A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Tipo Doc.
- Tipo NF.
- Tipo Transac.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de las facturas de salida.
- Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.
Nota: Probar también con notas de crédito, notas de débito y remisiones para los clientes registrados anteriormente.
Verificar los casos siguientes y sus nodos: Nodos del XML para cliente informando el campo RUC (A1_CGC). iNatRec =1 iTiOpe=1 Adicional los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, cDepRec, dDesDepRec, cDisRec, dDesDisRec, cCiuRec, dDesCiuRec, dEmailRec, dCodCliente; deben estar informados.
Nodos del XML para cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país igual a Paraguay (A1_PAIS), será necesario informar el campo NIF (A1_NIF) y Tipo Doc (A1_TIPDOC). iNatRec =2 iTiOpe=2 Adicional los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, cDepRec, dDesDepRec, cDisRec, dDesDisRec, cCiuRec, dDesCiuRec, dEmailRec, dCodCliente; deben estar informados.
Nodos del XML para cliente sin informar el campo RUC (A1_CGC) y el campo país diferente de Paraguay (A1_PAIS) deben estar informados los nodos: cPaisRec, dDesPaisRe, iTiContRec, dRucRec, dDVRec, dNomRec, dNomFanRec, dDirRec, dNumCasRec, dEmailRec, dCodCliente. iNatRec =2 iTiOpe=4
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