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Manutenção Fechamento Financeiro Originação Grãos - GG8000
Pré requisitos
São pré-requisitos para execução desta função:
Manutenção Contratos (GG1001)
Detalhe Contrato Compra (GG1001B)
Manutenção Limites de Aprovação (GG1094)
Manutenção Permissão Usuários (GG1012)
É pré-requisito para a programação de pagamento que o contrato possua quantidade entregue via Romaneios (GG2000), e o preço esteja fixo para a quantidade a ser paga. Caso a quantidade a ser programada não possua preço fixado, a fixação de preço poderá ser realizada no mesmo momento pelo próprio fechamento ou poderá ser realizada pela rotina Trade Slip Compra Grãos (GG2015).
Visão Geral do Programa
Esta função permite realizar fixações de preço ou programação de pagamento para os contratos de compra, permitindo mais de um contrato no mesmo processo, inclusive de produtos e/ou referências diferentes seja este com preço fixo ou à fixar. Esta flexibilidade permite efetuar o fechamento financeiro de todos os contratos de um fornecedor. Por intermédio de permissão específica por usuário (GG1012), poderá incluir no mesmo processo, contratos de fornecedores diferentes (Terceiros), como exemplo contratos de uma mesma família.
No fechamento, deverá ser informada uma moeda padrão para o fechamento. Esta moeda será utilizada para cálculo dos valores da programação de pagamento. É necessário, pois poderão ser selecionados em um mesmo fechamento contratos na moeda corrente e contratos em outra moeda. Como exemplo: dólar.
O fechamento permitirá registrar simulações, tanto de fixação de preço, como programação de pagamento. As simulações não efetuarão alocação das quantidades no contrato, das entregas, dos componentes de preço, e dos títulos para amortização. Após o registro de uma simulação, a mesma poderá ser efetivada, no entanto, serão efetuadas verificações nas quantidades disponíveis no contrato e nos títulos para amortizações, caso houver.
Além de efetuar fixações de preço e programação de pagamento, pelo fechamento financeiro é possível:
• Efetuar Aprovação de Margem.
• Efetuar Aprovação de Pagamento.
• Efetuar Encontro de Contas.
• Efetuar Cancelamento do Fechamento.
Conforme forem ocorrendo transações durante o fechamento, serão registrados históricos, informando usuário, data, hora e um histórico da movimentação. Também poderão ser registrados históricos manuais, conforme a necessidade.
Para incluir e efetuar alterações no fechamento financeiro, é necessário que o usuário possua permissão conforme o cadastro Limites de Aprovação (GG1094), para os tipos de bloqueios conforme a situação do fechamento.
Situações do Fechamento Financeiro:
Situação | Considerações |
Aberto | Situação inicial do fechamento. Permite alteração de todos os componentes do fechamento, como quantidades, contratos, fixação de preço, amortizações, cotações de moeda e pagamentos. |
Revisão Margem | Durante a aprovação de margem pelo fechamento, o aprovador poderá indicar para que o processo vá para revisão de margem, permitindo alterações no mesmo. Ao indicar a revisão no fechamento, o Trade Slip relacionado ao fechamento será cancelado. |
Aprovação Banking | Caso o fechamento possuir fixação de preço em moeda corrente e estiver parametrizado nos Parâmetros Grãos (GG1005), que utiliza aprovação Banking, o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Banking, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra. |
Aprovação Componente | Caso o fechamento possuir fixação de preço, com componente que possuam aprovação, conforme grupo de aprovação no Componentes de Preço (GG1014), o Trade Slip gerado será encaminhado para aprovação Componente, e o fechamento ficará bloqueado com esta situação, até que todos os Trade Slips em Aprovação Componente sejam aprovados no Aprovação Negócios Compra (GG2018). |
Aprovação de Margem | Quando o fechamento possuir fixação de preço, será gerado um Trade Slip para o registro desta fixação. Quando o usuário não possui permissão para a margem, conforme Permissão Usuários (GG1012), o Trade Slip e, consequentemente, o fechamento ficará bloqueado e pendente de Aprovação de Margem. |
Pendência Fiscal | O fechamento financeiro que possuir diferença de preço entre o valor bruto da programação de pagamento, conforme o preço da fixação e o valor correspondente as notas fiscais da entrega, serão geradas pendências fiscais para serem atualizadas pela função Pendências Fiscais Contrato Compra (GG2074). Caso estiver parametrizada como Ativa a divergência 14 – Pagamento não pode ser liberado sem Nota Fiscal, no Divergência Compra (GG0601), o fechamento ficará bloqueado nesta situação, até que todas as pendências fiscais sejam resolvidas. Nota 1: Nota 2: |
Revisão Pagamento | Na aprovação de pagamento, o usuário poderá indicar que seja feita uma revisão no mesmo, isto é, os pagamentos e/ou as amortizações e taxas poderão ser ajustadas. Ao indicar a revisão, os títulos, referente as previsões de pagamento serão cancelados. Nesta situação, o fechamento poderá ser alterado, quando o usuário possuir permissão para o Bloqueio: 009 – Revisão Pagamento Fechamento. Nota 1: Nota 2: |
Aprovação de Pagamento | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando: • Possuir solicitação de pagamento em depósito ou cheque, ou ainda taxa para desconto ao fornecedor com geração de pagamento ao mesmo e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) • Possuir amortização de dívidas e estiver indicando nos Parâmetros de Grãos (GG1005) que Aprova Amortização. Para o usuário aprovador, será necessário possuir permissão para o Bloqueio: 004 – Liberação de Pagamento. |
Confirmado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações, isto significa que o fechamento está pronto para ser finalizado. É utilizado para controle interno das transações do fechamento. |
Finalizado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando:
|
Cancelado | Nesta situação o fechamento estará bloqueado para alterações. O fechamento será encaminhado para esta situação quando for cancelado. Formas cancelar um fechamento:
Para poder cancelar, o usuário deve ter permissão para o Bloqueio: 007 – Fechamento Financeiro. Nota: |
Janela Fechamento Financeiro Originação Grãos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filtrar | Quando acionado, é exibida a janela Filtro Fechamento Financeiro Originação (GG8000B). |
