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Consistência de Saldo Devedor / Devolução Fornecedor / Faturamento Manual
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas |
Função: | VDP0746 – Solicitação de faturamento manual VDP0752 / VDP40005 – Consulta de Notas Fiscais |
Situação: | Ao incluir a solicitação de faturamento para gerar a nota fiscal de devolução, o programa exibe a mensagem “Quantidade maior que o saldo da nota fiscal de entrada a ser devolvida.”. O saldo de devolução está sendo calculado incorretamente, visto que para este processo foi informada a quantidade rejeitada a ser devolvida no SUP0685 ou SUP0570. |
Solução: | A rotina de solicitação de faturamento manual foi alterada para que possa ser parametrizado se deverá ser feita a consistência do saldo de nota fiscal de entrada para devolução. Foi criado o parâmetro “Consistir saldo da nota fiscal de entrada na devolução a fornecedor?” (consis_saldo_nf_entrada_devol), localizado no LOG00086, em Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Devolução a fornecedor. Este parâmetro indica se deverá ser consistido o saldo da nota fiscal de entrada na devolução a fornecedor:
S – Sim. Verificar o saldo a ser devolvido na nota fiscal de entrada. Neste caso o saldo poderá ser validado de duas maneiras:
Quando este parâmetro está ativado, na solicitação de faturamento manual deve ser informada a nota fiscal de entrada e sequência referente a cada item da nota fiscal de devolução. Com base nestas informações, na efetivação da nota fiscal de devolução será gerado o tipo de referência 16 - Devolução a fornecedor (referência por item e quantidade), registrando o relacionamento entre os itens da nota fiscal de devolução e da(s) nota(s) fiscal(is) de entrada e a respectiva quantidade.
N – Não. Não será feita consistência de saldo de devolução ao informar a quantidade do item na solicitação de faturamento e não será registrado o relacionamento item a item.
A referência entre a nota fiscal de devolução e a(s) nota(s) fiscal(is) de entrada, inclusive ao nível de item, poderá ser consultada no VDP0752 ou VDP40005, na opção "Nota fiscal de referência". |
Conversores e Parâmetros: | Conversor: VDP02478.cnv Parâmetro: consis_saldo_nf_entrada_devol - "Consistir saldo da nota fiscal de entrada na devolução a fornecedor?" Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Devolução a Fornecedor. Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. Nota: Se o parâmetro não estiver informado, será considerado como "N".
Conversor: VDP02474.cnv Objetivo: Alteração das tabelas “FAT_NF_REFER_ITEM” e “FAT_NF_REF_ITEM_H” para inclusão do campo “QTD_ITEM_NF_REFER”. Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. |
Chamados relacionados: | TSJVSL |