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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA488Reembolsos17/07/2024
LOCXEQUFunciones Genéricas de Notas Fiscales  - Ecuador17/07/2024
País:Ecuador (EQU)
Ticket:20176821
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23744

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Al incluir una Factura de Venta (NF) e informar el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, independientemente de los valores que se informen en los campos Tip. Comp.? (F2_TCOMP) y Tipo de reembolso (F2_TPDOC), se debe realizar el borrado de la Cuenta por Cobrar (SE1) y generarse su respectiva Cuenta por Pagar (SE2)


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales  - Ecuador (LOCXEQU):

En la función que Graba información especifica en notas fiscales del país Equador (LxGrvNfEqu), se realiza ajuste para que al llamar la función que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0) aún que no se haya realizado la captura de los datos para los datos de Reembolso.

En la rutina de Reembolsos (MATA488):

En la función qeu Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar y se genere su respectiva Cuenta por Pagar, sin importar que no se hayan generado registros en la tabla de Detalle de Reembolsos (AQ0).


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tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23744.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, y configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
  5. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, y configurar un o varios Productos que serán utilizadon para la generación de la Factura.
  6. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, y configurar un Tipo de Salida que será utilizado para la generación de la Factura.
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. En el encabezado informar que lleva es una Liquidación de Compra:
    • ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El o los Productos y el Tipo de Salida.

  5. Realizar el guardado de la Factura de Venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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