parametrização efetuada.

4. Marque os los documentos de saída desejados (Interface Marcação) ou posicione no documento de saída desejado (Interface Seleção), e clique em Ações Relacionadas/Excluir.

O Sistema exibe um aviso de confirmação da exclusão.

5. Confira os dados e confirme.

...

Image RemovedObservação

Se o Job não está ativo, o botão Refresh faz a validação na SEFAZ e estorna os documentos.

...

Image RemovedImportante

O cancelamento é efetivado pelo JOB que deve estar ativo caso a SEFAZ permita seu cancelamento.

Se o cancelamento não for permitido, sua legenda é alterada para Cancelamento não autorizado e deve ser verificado no Monitor (NFE SEFAZ).

Para visualizar o novo status após a execução do Job, saia e retorne à rotina ou clique em Refresh. A sua alteração depende de alguns fatores como disponibilidade da SEFAZ, se já foi permitida sua exclusão, etc..

salida deseados (Interfaz Marcado) o marque en el documento de salida deseado (Interfaz Selección) y haga clic en Acciones relacionadas/Borrar.

El sistema muestra un aviso de confirmación del borrado.

5. Verifique los datos y confirme..

6.Si fuera permitido el borrado, la leyenda se modificará a Esperando anulación.


Image AddedObservación

Si el Job no está activo, la opción Refresh realiza la validación en el FISCO y revierte los documentos.

Image AddedImportante

La anulación se hace efectiva por el JOB que debe estar activo si el Fisco permite su anulación.

Si la anulación no fuera permitida, su leyenda se modifica a Anulación no autorizada y debe verificarse en el Monitor (E-FACT FISCO).

Para visualizar el nuevo estatus después de la ejecución del Job, salga y regrese a la rutina o haga clic en Refresh. Su modificación depende de algunos factores como disponibilidad del FISCO, si ya fue permitido su borrado, etc.


...

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