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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizamos la aplicación correcta de las expediciones continuas:
- EXPEDICAO_CONTINUA_FIN_RECIBO_MI
- EXPEDICAO_CONTINUA_12.1.2210_FIN_RECIBO_MI_RETENCIONES_PILOTOS
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23110.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente y un correo electrónico (A1_EMAIL). - En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente. - Desde el módulo configurador (SIGACFG)
- Accedemos a diccionario de datos.
- Localizamos la tabla de Recibos de Cobro (SEL).
- En la sección de campos damos clic en el botón "Campos Reservados".
- Habilitamos el campo "Sucursal de inclusión" en la tabla de Recibos de Cobro (SEL).
- Se verifica la creación del campo "Sucursal de inclusión" (EL_MSFIL).
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado, después de clic en Extraer Títulos. Seleccione el título generado anteriormente. - En la sección de formas de pago:
- Agregue una forma de tipo Retención por un valor parcial de la NF seleccionada anteriormente.
- Agregue otra forma de pago por el mismo un valor parcial de la NF seleccionada anteriormente.
- Agregue una forma de pago por el valor restante de la NF seleccionada anteriormente.
- Verificamos que no se muestre un "Internal Error" en la apertura de las formas de pago.
Confirmamos el guardado del recibo. - Verificamos que el guardado del recibo sea correcto y no muestre
ningun - ningún error.
- Visualizamos el recibo desde la opción de "Buscar Recibo"
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