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Cond. Pago - Código de la condición de pago.
Moneda Código de la moneda del a factura .
Simb.- Visualiza el símbolo de la moneda.
Factor de Conv US-  Factor de conversión entre la moneda de la factura y dólares.
Incoterm- La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes.
T.C..- Tipo de cambio del pedimento. 
Descuento - Visualiza la suma de los valores de descuento que se hayan registrado en los ítems de la factura.
Peso Neto  -  Cantidad total en kilos de la mercancía contenida en la factura.
Item- Visualiza el numero de documento, es utilizado para relacionarse con el archivo de Items.
Valor Mercado - Visualiza. el importe total de la mercancía.
Valor Bruto - Visualiza el importe neto de la factura.
Tipo Mov - Visualiza  EF, si detecta que la factura que se está registrado ya existe en compras, la considera como una extracción de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercancía registrada a la misma.
NFE generada  - Visualiza 
si ya genero documento en compras.
Ok Traspaso - Visualiza si ya genero traspaso.

Folio Fiscal - UUID del XML relacionado. Es necesario contar con el Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69B y con el parámetro MV_XMLPRO informado. Al relacionar un XML se realizarán validaciones necesarias para corroborar que se trate de un XML correcto, cuyos RFC de emisor y receptor informados coincidan con el del proveedor y empresa, respectivamente, y que el emisor no se encuentre dentro del listado 69b.


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