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Integ. BackOffice RM x SigaLoja - RM - Cliente

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Mensagem Única TOTVS

Cliente/Fornecedor.

FinCFOAction.

CustomerVendor (2.002)

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Configuração da IntegraçãoConConfiguraIntegracaoAction

Integrações de Mensagem Única.

ConIntegracaoAction

Parâmetros de Integração

ConParametrosIntegracaoAction
Classificação de País FisClassifPaisAction
País FisPaisAction

 

 

Cadastros Iniciais:

Executar o Assistente de Configuração de Integração.

Configurar a URL WebService do PROTHEUS no cadastro de Integração de Mensagem Única

No cadastro de Classificação de País incluir uma tabela de classificação.

No cadastro de País abrir o anexo Codificação de País e incluir a tabela de classificação informando o Código País.

Executar o Assistente de Configuração de Integração.

Configurar a URL WebService do PROTHEUS no cadastro de Integração de Mensagem Única

Informar no parâmetro de integração qual será o código da tabela de Classificação de País.

Parâmetro(s):

Nos Parâmetros de Integração informar no parâmetro "CODCLASSIFICPAIS" o código da tabela de classificação utilizada e associado ao país.

Ponto de Entrada:

RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Financeiros \ Clientes / Fornecedores

Chamados Relacionados

N/A.

Requisito (ISSUE):PCREQ-7772

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL SERVER 2012, ORACLE

Tabelas Utilizadas:

  • FCFO – Cadastro de Clientes / Fornecedor.
  • DCLASSIFPAIS - Classificação do País.
  • DPAIS - País segundo Classificação.
  • HCINTEGRACAOID – Tabela de-para dos identificadores de cada integração.
  • HCFILAMENSAGEM – Armazena dados da fila de mensageria única.
  • HCPARAMETROS - Parâmetros do RM Conector

Sistema(s) Operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Descrição

Este requisito tem por objetivo possibilitar a integração do cadastro de Cliente com o PDV PROTHEUS através do protocolo de Mensagem Única TOTVS.

 

Procedimento para

Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

 

  1. No módulo de Gestão Fiscal, acesse Cadastros/Globais/Mais/Endereço/Classificação de País inclue uma tabela de classificação.
  2. No módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Cadastros/Fiscais/Mais/Países. Acesse Anexos/Codificação de País e inclua a tabela de classificação definida no passo 1.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

 
  1. No módulo de Integração, acesse Ferramentas/Configurar. Informe Usuário/Senha do banco de dados, teste a conexão. Avance até a Projetos de Integração e selecione o item BackOffice RM x PDV Protheus (Novo Modelo) e execute o processo.
  2. Acesse Integração/Mensagem Única/Integrações, selecione a opção de filtro. Na visão de Integrações editar a integração de Identificador 1016 e informar a URL WebService do PROTHEUS.
  3. Na visão de Integrações abrir o anexo Parâmetros de Integração e informar o Valor para o parâmetro CODCLASSIFICPAIS. Neste parâmetro deve-se informar  o código da tabela definido no passo 1 acima.

 

CONFIGURAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MENUSFÓRMULA VISUAL

  1. Acesse Gestão\Fórmula Visual\Fórmula visual\Processo\Importação de Fórmula Visual. Clique em Adicionar Objetos e localize o arquivo a ser importado que encontra-se disponível na pasta Fórmulas Visuais, interna à pasta ObjetosGerencias no ambiente instalado do sistema (../CorporeRM/ObjetosGerencias/Fórmulas Visuais). Deverá ser marcado o parâmetro Importar Gatilho.
  2. Visando oferecer facilidade para clientes que já possuam a base de dados com Clientes/Fornecedores foi disponibilizado também uma Fórmula Visual para sincronização dos registros existentes, que é responsável por filtrar somente os registros não enviados ou desatualizados no Protheus. Esta fórmula visual pode ser utilizada para carga inicial, novo sincronismo em casos onde o gatilho tenha sido desabilitado ou como forma de integração assíncrona.

 

Procedimento para Utilização

  1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Cadastros/Financeiros/Clientes / Fornecedores e selecione um filtro

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800)
  1. .

O sistema apresenta a janela de

produtos

clientes/fornecedores cadastrados.

       2.             Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE)Na visão clique em Incluir.

O sistema apresenta a janela

Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

de edição Cliente/Fornecedor. Informe os dados solicitados. Serão integrados ao PDV Protheus, somente os registros cuja a Classificação seja igual a Cliente ou Ambos.

       3. Na pasta Endereço informe os dados de Endereço do Cliente.

Os dados de Endereço são obrigatórios para integração com o PDV Protheus.

       4. Confira os dados e confirme.

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab