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Relatório Origem Movimento Empenhado - BGC301AB
Visão Geral do Programa
Permite realizar a emissão do relatório de movimentos empenhados do módulo de Execução Orçamentária.
Com a emissão desse relatório, é possível além de visualizar os valores empenhados, detalhar os movimentos que deram origem ao valor empenhado em cada um dos módulos que integram com o módulo de Execução Orçamentária. Para que sejam apresentados os valores empenhados é necessário determinar parâmetros e faixas de seleção que devem ser considerados na emissão do relatório.
Podem ser apresentados no relatório:
- Valores Empenhados.
- Valores Realizados (valores empenhados que contabilizaram).
- Os movimentos que deram origem aos valores empenhados.
Informações | ||
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Todos os lançamentos de origem Contabilidade Fiscal (FGL), farão validação na Execução Orçamentária. Por esse motivo, as contabilizações de módulo origem diferente de FGL, devem ter o módulo cadastrado nos Parâmetros de Contabilização, para que sua origem seja identificada. |
Relatório Origem Movimento Empenhado
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Relatório Origem Empenhado, é possível realizar a emissão do relatório de origem movimento empenhado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação. |
Insere Linha | Com o acionamento desse botão, possibilita determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do relatório. As faixas a serem determinadas são:
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Mais | Veja mais informações na descrição da Função Filtro Origem Movimento Empenhado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Caso a opção agrupa por origem esteja marcada, será classificado por origem e em seguida por data de movimentação. Caso contrário, será classificado apenas por data de movimentação. |
Empresa | Inserir o código da Empresa para a qual deve ser emitido o relatório em questão. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a consulta dos saldos empenhados. |
Consulta Movimento Origem | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório o detalhe do movimento original, facilitando a identificação da origem do valor empenhado. Exemplo: Caso o empenho seja referente a um título do contas a pagar e selecionada a opção “Consulta Movimento Origem”, será apresentado abaixo do valor empenhado, as informações do documento do contas a pagar (empresa, estabelecimento, espécie, serie, número do documento, parcela e fornecedor). |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Dimensões | Linhas: Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas: Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Filtro Origem Movimento Empenhado
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Filtro Origem Movimento Empenhado, é possível filtrar as diversas origens dos movimentos a serem apresentados no relatório, proporcionando maior facilidade ao usuário na conferência dos valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Todos | Quando acionado, marca todas as origens que devem ser consideradas na emissão do relatório. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todas as origens selecionadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cenário Contábil | Inserir o código do Cenário Contábil que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. | |||||
Finalidade Econômica | Inserir o código da Finalidade Econômica que deve ser considerada na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. | |||||
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas Contábil que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. | |||||
Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custos que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. Caso não seja informado, o programa irá imprimir os empenhos de todos os centros de custo. Nesse caso a faixa de centro de custo ficará desabilitado. | |||||
Não Realizado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos que compõe o saldo empenhado e que não foram contabilizados. | |||||
Realizado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos já contabilizados. Nesse relatório são considerados como movimentos contabilizados, os empenhos que já se encontram contabilizados. | |||||
Agrupa por Origem | Quando assinalado, determina que os valores empenhados devem ser agrupados pela sua origem, gerando totais para cada origem do empenho.
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Título APB Pendente | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 5 que estão pendentes de atualização. | |||||
Título APB | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 5 já atualizados. | |||||
Adiantamento Viagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os adiantamentos de viagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Título AP Pendente | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 2 que estão pendentes de atualização. | |||||
Título AP | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 2 já atualizados. | |||||
Atendim Requisições | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os atendimentos de requisições de estoque. | |||||
Requis/Solicit Compras | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as requisições e solicitações de compras. | |||||
Lançamento Ctbl 5.0 | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores dos lançamentos com origem do Módulo Contabilidade Fiscal. | |||||
Transações Diversas | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as transações diversas de estoque. | |||||
Contr Compra s/Matr | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras sem matriz. | |||||
Contr Compra c/Matr | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras com matriz. | |||||
Contr Compra por Méd | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras por medição. | |||||
Entrada NF | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as notas fiscais de entrada. | |||||
Devolução NF | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as notas fiscais de devolução. | |||||
Aprovação Cotações | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as aprovações das cotações. | |||||
Requis/Devol Mater | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as requisições e devoluções de materiais. | |||||
Adiantamento | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os adiantamentos do módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Acerto de Contas | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os acertos de contas realizados no módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Hospedagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores das hospedagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Passagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores das passagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Outras Desp. Faturáveis | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores referentes às outras despesas faturáveis originadas no módulo de Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Movto Cta Corrente 2.0 | Quando assinalado, determina que devem ser considerados no relatório de saldos empenhados, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo de Caixa e Bancos do produto EMS 2. | |||||
Movto Cta Corrente 5.0 | Quando assinalado, determina que devem ser considerados no relatório de saldos empenhados, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo de Caixa e Bancos do produto EMS 5. | |||||
Req/Dev. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados, em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Atend. Req/Solic. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Req/Solic. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Mão de Obra MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Gastos Gerais Fab. MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Int. Estoq/Dev. Abast. Lubrif | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Abastecimento e Lubrificação do produto EMS 2. | |||||
Int. Estoq/Dev. Pneus | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Pneus do produto EMS 2. | |||||
Req/Dev. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Atend. Req/Solic. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Req/Solic. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Mão de Obra MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Gastos Gerais Fab. MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. |