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  • DT Relatório de Compensação Financeira - RCF

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Produto:

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SolucaoTOTVS Moda

Segmento:

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Segmento Varejo

Módulo:

Financeiro

Função:FGRFP044 - Relatório de Compensação Financeira - RCF
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-20273

DVAFIS-20325

DVAFIS-20274

DVAFIS-20675

DVAFIS-20290


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que seja possível consultar informações de compensação financeira, proveniente de pedidos de prateleira infinita e pedidos de e-commerce. Necessário também que seja possível realização de acerto, gerando contas a pagar e contas a receber dos registros demonstrados.

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tabsConsulta, Gerar acerto, Gerar CSV, Relatório
idsconsulta,gerarAcerto,gerarCSV,relatorio
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defaultyes
referenciaconsulta

Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de duas empresas, período de data de dois meses e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida. Empresa com indicador() na cor vermelho ao lado do valor indica que há valor a pagar, e, empresa com indicador() na cor verde indica que há valor a receber.


Imagem 02 - Demonstração da interação com os registros listados. Através do botão (+), ocorre a expansão do registro listando os itens contidos no mesmo. O primeiro e o segundo nível são empresas, e, o terceiro nível os pedidos da respectiva empresa. Nesta imagem, a empresa 2 tem valor a receber dos pedidos da empresa 8 e 10, e a empresa 8 possui valor a pagar as empresas e 2, 3, 5 e 11.

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defaultno
referenciagerarAcerto

Imagem 1 - Quando consultado um período de mês fechado e que ainda não tenha sido gerado o acerto para todas as empresas em tela, será habilitado a opção "Gerar acerto".


Imagem 2 - Devemos configurar o parâmetro "DS_CONFIG_ACERTO_RCF" com os valores necessários para a geração da duplicata, fatura e liquidação.


Imagem 3 - Após gerado o acerto será apresentado para cada empresa o seu contas a pagar e contas a receber, sendo possível consultar a liquidação no próprio componente FGRFP044.


Imagem 4 - Para o contas a pagar será gerado uma duplicata e uma liquidação do tipo "Geração CP CRF".


Imagem 5- Para o contas a receber será gerado uma fatura e uma liquidação do tipo "Geração CR CRF".


Imagem 6 -  Quando selecionado a opção "Incluir duplicatas/faturas" será considerado as duplicatas e faturar emitidas para as empresa para a geração do contas a pagar e a receber.


Imagem 7 - Após gerado o acerto será feito a baixa da fatura/duplicata com o tipo de baixa "Baixa por acerto RCF", e será gerada a liquidação para este documento.

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referenciagerarCSV

Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de varias empresas, período de data dentro do mês e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida. Quando teclar no botão "Gerar CSV" é solicitado o caminho e o nome do arquivo a ser gravado o arquivo CSV.


Imagem 02 - Demonstração da busca do local e diretório a ser gravado o arquivo .CSV através do SISFL043 de Lista de Arquivo.


Imagem 03 - Demonstração da busca do local e diretório a ser aberto o arquivo .CSV.


Imagem 04 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de planilhas.


Imagem 05 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de editor de texto.

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referenciagerarCSV



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

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