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  • Importações / Exportações: Indica que a finalidade da operação é entrada por importação;
    • Consiste o Valor do Título com o Total da Nota/Produto: Define se serão geradas inconsistências ou não, quando o valor do título é diferente do valor da nota fiscal, em recebimentos de importação;
  • Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Se não existir tributação no Regime informado, serão consideradas as informações conforme o Regime de Cliente / Fornecedor, ou padrão da empresa. É possível definir um regime por empresa. Selecione entre as opções NormalRegime Atacadista MGSimples Nacional ou Transferência;
    • Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.

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Imagem 19 – Por Empresa

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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Imagem 20 – Regime de Tributação Especial por Empresa

Clique em Continuar.

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Imagem 21 – Guia Uso Operacional

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  • Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
  • Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora); 
  • Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
  • Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo finNFe do XML.

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Imagem 22 – Guia Documentos Eletrônicos

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Nota: Para gerar a carga de conferência automática por empresa, clique em por Empresa.

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Imagem 23 – Por Empresa

Na tela Gera Carga de Conferência Automática por Empresa, selecione a Empresa e configure os campos Gera Carga AutoLibera Carga Auto Status. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Imagem 24 – Gera Carga de Conferência Automática por Empresa

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Nota: Para gerar NF Saída por empresa, clique em por Empresa.

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Imagem 25 – Por Empresa

Na tela exibida, selecione a Empresa, o Status.

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Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Imagem 26 – Gerar NF Saída por empresa

    • Tipo Geração NF: Habilitado quando o indicador Gera NF Saída está selecionado. Define o tipo de geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Automática (configuração padrão): a geração da nota de saída será automática, sendo realizada no momento da integração da nota de entrada no recebimento. Programada: a geração da nota de saída será programada, podendo ser realizada manualmente ou automaticamente. Se realizada manualmente, a geração da nota poderá ser feita a qualquer momento, através da aplicação Gera NF Saída Recebimento. Se realizada automaticamente, a geração da nota será feita através de configuração de Job, utilizando um objeto de banco de dados, e conforme o dia programado para geração, a partir da configuração do parâmetro dinâmico NRO_DIAS_GERACAO_PROGRAMADA_NF.
    • CGO Padrão da NF de Saída: Define o CGO a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento. Clique em Selecionar para pesquisar um CGO;
    • Pessoa da NF de Saída: Indica a pessoa destinatário a ser utilizado na geração da nota fiscal de saída, a partir de um recebimento.

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Imagem 27 – Guia Recebimento

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  • Devolução de Transferência: Indica se é uma operação de saída ou entrada por Transferência, com caráter de devolução, para que o sistema realize tratamentos específicos;
  • Estorna Média de Venda Devolução Referência: Realiza estorno do cálculo a média de venda, quando a data de emissão do documento referenciado está dentro do período de cálculo de média;
  • Permite Devolução Multi-Empresa: Indica se habilita devolução de venda para outras empresas, a partir da empresa logada. É necessário usar NF Referência, para essa operação;
    • Esse indicador fica habilitado apenas quando o indicador Utiliza NF Referência, da guia Uso Operacional, é diferente de Não.
  • Troca ou Comodato: Indica que é uma operação de Devolução, dentro do processo operacional, com caráter de Troca ou Comodato;
  • Seleciona NF Devolução Fornecedor c/ Prazo Cancelamento Expirado:Permite emitir nota de entrada, para a própria empresa, selecionando dados de notas de saída por devolução, de destinatários diferentes, sendo NF-e autorizada e com prazo de cancelamento expirado.

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Imagem 28 – Guia Devolução

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Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.

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Imagem 29 - Buscar Conta Contábil

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Selecione uma conta e clique em Ok.

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Imagem 30 – Plano de Contas

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Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.

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Imagem 31- Buscar Centro de Custo

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Selecione um centro e clique em Ok.

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Imagem 32– Pesquisa Centro de Resultado

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Informações

Este recurso foi liberado a partir da release 21.01.033

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  • Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum020 ou 030;
  • Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
  • Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.

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Image RemovedImagem 33 - Guia Fiscal/Contábil

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 Nota: Clique em Configurar.

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Imagem 34 – Configurar

Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.

Clique em Salvar.

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Imagem 35 – Relacionamento das Situações Tributárias

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Nota: Clique em Crédito do ICMS para Operações com ST.

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Imagem 36 – Crédito do ICMS para Operações com ST

Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST Crédito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.

Clique em Salvar.

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Imagem 37 – Configurações de apropriação de crédito de ICMS

Clique em Continuar.

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Imagem 38 – Guia ICMS

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  • Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
    • Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
    • Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é AvariaDevolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções NormalDados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI.

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Imagem 39 – Guia IPI

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  • Gera Crédito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
    • Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
    • Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Define se apenas o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS, ou o ICMS + o FCP ou não deverá ser subtraído. Nos casos onde algum valor for subtraído, será possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.

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Imagem 40 – Por Empresa

Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com STSubtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e o Tipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

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Image 41 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa

  • Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
  • Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
  • Indicador da Natureza do Frete Contratado (EFD – PIS / COFINS): Define a natureza do frete contratado na operação, utilizado no Bloco D, do SPED PIS / COFINS, registro D101, em entradas de CTRC ou CT-e;
  • Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
    • Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
  • Ajuste Débito PIS / COFINS: 
    • Tipo Ajuste Débito: Selecione entre as opções Redução ou Acréscimo;
    • Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.

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Imagem 42 – Guia PIS/Cofins

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  • Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
  • Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
  • Controla Temperatura Produto: Indica se consiste a temperatura dos produtos, em operações de recebimento, na conferência de carga. Depende de outras parametrizações.

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Imagem 43 – Processos Específicos

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Informe o Usuário/Grupo.

Selecione o registo.

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Imagem 44 – Usuários/Grupos

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Informe a Empresa/Grupo.

Selecione o registo.

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Imagem 45 – Empresas/Grupos

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Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:

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Imagem 46 – Alterar

Clique em Alterar.

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Imagem 47 – Alterar

Para concluir o cadastro do CGO de Emissão de Notas para Movimentações de Entrada por Devolução, clique em Finalizar.

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Imagem 48 – Finalizar

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