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Quando utilizar nota fiscal eletrônica, na confirmação a nota será gerada integração e permanecerá aguardando retorno da confirmação na Sefaz. Caso retornar com algum tipo de rejeição o romaneio voltará para a situação de Atualizado.
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Caso o usuário não tenha permissão para alterar estabelecimento no romaneio, somente poderá ser confirmado movimentos de romaneios que possuam estabelecimento igual ao estabelecimento padrão do usuário. |
Segue abaixo particularidades de algumas finalidades de romaneio, com relação a confirmação para recebimento ou geração de notas fiscais no romaneio.
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Caso o contrato seja de Balcão e não tenha grupo de impostos retidos relacionado ao fornecedor e ao contrato, não será permitido confirmar. Ver conceito: Contrato Balcão.
Romaneios de Compra, referente a Transferência de Titularidade, somente poderão ser confirmados após a confirmação dos romaneios de devolução dos contratos de origem.
O sistema irá agrupar em uma mesma nota fiscal quando coincidir as seguintes informações no romaneio:
Estabelecimento
Código de fornecedor
Código de inscrição
Natureza de operação
Série
Número de Nota Fiscal
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Quando possuir controle de divergências, serão confrontadas as informações do romaneio e o contrato e geradas as divergências da entrega. Ver conceito: Tipos Divergências Contrato Compra Grãos.
Para quantidade excedente para o contrato, será gerada inclusão de movimento, e aumento da quantidade contratada, bem como poderão ser fixos automaticamente componentes de preço que permitem fixar excedente. Ver conceito:Exceder Quantidade Contrato Compra Originação Grãos.
Os movimentos de entrega para o contrato passarão a ser listados no Extrato Produtor na Posição Fiscal (GG4025).
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Ao confirmar, será verificado se o usuário possui permissão para a Devolução no estabelecimento. Ver conceito: Aprovação para Devolução em Contratos Originação Grãos.
Será verificado se as notas de origem a serem devolvidas possuem saldo para a quantidade a ser devolvida.
Será realizada a validação quando a alocação da nota de origem nas programações de pagamento em contratos de compras, e não será possível a devolução se estiver alocada a um processo de programação.
Por meio das notas fiscais de origem, caso houver contrato do tipo Compra Originação de Grãos, ao confirmar a devolução o contrato será atualizado. Será gerado movimento de Devolução no contrato, diminuindo a quantidade entregar
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