Atualizar Filtro | Quando acionado, conforme o filtro, será atualizada a lista de fechamentos. |
Marcar Todos | Quando acionado, são selecionados todos os registros apresentados em tela. |
Desmarcar Todos | Quando acionado, são desmarcados todos os registros apresentados em tela. |
Incluir Novo Registro | Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C). |
Alterar Registro | Quando acionado, é exibida a janela Inclui/Modifica Fechamento Financeiro (GG8000C). |
Remover Registro | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar a exclusão do registro selecionado. |
Históricos Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Histórico Fechamento Financeiro Originação (GG8001). |
Registrar Processo Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Processo Fechamento Financeiro (GG8002). |
Efetivar Simulação Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Efetivar Simulação (GG8000D). |
Confirmar Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o fechamento selecionado. |
Aprovar Margem | Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E). Importante: |
AprovarPagamento | Quando acionado, é exibida a janela Aprovações Fechamento Financeiro (GG8000E). Importante: |
Realizar Encontro de Contas | Quando acionado, é exibida a mensagem para confirmar o encontro de contas. |
Cancelar Fechamento Financeiro | Quando acionado, é exibida a janela Cancelamento Fechamento Financeiro (GG8000F). |
Amortizações Automáticas | Quando acionado, é exibida a janela do processo de Amortizações Automáticas (GG8004). |
Recálculo Fechamento Financeiro | Quando acionada, é exibida a rotina de Recálculo Fechamento Financeiro (GG8005) |
Janela Filtro Fechamento Financeiro Originação
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Função | Selecionar a opção de filtro. As opções disponíveis são:
Importante: |
Num Fechamento | Inserir a faixa de códigos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Revisão | Inserir a faixa de códigos de revisões a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Fornecedor | Inserir a faixa de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Estabelecimento Administrador | Inserir a faixa de códigos de estabelecimentos administradores a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Data de Fechamento | Inserir a faixa de datas de fechamentos a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Data Transação | Inserir a faixa de datas de transações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. |
Contrato | Inserir a faixa de códigos dos contratos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. |
Listar | Assinalar as opções a serem listadas. As opções disponíveis são:
|
Tipo Fechamento | Assinalar os tipos de fechamentos a serem considerados no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
|
Situação | Assinalar as situações a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
|
Origem | Assinalar as origens a serem consideradas no filtro do fechamento financeiro. As opções disponíveis são:
|
Janela Incluir/Modifica Fechamento Financeiro – GG8000C
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de Fechamento | Inserir a data de fechamento para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. A data do fechamento deve ser menor ou igual a data atual do sistema |
Data Transação | Inserir a data de transação para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. A data deve ser maior ou igual a data do fechamento. |
Data Base Juros | Inserir a data base de juros para a inclusão/alteração do fechamento financeiro. Nota: |
Contrato | Inserir o código do contrato que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. O código de contrato pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de contratos originação. É opcional indicar um contrato. Quando não indicado um contrato será obrigatório utilizar a seleção de contratos. |
Moeda | Inserir o código da moeda que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. O código da moeda pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de moeda. Importante: |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor que deve ser vinculado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. O código da fornecedor pode ser selecionado por intermédio do zoom, que exibirá a tela de cadastro de fornecedores. Para cada fechamento, deverá ser informado um fornecedor padrão para o fechamento. |
Est. Administrador | Inserir o código do estabelecimento administrador para o fechamento financeiro. Nota: |
Tipo Fechamento | Selecionar o tipo de fechamento relacionado ao fechamento financeiro a ser incluso. Depois de incluso, este não pode ser alterado. As opções disponíveis são: • Programar Pagamento: Fixar Preço (opcional) + Pagamento e/ou Amortização; • Fixar Preço: Apenas Fixar Preço. |
Simulação | Assinalar este campo quando o fechamento for referente a uma simulação. Depois de incluso, este não pode ser alterado. Importante: |
Importante:
Caso seja informado um contrato, ao confirmar a inclusão do fechamento, será feita a vinculação automática do contrato no fechamento, bem como suas fixações de preço, respeitando a regra de alocação, caso seja uma simulação.
Poderá haver alteração do fechamento enquanto a situação for Aberto ou Revisão de Margem.
Será gerado histórico automático no fechamento para a inclusão e alteração.
Janela Aprovações Fechamento Financeiro Originação – GG8000E
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Aprovação | Exibe o tipo de aprovação, que poderá ser:
|
Ação | Inserir qual ação deverá ser efetuada:
|
Data | Inserir a data de transação para a ação. Nota: |
Justificativa | Inserir uma justificativa para a ação. |
Janela Efetivar Simulação – GG8000D
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Confirmar Fechamento Após Efetivar Simulação | Inserir se após transformar a simulação, se deve ser automaticamente confirmado o fechamento. |
Janela Cancelamento Fechamento Financeiro – GG8000F
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fechto/R | Exibe o número e revisão do fechamento. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor do fechamento |
Tipo | Exibe o tipo do fechamento. |
Situação | Exibe a situação do fechamento. |
Data | Inserir a data de transação para o cancelamento. Nota: |
Justificativa | Inserir uma justificativa para o cancelamento. |
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