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Linha Winthor:

Quando O validador apresentar uma critica "CST ICMS 10 - PREENCHIMENTO INDEVIDO OU AUSÊNCIA DE VALORES"  onde esta sendo levado o ST CST 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária %ST, Vl. ST, Base ST ,  %ICMS, Vl. ICMS, Base ICMS deverão estar preenchidos com os valores respectivos ao ST informado,  para conferir, caso seja nota fiscal de entrada   acesse a rotina 1007- Entrada ou 1008- Saída- Rotinas  que são de manutenção de notas. Observe a grid de itens e veja qual o produto esta com o ST CST 10, com os campos  %ST, Vl. ST, Base ST ,  %ICMS, Vl. ICMS, Base ICMS nulos, peça orientação a sua contabilidade, se de fato esse STCST- 10 esta correto para essa operação, caso esteja é só editar a nota , pressionando o campo "Editar" na parte superior ao lado do campo "Inserir", preenche com os cálculos de  valores unitários por item, em seguida salve, depois acesse a aba "Livro Fiscal"  e selecione "Gerar Livro Fiscal"

Observação importante: Quando o cliente utilizar o ST CST 10 não existe redução de base de cálculo, como eu consigo compreender essa diferença?,  é só observar que o campo  "P.Unitáro"  for igual "Base ICMS",  pois a redução ocorre  somente para os  STCST- 20, STCST-70.


Veja a imagem em anexo Rotina 1007 mostrando exemplo; 

Veja a imagem em anexo Rotina 1008 mostrando exemplo;