Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Descrição do Bônus no

momento

Momento da Geração da NF de Bônus/Incentivos 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Veículos (SIGAVEI)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

VEIVM190

Pedidos Máquinas 

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

 

SF2

SE1

VVA

VV9

VV0

SA1

VZQ

VQ1

VQ2

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Alterada a rotina Pedidos Máquinas (VEIVM190), com a finalidade de apresentar a descrição do Bônus no momento da geração da NF de Bônus/Incentivos, na tela de relacionamento dos Bônus com o ID de retorno JD.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS
  1. Em Veículos (SIGAVEI),
acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

  1. acesse Atualizações\Máquinas JD\Pedidos Máquinas (VEIVM190).
  2. Inclua um Bônus para um determinado Pedido.
    É possível marcar quais bônus deseja liberar para que seja gerada a nota fiscal de bônus. 
  3. Após marcar os registros de bônus, clique na opção Libera p/ Gerar NF.
  4. Após confirmar, a legenda do bônus será alterada, indicando sua liberação para faturamento.
  5. Selecione então a opção Gerar NF Bônus.
    Neste momento, o sistema apresenta uma nova janela onde na parte superior são exibidos os bônus com suas respectivas descrições, liberados pelo usuário. 

        Observação.: É necessário ter importado anteriormente o Retorno da JD.