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Produto não será somado no contas a pagar
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Ao realizar uma entrada de mercadoria através da rotina 1301 e desejar |
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que o produto |
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não seja somado ao total do contas a pagar da nota, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique Incluir; 2) Informe a Filial, o Fornecedor e o Comprador; 3) Selecione a aba Itens e clique Pesquisar; 4) Clique duas vezes o produto. Será aberta a Itens do Pedido de Compra, preencha os campos conforme necessidade; 5) Marque a opção Produto Bonificado na caixa Bonificação, conforme imagem a seguir; 6) Clique Confirmar e realize os procedimentos finais de digitação do pedido. 7) Em seguida realize a entrada da mercadoria através da rotina 1301. |
, será necessário marcá-lo como bonificado na rotina 220, ao gerar o pedido. Segue abaixo a tela demonstrando o parâmetro que deverá ser marcado.