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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
FINXNAT.prxPRXFunciones genéricas relacionadas a naturalezas.
FINXAPI.prxPRXRutina de bajas a recibir.
FINA560.PRW

Inclusión de comprobantes de caja chica.

País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20200 | DMICNS-21031


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan la siguientes inconsistencias:

...

Actualización: Se incluye la propiedad en lugar de las rutinas COMA221, COMA222, COMA223, COMA224, para más detalle se puede consultar los 05. ASUNTOS RELACIONADOS.  

En la rutina FINA560 se implementan los campos con el uso de la propiedad de documentos fiscales con caja chica, para permitir el funcionamiento similar a la rutina MATA101N.



Totvs custom tabs box
tabsConf. previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

MV_MULNATP= T

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
  5. En la rutina de Mantenimiento (FINA560FINA550) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Caja chica) tener registrada una caja chica con saldo disponible.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
    1. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
    2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
      1. Informar los datos de la factura.
      2. "Otras acciones | Anticipos"
      3. Seleccionar el anticipo.
      4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Multinaturaleza"
    3. Informar los datos de multi-naturaleza.
    4. Informar "Rat. C. Costo"
    5. Confirmar el grabado del documento.
  3. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos de la factura.
    2. En la sección "Caja Chica" informar los siguientes campos:

      1. Caja chica.

      2. Valor.

      3. Número Antec.

      4. N° Rendición.

      5. Beneficiado.

    3. Confirmar el grabado del documento.

 

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