Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Código: Informado o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal. Descrição: Descrito de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor. NCM: (Nomenclatura Comum do Mercosul) Indicado o código NCM dos produtos informados no documento. CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) Indicado o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria. Quantidade: Indicado quantidade comercial do produto informado. Valor Unitário: Indicado valor unitário comercial do produto informado.
Certifique-se de preencher com precisão todos os campos nesta tela, pois essas informações são essenciais para o correto cálculo dos impostos e para a conformidade fiscal. A descrição detalhada dos produtos é particularmente importante para evitar problemas fiscais no futuro.
Dados Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre o produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos. Expandir |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Código: Informe o código do produto. Este código é usado para identificar o tipo de serviço prestado de acordo com a legislação tributária municipal. Descrição: Descreva de forma detalhada e clara o produto. Quanto mais completa e precisa for a descrição, melhor. NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Indique o código NCM do produto CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): Informe o código CEST do produto em questão CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações): Especifique o código correspondente do produto informado. Este código será utilizado para calcular os impostos devidos de acordo com sua categoria. Unidade Comercial: Indique a unidade comercial do produto Quantidade Comercial: Informe a quantidade comercial do produto Valor Unitário Comercial: Especifique o valor unitário comercial do produto. Unidade Tributável: Indique a unidade tributável do produto Quantidade Tributável: Informe a quantidade tributável do produto Valor Unitário Tributável: Especifique o valor unitário tributável do produto. Total Seguro (Opcional): Se necessário, informe o total do seguro Desconto (Opcional): Se aplicável, informe o desconto do produto Total Frete: Informe o valor total de frete EAN: Insira o código EAN do produto, antigo GTIN (Global Trade Item Number) - é o código de barras do produto que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma de comercialização do produto EAN Tributável: Indique o código EAN tributável - é o código de barras da unidade tributável, ou seja, a menor unidade comercializável identificada por código GTIN. Outras Despesas Acessórias: Informe outras despesas Valor Total Bruto: Especifique o valor bruto do produto Valor Total Compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços: Indique se o valor total bruto compõe o valor total da NF-e Pedido de Compra: Informe o número de pedido Número do Item do Pedido de Compra: Especifique o número do item do pedido de compra Número de Controle da FCI (Opcional): Se aplicável, Informe a ficha de conteúdo de importação. Indicador de Escala Relevante: Indique se a escala é relevante CNPJ do Fabricante (Opcional): Se necessário, informe o CNPJ do fabricante Código de Benefício na UF (Opcional): Se aplicável, informe o código de benefício NVE (Opcional): Se necessário, informe na lista as nomenclaturas de valor aduaneiro e estatístico (máximo de 8 itens).
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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Tributos Nesta tela, você fornecerá informações específicas sobre os tributos do produto fornecido na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Essas informações são fundamentais para a correta emissão da nota fiscal e o cálculo dos impostos envolvidos. Expandir |
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| Regime: Informe o regime do ICMS: - 1 - Simples Nacional
- 2 - Simples Nacional com excesso de sublimite da receita federal
- 3 - Regime Normal
Substituição Tributária: Informe do código de substituição tributária (Opções dinâmicas, sendo de acordo com a escolha do regime) Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária - 00 - Entrada recuperação crédito
- 01 - Entrada tributada alíquota zero
- 02 - Entrada isenta
- 03 - Entrada não tributada
- 04 - Entrada imune
- 05 - Entrada com suspensão
- 49 - Outras entradas
- 50 - Saída tributada
- 51 - Saída tributada com alíquota zero
- 52 - Saída isenta
- 53 - Saída não tributada
- 54 - Saída imune
- 55 - Saída com suspensão
- 99 - Outras saídas
Código de Enquadramento: Informe o código de enquadramento legal do IPI CNPJ do Produtor (Opcional): Se necessário, insira o CNPJ do produtor quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Código do Selo de Controle: Se aplicável, informe o código do selo de controle do IPI Quantidade do Selo de Controle: Se aplicável, informe a quantidade de selo de controle do IPI Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Alíquota: Informe alíquota do IPI Valor Unitário Comercial: Insira o valor por unidade tributável Valor por Unidade: Indique a unidade tributável do produto - valor do imposto Pauta por unidade de medida. Valor do IPI: Informe o valor do IPI
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha) - 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
- 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
- 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
- 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
- 05 - Operação tributável ST
- 06 - Operação tributável alíquota zero
- 07 - Operação isenta de contribuição
- 08 - Operação sem incidência de contribuição
- 09 - Operação com suspensão de contribuição
- 49 - Outras operações de saída
- 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
- 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
- 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
- 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
- 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
- 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
- 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
- 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
- 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
- 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
- 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 67 - Crédito presumido outras operações
