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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones genéricas para Notas Fiscales.26/12/2023
MATA468NGeneración automática de facturas.26/12/2023
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.26/12/2023
LOCXPERFunciones genéricas para documentos fiscales de Perú.21/12/2023
País:Colombia
Ticket:18708043
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21695


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación automática de facturas de venta, ante una caída del sistema, no se realiza Rollback de la tabla genérica de consecutivos de facturas por serie (SX5 + "01"), lo cual ocasiona saltos en el consecutivo que originan facturas.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Tener varias remisiones de salida pendientes de facturar.
  4. A través del configurador Protheus, alterar el consecutivo de documentos de una serie de Facturas de Venta, indicando un valor superior al último número asignado, pretendiendo saltar el consecutivo. Por ejemplo:

Último número de documento de salida con la serie A: 0000000000027


Consecutivo en la tabla de series alterado de: A - 0000000000028 a A - 0000000000029:

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  2. Parámetros de la rutina:
    • Grupo 1: ¿Generación por? = Remisión.
    • Grupo 2: Informar los valores conforme al Help de cada pregunta. Definir el parámetro ¿Agrupa por? = No agrupa.
  3. Marcar varias remisiones para facturar.
  4. Dar clic en Otras acciones | Genera Fact.
  5. Ventana Facturas que se generarán:
    • En cada ítem, dar doble clic en Serie e indicar la Serie:
  6. Verificar que desde la primer factura a generar, se asigne el número de documento que corresponda al consecutivo, no debe haber "saltos".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 (contando con Garantía Extendida) o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...