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Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - FP3400 / FP3410
Visão Geral do Programa
Efetuar a integração dos Cheques Salários emitidos pelo módulo de Folha de Pagamento com o módulo de Caixa & Bancos.
Esta função também reintegra os cheques salários reemitidos. Para que estas informações sejam repassadas ao módulo de Caixa & Bancos, alguns pré requisitos devem ser destacados:
- Conta Corrente Empresa/Estabelecimento: Este procedimento visa relacionar ao Estabelecimento da Folha de Pagamento o Banco, a Agência e sua respectiva Conta Corrente, para que, de posse destas informações, seja feita a integração dos Cheques Salários com o módulo de Caixa e Bancos.
(Ver detalhes Cadastros Gerais HR – Processo Informações Caixa e Bancos – Manutenção Informações Gerais Conta Corrente Empresa/Estabelecimento - FP3480.
Nota |
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As informações de Banco, Agência e Conta Corrente também devem estar cadastradas no Caixa e Bancos. Uma vez estas informações definidas e cadastradas, então a emissão dos cheques pode ser executada.
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Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Definir o tipo de classificação (ordem) de impressão das informações do relatório. Deve ser escolhida a opção que representa a necessidade do relatório.
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Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Efetuar a integração dos Cheques Salários emitidos pelo módulo de Folha de Pagamento com o módulo de Caixa & Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data Refer Hist Lotac | Data de referência de Histórico Salarial para que o sistema efetue a localização do funcionário para a impressão das informações no cheque. | |||||
Data Pagamento | Data de pagamento dos Cheques Salários aos funcionários da organização. Esta data será a data que sairá no cheque. | |||||
Teste de Emissão | Se será efetuado o Teste de Emissão dos cheques para o posicionamento correto do formulário ou não. | |||||
Banco / Agência | Código do Banco e da Agência para a emissão dos cheques salários. A emissão é definida por Banco e Agência Bancária, pois deverá ser definido estes campos para efetivar o controle bancário dos cheques emitidos. | |||||
Número do Cheque | Número inicial dos cheques a serem emitidos pela função. Este número tem destaque pois, é diante desta informação que serão realizados todos os controles para a conciliação bancária (Integração Folha de Pagamento x Caixa & Bancos) bem como no módulo de Folha de Pagamento. | |||||
Série | Código da série do cheque do banco e agência a ser utilizado para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento. | |||||
Expande Estrutura | Este campo somente fica habilitado quando a classificação selecionada possuir Unidade de Lotação (Pasta Classificação).
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Salta Página | A partir de qual nível de unidade de lotação o sistema executa o salto de página, ou seja, se o usuário desejar um relatório agrupado pelos níveis 03 – Gerência e 04 – Setor, deve informar o nível 04 – Setor neste campo, para que o sistema execute o salto de página pelo nível 04 – Setor. Toda vez em que o sistema encontrar um tipo de unidade de lotação do tipo 04 – Setor, ele executará o salto de página. | |||||
Quebra | Nível de quebra do relatório, ou seja, como ele será emitido. Dentro de um nível de unidade de lotação escolhido pode haver vários níveis inferiores. O sistema permite quebrar estes níveis inferiores ou agrupar conforme o nível de unidade de lotação escolhido. | |||||
Tipo Folha | Tipo de folha envolvida no processo de emissão dos cheques salários para o pagamento aos funcionários da organização que possuem este tipo de pagamento. | |||||
Parcela | Código da parcela correspondente ao Tipo de Folha escolhida para a geração das informações de pagamento dos funcionários. | |||||
Emissão Cheques | Valor Mínimo e Máximo não determinam que os cheques cujo valor seja inferior ao valor mínimo e superior ao máximo não serão impressos. A real função destes será explicada por meio do exemplo descrito abaixo:
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Formulário Padrão | Formulário de cheques a serem impressos é padrão ou não para a emissão. |
Nota |
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A base de informação para a emissão dos cheques é a mesma nos procedimentos de Folha de Pagamento., Férias e Rescisões.
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Tarefas Integração Produto Magnusl Cheque Salário com Caixa Bancos - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Definir os itens de seleção para a emissão dos cheques.
(Ver detalhes Manual de Referência de Férias e Rescisões - Processo Consultas e Relatórios – Função Emissão de Cheques Salário - Férias).
(Ver detalhes Manual de Referência de Férias e Rescisões - Processo Consultas e Relatórios – Função Emissão de Cheques Salário - Rescisão).
(Ver detalhes Processo Consultas e Relatórios – Função Cheques Salários Não Integrados).
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