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- Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
Uso de Serie
Formato campo con consultas estándar.
Tasa cambio
Parámetros
Registro del encabezado del recibo
Incluir otros Títulos
Formas de pago
Agregar
Editar una forma de pago
Forma de Pago en Grid
Editar cobro
Totales
Generación de Anticipos
Enviar E-Mail
Imprimir
Generar CFDI
- Mas
Más opciones / Agregar otros títulos
Títulos a cobrar o compensar
1. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo Âncorauno uno
uno | |
uno |
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Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración. |
3. Formato campo con consultas estándar.
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El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.
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Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:
4. Tasa cambio
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En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre el recibo que se este registrando.
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5. Parámetros
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En esta opción se encuentran para todos los paises las siguientes preguntas
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País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | ||
Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoraje | Básico | Compensación | |
Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | ||
Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | ||
Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | ||
Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | ||
Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
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Permite la captura de los datos:
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En la sección Títulos a cobrar o compensar se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.
7. Incluir otros Títulos
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En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.
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El checkbox de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
8. Formas de pago
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Las columnas mostradas de una forma de pago son:
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- Banco.
- Agencia.
- Cuenta Banco.
9. Agregar
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En esta sección se puede agregar o borrar métodos de pago agregando información en los siguientes campos:
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Informações | ||
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Los campos Busca Banco y Busc. Bco Ch, poseen el siguiente formato: Al darle clic al ícono de lupa la información se presentará de la siguiente manera: En este caso al informar un valor en el campo de Buscar, buscara todas las coincidencia entre los campos código, agencia, postal/cuenta y nombre del banco con el valor informado. Cuando existen muchos registros en su base de datos referente a bancos o banco cheque, puede utilizar la opción Búsqueda Avanzada, esta funcionalidad permite especificar por que campo se quiere realizar la búsqueda de información y con que valor.
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10. Editar una forma de pago
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Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado dando click en el botón editar que corresponde al método de pago .
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Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento, este deberá de estar marcado para poder dar click en el botón Borrar.
11. Forma de Pago en Grid
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Para activar la forma de pago en modo Grid es necesario activar el parámetro MV_FPADVPL.
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Se abrira un detalle de la linea diviendiendo la caja del FormGrid, creando abajo un formulario de los campos basado en el grid,
con esto se prente que la captura de datos sea mas amigable para los usuarios que no deseen utilizar la linea del Grid.
12. Editar cobro
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Se selecciona el título a cobrar y en los tres puntos se localiza la opción de editar cobro o ver detalle.
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Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490 |
13. Totales
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En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.
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Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales. |
14 . Generación de Anticipos
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Para controlar la generación de anticipos(RA) se crea un nuevo parámetro llamado MV_RAGENER. La funcionalidad del parámetro obedece a los siguientes puntos:
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Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, envía el recibo a impresión.
16. Generar CFDI
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Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, generará el CFDI del recibo.
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Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.
17. Enviar E-Mail
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Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
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Con esta configuración, si se marca o desmarca los checkbox Imprimir y Enviar por email, esta configuración quedará registrada por usuario.
18. Mas opciones / Agregar otros títulos
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Esta opción permite al usuario agregar o seleccionar títulos de otros cliente , diferente al registrado en el recibo.
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- Filial
- Cliente
- Tienda
- Serie
- Del documento
- A Documento
- De fecha emisión
- A fecha emisión
19. Títulos a cobrar o compensar
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Al aplicar los filtros, en esta sección se muestran todos los documentos pendientes de cobro de acuerdo a los filtros registrados. Los datos visualizados son:
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