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Campo:

Descrição:

Operação Transferência

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Sugerir Preço Última Entrada (NFT)

Quando assinalado, ao realizar um faturamento de transferência entre estabelecimentos, será sugerido o preço da última entrada.

O parâmetro estará habilitado apenas quando o parâmetro Operação Transferência estiver marcado.

Nota
titleNota:

Utilizado apenas pelo módulo de Faturamento.

Sugerir Preço Médio do Item

Quando assinado, ao realizar um faturamento, será sugerido o preço médio do item.

Nota
titleNota:

Utilizado apenas pelo módulo de Faturamento.

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota
titleNota:

Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Exemplo:

1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias.

2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Nota Própria

Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra.

As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) e Listagem Operações Interestaduais (OF0701). Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.

Nota
titleNota:

Na digitação da nota fiscal, quando a natureza de operação estiver assinalada para utilizar o campo Nota Própria e Dev Cliente, e for assinalado Nota Emitida Próprio Estabelecimento, o emitente será o do estabelecimento, caso contrário, o emitente será o próprio remetente.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Nota Comércio

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.

Nota
titleNota:

Quando este campo for selecionado, e no Recebimento forem digitadas notas fiscais com esta natureza de operação, será inicializado o campo Código Observação, pasta Docum I, tela Manutenção Documentos, programa Manutenção de Documentos (RE1001), como default Comércio. Esta informação pode ser alterada. No módulo Faturamento, este parâmetro aplica-se as notas de devolução.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Gera Ficha Automático

Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada a ficha automaticamente, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) para que o bem gere ficha.

Início Crédito Automático

Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada automaticamente a data de início do crédito, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) e informar a data de início de crédito no bem.

Venda Ambulante

Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.

Nota
titleNota:

Essas notas fiscais possuem um tratamento diferenciado na escrituração no registro de saídas.

Gerar Devol Somente de Valor

Quando assinalado indica que a natureza refere-se a uma devolução (fornecedor) somente de valor.

Na atualização do estoque somente será atualizado o valor do item movimentado no estoque e a quantidade ficará zerada.

Exemplo:
Quando uma nota entra no módulo Recebimento com valor maior que o esperado, ou quando detectado que o valor especificado na nota de entrada não estava correto, é gerado somente uma devolução deste valor (diferença) para que seja abatido da nota de entrada, e não venha a supervalorizar o estoque indevidamente.

Natureza Drawback

Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação.

Memorando Exportação

Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Ver detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

Comercialização Produção Rural / Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020)

Permite parametrizar por natureza de saída, a venda ou não da produção rural, para natureza de entrada, a aquisição ou não da produção rural, ou para natureza de serviço a geração ou não dos dados para o REINF. Este parâmetro é responsável pela geração ou não dos registros R-2050 ou R-2020 do REINF, ou os registros S-1250 e S-1260 do e-Social. De acordo com o tipo da natureza de operação, a descrição do campo será apresentada de forma diferente. Natureza do tipo Entrada ou Saída, será apresentada a descrição "Comercialização Produção Rural". Naturezas do tipo Serviço apresentará a descrição "Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020)". 

Nota
titleNota:

Comercialização Produção Rural: Por padrão estará marcado para as naturezas de operação de Saída e Entrada. Se, por exemplo, o estabelecimento estiver parametrizado como Agroindústria ou Produtor Rural Pessoa Jurídica, e efetuar uma venda de um ativo imobilizado, não deveria gerar os dados para o REINF/eSocial. Neste caso o usuário deverá desmarcar o parâmetro “Comercialização Produção Rural” no cadastro da natureza.

Nota Form Lote Recinto Alfandegado

Quando assinalado, indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.


Nota
titleNota:

Para notas fiscais com operações de formação de lote enviados para recinto alfandegado, no arquivo do SPED Fiscal o registro 0150 deve constar o endereço do emitente/destinatário e deve ser gerado o registro C115 com o endereço de entrega da mercadoria.

Zerar Código da Chave da NF-e

Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig. 

Nota

Campo é habilitado apenas para naturezas de operação com modelo eletrônico 55.

Operação com Terceiros

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).

Nas naturezas parametrizadas como Fatura Entrega Futura ou Faturamento Antecipado, este parâmetro não poderá estar assinalado.

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

  • Remessa Beneficiamento.

  • Retorno Beneficiamento.

  • Remessa Consignação.

  • Faturamento Consignação.

  • Devolução Consignação.

  • Reajuste Preço.

  • Remessa Dep Fechado.
  • Retorno Dep Fechado.
  • Remessa Armaz Geral.
  • Retorno Armaz Geral.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Devolução Consignação

Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:

  • Simbólica.

  • Mercadoria.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo Tipo de Operação com Terceiros estiver parametrizado como Devolução de Consignação e o estabelecimento em questão estiver parametrizado para controlar devolução simbólica de consignação.
Essa informação é utilizada pelo módulo Faturamento.

Altera Valor Itens Terceiros

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Percentual Variação

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Limite Variação Valor

Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento.

Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado.

Se for atribuído o valor zero para este parâmetro, o sistema não fará a validação de limite de valor, somente percentual.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Valor informado em moeda corrente.

Operação Triangular

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Para diferenciar a operação triangular de industrialização da operação triangular de venda à ordem, deve ser assinalada a opção desejada, Industrialização ou Venda à Ordem

No momento do cálculo da nota, quando o usuário informar uma natureza de operação de operação triangular de venda à ordem e o cliente do pedido não estiver parametrizado nem para geração dos valores zerados e nem com tabela de preço informada, a nota de remessa por conta e ordem será gerada com os mesmos valores da nota de venda (programa Atualização de Clientes - CD1510, campos Gerar remessa com valores zerados e Tab Preço, pasta Inf. Complementares).

Entretanto, quando o cliente do pedido possuir uma tabela de preços para as vendas à ordem ou estiver parametrizado para geração da remessa com valores zerados, na geração automática da nota de remessa, o sistema recalculará o valor do item de acordo com o preço informado na tabela de vendas a ordem ou irá zerar os valores.

Esses parâmetros no cadastro de cliente irão influenciar somente no valor dos itens da nota de remessa por conta e ordem; a valorização dos itens do pedido de venda não será alterada.

Nota
titleNota:

Operação triangular é a operação onde o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.

Tipo Compra

Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:

  • Normal.

  • Frete.

  • Devolução Cliente.

  • Material Agregado.

  • Serviços Comunicações.

  • Energia Elétrica.

  • Cana de Açúcar.

Nota
titleNota:

O tipo de compra Cana de Açúcar será utilizado para que o recebimento permita a entrada de material com valor contábil zerado, apenas quando a natureza de operação estiver identificada com o tipo de compra, Cana de Açúcar. Na geração do recebimento, será verificado se a natureza informada é Cana de Açúcar, se for, deverá permitir a entrada de material com valor contábil zerado.

Natur Complementar

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.

Nota
titleNota:

Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções.

Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:

  • Uma natureza de saída para transferência somente pode ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.

  • Uma natureza de saída que movimente terceiros somente poderá ter uma complementar de entrada que movimente terceiros.

  • Uma natureza de saída dentro do estado somente pode ter como complementar uma natureza de entrada dentro do estado.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação.

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

Considera Despesa no Estorno de ICMSQuando assinaldo, indica que esta despesa deve ser considerada no cálculo do gasto de fabricação para o estorno de crédito ICMS para saídas isentas.

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