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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

FINA086.PRW

Anulación de Orden de Pago.

País:Argentina.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18389.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ingresar a la rutina de orden de pago con una fecha anterior a la configurada en el parámetro MV_DATAFIN, el sistema permite la exclusión de ordenes de pago, lo cual es incorrecto ya que el sistema no debe permitir realizar exclusiones de ordenes de pago si la fecha del sistema no es mayor o igual a la fecha configurada en el parámetro MV_DATAFIN.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_AGENTE DATAFIN = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    MV_AGIIBB = BA - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB

    20231020 - Fecha limite para la ejecución de las operaciones financieras.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de

 Monedas 
  1. Bancos (

MATA090
  1. MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Compras 
  1. Financiero (Actualizaciones | Archivos)

informe una tasa para la moneda 2 en dos fechas diferentes.
Ej:
  • 01/07/2023 – 160,75
  • 02/07/2023 – 155,25
    1. registre un banco.

    2. En la rutina de

     Productos (MATA010
    1. Cuentas Por Pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

     Compras 
    1. Financiero (Actualizaciones |

    Archivos) registre un producto
    1. Cuentas Por Pagar) genere cuentas por pagar.

    2. En la rutina de

     Proveedor (MATA020
    1. Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

     Compras 
    1. Financiero (Actualizaciones |

    Archivos) registre un proveedor.
    1. Proceso Mod II) genere ordenes de pago en diferentes días.

      1. OP-1 con fecha  
      2. OP-2 con fecha  
      3. OP-3 con fecha  
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2

    Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_DATAFIN = 20231030 - Fecha limite para la ejecución de las operaciones financieras.

    1. A través de la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847

    En la rutina de Productos (MATA010
    1. ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

     Compras 
    1. Financiero (Actualizaciones |

    Archivos) registre un producto.En la rutina de Proveedor (MATA020
    1. Proceso Mod II) ingrese con fecha del 25/10/2023 seleccione el botón Otras acciones, después seleccione la opción Anular Ord. Pago.

      1. El sistema no debe permitir mostrar ninguna orden de pago ya que la fecha del sistema es inferior a la configurada en el parámetro MV_DATAFIN. En este caso debe aparecer el siguiente mensaje: "No se permiten entrar movimientos financieros con fechas menores que la fecha límite de movimientos en el Financiero".

    Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_DATAFIN = 20231027 - Fecha limite para la ejecución de las operaciones financieras.

    1. A través de la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

     Compras 
    1. Financiero (Actualizaciones |

    Archivos) registre un proveedor
    1. Proceso Mod II) ingrese con fecha del 27/10/2023 seleccione el botón Otras acciones, después seleccione la opción Anular Ord. Pago.

      1. El sistema debe permitir informar los parámetros para la consulta de ordenes de pago a anular.

      2. Seleccione la primer orden de pago con fecha del 25/10/2023.

        1. El sistema no debe permitir la selección de esta orden de pago, debe aparecer el siguiente mensaje: "No se permiten entrar movimientos financieros con fechas menores que la fecha límite de movimientos en el Financiero".
      3. Seleccione las demás ordenes de pago que poseen fecha del 27/10/2023 y 30/10/2023.
      4. El sistema debe permitir la selección de estas ordenes de pago, de clic al botón Confirmar, después verifique que las ordenes de pago anuladas aparezca con la leyenda roja como ordenes de pago anuladas.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...