- 70 - Operação aquisição sem direito crédito
- 71 - Operação aquisição com isenção
- 72 - Operação aquisição com suspensão
- 73 - Operação aquisição alíquota zero
- 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
- 75 - Operação aquisição por substituição tributária
- 98 - Outras operações de entrada
- 99 - Outras operações
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Situação Tributária: Informe a situação tributária (Campos dinâmicos, sendo de acordo com a escolha) - 01 - Operação tributável cumulativo/não cumulativo
- 02 - Operação tributável alíquota diferenciada
- 03 - Operação tributável quantidade vendida por alíquota por unidade produto
- 04 - Operação tributável monofásica alíquota zero
- 05 - Operação tributável ST
- 06 - Operação tributável alíquota zero
- 07 - Operação isenta de contribuição
- 08 - Operação sem incidência de contribuição
- 09 - Operação com suspensão de contribuição
- 49 - Outras operações de saída
- 50 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 51 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita não tributada mercado interno
- 52 - Operação direito crédito vinculada exclusivamente receita exportação
- 53 - Operação direito crédito vinculada receitas tributada e não tributada mercado interno
- 54 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas no mercado interno exportação
- 55 - Operação direito crédito vinculada receitas não tributada no mercado interno exportação
- 56 - Operação direito crédito vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 60 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita tributada mercado interno
- 61 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente à receita não tributada mercado interno
- 62 - Crédito presumido operação aquisição vinculada exclusivamente receita exportação
- 63 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno
- 64 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas mercado interno exportação
- 65 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas não tributadas mercado interno exportação
- 66 - Crédito presumido operação aquisição vinculada receitas tributadas e não tributadas mercado interno exportação
- 67 - Crédito presumido outras operações
- 70 - Operação aquisição sem direito crédito
- 71 - Operação aquisição com isenção
- 72 - Operação aquisição com suspensão
- 73 - Operação aquisição alíquota zero
- 74 - Operação aquisição sem incidência de contribuição
- 75 - Operação aquisição por substituição tributária
- 98 - Outras operações de entrada
- 99 - Outras operações
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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title | Imposto de Importação |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Valor Despesas Aduaneiras: Insira o valor de despesas aduaneiras Valor do IOF: Informe valor do IOF Valor Imposto de Importação: Informe valor de imposto de importação Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Valor da Base de Cálculo: Insira o valor da base de cálculo Alíquota: Insira a alíquota do ISSQN Lista de Serviço: Informe o item da lista de serviço 116/03 em que se classifica o serviço UF de Ocorrência: Informe o UF de ocorrência do fato gerador do ISSQN Município de Ocorrência: Insira o Município de ocorrência do fato gerador do ISSQN Valor do ISSQN: Insira o valor do ISSQN Exigibilidade do ISS: Indique a exigibilidade do ISS - 1 - Exigível
- 2 - Não incidente
- 3 - Isenção
- 4 - Exportação
- 5 - Imunidade
- 6 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 7 - Exigibilidade suspensa por processo administrativo
Incentivo Fiscal: Indique incentivo fiscal Valor de Deduções (Opcional): Se necessário, informe o valor das deduções Valor Outras Retenções (Opcional): Se necessário, insira o valor das outras retenções Valor Desconto Incondicionado (Opcional): Se aplicável, insira o valor do desconto incondicionado Valor Desconto Condicionado (Opcional): Se necessário, insira o valor do desconto condicionado Valor Retenção ISS (Opcional): Se aplicável, informe o valor de retenção do ISS Código Serviço (Opcional): Se necessário, informe o código do serviço País (Opcional): Se necessário, informe o país UF (Opcional): Se necessário, informe o UF Município (Opcional): Se necessário, informe o município Processo Judicial/Administrativo (Opcional): Se aplicável, insira o processo judicial ou administrativo
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Percentual de Mercadoria Devolvida: Informe o percentual de mercadoria devolvida Valor do IPI Devolvido: Insira o valor do IPI devolvido
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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title | ICMS em Operações Interestaduais |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Percentual do ICMS Relativo ao FCP na UF de Destino: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo na UF do Destinatário: Informe Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo FCP na UF do Destinatário: Informe o valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário. Alíquota Interna da UF do Destinatário: Insira o percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF Alíquota Interestadual: Informe a Alíquota interestadual das UF envolvidas Percentual Provisório de Partilha: Insira o percentual de partilha para a UF do destinatário Valor ICMS de Partilha para UF do Destinatário: Informe o valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor ICMS de Partilha para UF do Remetente: Insira o valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. Valor ICMS Relativo ao FCP da UF de destino: Informe o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Preencha com precisão todos os campos nesta tela, garantindo que as informações estejam de acordo com a legislação municipal aplicável. Isso é essencial para a emissão adequada da NF-e e o cálculo correto dos impostos.
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Informações Adicionais Nesta tela, você fornecerá informações Adicionais sobre o produto relacionados à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Expandir |
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title | Informações Adicionais |
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| Abaixo estão os campos disponíveis nesta tela: Informações Adicionais (Opcional): Se necessário, insira as informações adicionais.
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