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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
FISR012Libro Registro de Compras0506/12/2023
LOCXPERFunciones genéricas para Notas Fiscales de Perú0506/12/2023
País:Perú
Ticket:18344254
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21302 (Pacote ATUSX: 013067)

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La columna 35 para la Clasificación de Bienes y Servicios adquiridos, del libro de Registro de Compras, no está contemplando a las Notas de Crédito Proveedor, solo las Facturas de Compra, campo F1_TIPOPE.


03. SOLUCIÓN

En la tabla de Documentos de Salida (SF2), se crea el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) con las mismas características del campo

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Clasificación de Bienes y Servicios de documentos de entrada (F1_TIPOPE).

En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER), función fCposNfPer(), se

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agregan condiciones para mostrar los campos Tipo Clasif. en las pantallas de registro de documentos:

    • NCP y NDI,

...

    • agrega el campo F2_TIPOPE
    • NDP y NCI, agrega el campo F1_TIPOPE

En la rutina Libro Reistro de Compras (FISR012), se agrega tratamiento para el campo de Clasificación de Bienes y Servicios (F2_TIPOPE) de NCP y NDI

...

:

    • Función FMontQuery(), Query de tablas de documentos de entrada (SF1) y de salida (SF2).
    • Función GerArq(), genera archivo de texto de Registro de Compras, Domiciliados. Además, se modifican condiciones para grabar los campos: Serie, Número de documento y Fecha en los comprobantes tipo NCP y NDI.
    • Función GerArq1(), genera archivo de texto de Registro de Compras, No Domiciliados.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Pruebas, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21302.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  3. Realizar la actualización del Diccionario de Datos como se menciona en la sección 04. Información Adicional.
  4. Tener un proveedor con la característica Domiciliado.
  5. Establecer fecha de mes anterior y registrar los siguientes documentos fiscales para el proveedor antes indicado:
    • Factura de Entrada con el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) informado.
    • Nota de Crédito con el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) informado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras.
  2. Informar los parámetros solicitados de acuerdo al Help de cada pregunta, definir:
    • ¿Sujetos domiciliados? =
    • ¿Imp. Clas. Bienes y Serv? =
    • ¿Formato libro? = "PLE"
  3. Dar clic en el botón Imprimir.
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo de texto.
  5. Validar que el archivo, la columna 35-Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, contenga el valor informado en la Nota de Crédito Proveedor (F2_TIPOPE) correspondiente.

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