Índice
Objetivo
Trata-se de uma rotina de cadastro padrão com todos os cadastros dos documentos de arrecadação.
Por meio dela é possível imprimir um relatório personalizado do cadastro.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Visualize a tela inicial do cadastro do documento de arrecadação; As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Alterar |
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| Posicione sobre o cadastro e clique no botão Alterar. As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Visualizar |
---|
| Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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| Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique no botão Excluir. Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Validar Registro |
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| Outras Ações/ Validar Registro Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Validar Registro. O sistema apresenta a tela com as informações de inconsistências quando existam. |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Baixa / Estorno |
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| Outras Ações/ Baixa /Estorno Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno. O sistema mostra a tela com os campos: - Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
- Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado. |
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Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Cadastro de Documentos de Arrecadação |
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| Campo: | Descrição | ID | Campo informado automaticamente pelo sistema | Período | Representa o Mês/Ano de referência para a emissão do Documento de Arrecadação. Exemplo: 03/2016 | ID UF | Utilize F3 para selecionar o Id para a Unidade da Federação. Exemplo: 000005 | Desc. UF | O preenchimento é automático após informar o ID UF. | Modelo DA | Utilize a seta e selecione entre: 0-DA Estadual, 1-GNRE ou 2-DARF. | Num. DA | Representa o número do documento de arrecadação ou da GNRE. | Des.Docto | Informe uma descrição resumida para identificar o Documento de Arrecadação. | Vl.Principal | Informe o valor para o Documento de Arrecação (DA) sem incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa. | Atual.Monet. | Informe o valor que corresponda ao valor da atualização monetária. | Juros | Informe o valor que corresponda ao valor dos juros. | Multa | Informe o valor que corresponda ao valor da multa. | Valor DA | Informe o valor que corresponda ao DA. | Vencimento | Informe a data de vencimento para o DA, no formato DD/MM/AAAA. | Dt.Pagamento | Informe a data do pagamento para o DA no formato DD/MM/AAAA. | Cod.Receita | Utilize a tecla F3 para selecionar o código. Exemplo: 000170 | Des.Receita | Campo informado automaticamente após informar o campo Cód.Receita. Exemplo: CSLL Tributação Diferida/Opção pelo Simples. | Cód.Det.Rec | Utilize a tecla F3 para selecionar este código de detalhamento da receita conforme manual e especificação da GNRE on-line. Exemplo: 000001 | Des. Det. Rec. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Det.Rec. Exemplo: 000003 - ICMS - Antecipação | Cód.Produto | Utilize a tecla F3 para selecionar o produto. Exemplo: 000016 | Des.Produto | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Cód.Produto. | Tp.Doc.Orig | Utilize a tecla F3 e selecione o tipo de documento. Exemplo: 000001 | Des.Tip.Doc | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Tp.Doc.Orig. Exemplo: 01- Nota Fiscal Avulsa | Doc.Origem | Informe o número do Documento de Origem conforme manual e especificação da GNRE Online. | Num.Convênio | Informe o número do convênio conforme manual e especificação da GNRE Online. | Num.Da.Parce | Informe o número da parcela do débito conforme manual e especificação da GNRE Online. | Ref.Período | Informe o código de referência do período conforme manual e especificação da GNRE Online, sendo: 0-Mensal; 1-1ª Quinzena; 2-2ª Quinzena; 3-1º Decêndio; 4-2º Decendio; 5-3º Decêndio; | Id.Particip. | Utilize a tecla F3 para selecionar o Participante. Exemplo: 000001 | Nome.Partic. | Campo preenchido automaticamente após informar o campo Id.Particip. Exemplo: João Nogueira | Aut.Bancária | Informe o código de identificação da autenticação bancária. | Id.Banco | Utilize a tecla F3 para selecionar o Banco. Exemplo: 000001 | Cod.Agência | Informe o código da agência bancária. Exemplo: 243 | Num. CC | Informe o número da conta corrente. Exemplo: 12.985-3 | Vlr. Devol | Informe o valor da devolução, quando houver. Exemplo: 300,00 | Vlr.Res. | Informe o valor do ressarcimento, quando houver. Exemplo: 500,00 | Des.Banco | Campo informado automaticamente após informar o campo Id.Banco. Exemplo: Banco do Brasil SA |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Campos Extras (GNRE Online) |
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| Campos | Descrição |
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Cod.Campo | Informe o código do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. | Tipo Cmp | Informe o Tipo do Campo Extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. | Vlr.Cmp | Informe o campo extra conforme manual e especificação da GNRE On-line. |
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