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Aviso
titleImportante

FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes, Editar ou Excluir um Pedido de Venda.

Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.

Informações
titleVinculo Vendedor

Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).

Aviso
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações
titlePedidos com mais de 100 itens - Númeração dos itens

A numeração dos itens no Portal Gestão de Vendas usa letras e números. Quando chega ao número 99, novas combinações com letras são preparadas. Essas combinações são diferentes das usadas no pedido de vendas do Protheus (rotina MATA410), pois ela é gerada de outra forma. Mas essa sequência é válida para a inclusão dos pedidos de vendas com mais de 100 itens sem impactos para o seu respectivo processo de faturamento.

Informações
titleCalculo Cálculo de Desconto

Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas 


Aviso
titleImportante

Descontos Considerados

O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SC6), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SC5). Descontos adicionados no cabeçalho dos Pedidos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Pedidos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função Planilha Financeira.


Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade.  

Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base duas casas decimais (o PGV está preparado para trabalhar com valores em apenas duas casas decimais), pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:


Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96


O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.


Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.


Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

  • 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).


Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:



A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.


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Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais

Âncora
NOTAS
NOTAS


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titleImportante

Modo de Acesso

A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!

a. Acessar Notas Fiscais

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Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais

Âncora
ACESSAR_NOTA
ACESSAR_NOTA

Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado


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b. Download Nota Fiscal

Âncora
DOWLOAD_NOTA
DOWLOAD_NOTA

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos

OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


Painel
titleConfigurações Download da Nota

Configurações

Para utilizar o recurso de download de DANFE e XML das notas fiscais através do Portal Gestão de Vendas, é necessário que algumas premissas sejam atendidas. Estas configurações devem ser realizadas previamente pelo administrador do ambiente. A seguir estão os requisitos para o Protheus e para o TSS:

Protheus

  1. REST do Protheus:

    • Deve estar ativo.
  2. Integração com o TSS:

  3. Parâmetro MV_FNPCTSS:

    • Deve conter o endereço do servidor REST do TSS (exemplo: [seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/).
  4. Parâmetro MV_SPEDGRV:

  5. Para Protheus 12.1.2310 ou inferior:

    • Atualize com o pacote de expedição contínua do backoffice com data superior a 15/01/2024 para funcionar com o TSS 12.1.2310 e 15/09/2024 para o TSS 12.1.2410.
    • A autenticação (segurança do socket) deve estar habilitada (security = 1). (Para mais informações, consulte WebServices REST/Server - Configuração).


Aviso
titleImportante

Parâmetros 

Também se faz importante avaliar o correto preenchimento dos Parâmetros abaixo:

  1. MV_FNPCTSS
  2. MV_SPEDURL
  3. MV_ESPECIE 
  4. MV_ESTADO 
  5. MV_XMLSIZE
  6. MV_CODREG 

TSS

  1. REST do TSS:

    • Deve estar ativo.
  2. Para TSS 12.1.2310 ou inferior:

    • O end-point tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/ deve estar disponível. (Para validar, acesse o endereço: http://[seuip]:[suaporta]/[caminhorest]/tssapidoc/v1/nfe/retornadoc/).
    • Deve estar atualizado com o pacote de expedição contínua com data superior a 04/01/2024.
    • A autenticação (segurança do socket) deve estar desabilitada (security = 0).  


Aviso
titleImportante

Configurações Incorretas

 

Versões Anteriores do TSS

  Atualmente o TSS versão 12.1.2310 e Inferioresnão são compatíveis com o (security = 1). 

Dica

A partir da release 12.1.2410, a autenticação (segurança do socket) estará sempre habilitada tanto no Protheus quanto no TSS (para mais informações acesse Framework - Bloqueio de REST e SOAP sem security)

Aviso
titleImportante

Configurações Incorretas

  No caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o Portal Gestão de Vendas exibirá a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.


Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


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c. Nota Fiscal de Serviço

Âncora
NOTA_SERVIÇO
NOTA_SERVIÇO

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.

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d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)

Âncora
NOTA_PERSONALIZADA
NOTA_PERSONALIZADA

Caso desejar realizar o download da Danfe Personalizada, será necessário seguir realizar algumas configurações no Protheus.

Informações
titleImportante

OBS: É necessário que as configurações sejam realizadas ANTES da transmissão da nota. O download das notas transmitidas antes da realização das configurações a seguir, serão realizados com a Danfe padrão.

Abaixo, segue o passo a passo:

1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo: 

[DistMail]
Main=DistMail
Environment=NomeDoSeuAmbiente

[IPC_DISTMAIL]
Main=prepareIPCWAIT
Environment=NomeDoSeuAmbiente
instances=1,10,1,1
ExpirationTime=120
ExpirationDelta=1

[OnStart]
jobs=DistMail, IPC_DISTMAIL
RefreshRate=10


2 - Acesse a as seguintes opções:  Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config.


3 -  No Configurador do Protheus, acesse a rotina de Parâmetros e realize a alteração do conteúdo do Parâmetro MV_SPEDGRV para 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme a documentação do link a seguir:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=814528388


4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas.

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