Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
CampoOpção: | Descrição: | |||||
Roteiro | Quando assinalado, determina que será habilitado o botão Inclui para inserir informações referente ao Roteiro de Viagem.
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Adiantamento | Quando assinalado, determina que será habilitado o botão Inclui para inserir informações referente ao Adiantamento. | |||||
Acerto Conta | Quando assinalado, determina que será habilitado o botão Inclui para inserir informações referente a Acerto de Contas. |
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Objetivo da tela: | Permitir implementar um Processo de Prestação de Contas, bastando inserir as informações solicitadas.
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Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas para um Processo de Prestação de Contas, com o objetivo de transferir estas informações , para um outro Processo de Prestação de Contas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir um código de estabelecimento, em que o funcionário solicitante está alocado. | |||||
Funcionário | Inserir o código do funcionário solicitante do processo de prestação de contas. | |||||
Objetivo | Inserir a descrição do objetivo da viagem. O seu preenchimento é obrigatório. | |||||
Tipo Processo | Inserir o tipo de processo a ser utilizado pelo funcionário. Com base no tipo de processo informado, será definido serão definidos os valores padrões para o adiantamento. | |||||
Grupo Viagem | Inserir o grupo de viagem relacionado a solicitação de viagem.
Somente podem ser inseridos Grupos de Viagens aos quais o funcionário está contido, e que estejam dentro do período de viagem informado. Este campo somente estará habilitado se, nos Parâmetros Gerais do Módulo de Prestação de Contas, estiver indicado que a Empresa permite viagens em grupos. Também deverá estar indicado no cargo do funcionário e no cadastro do funcionário que este poderá participar de grupos de viagem. | |||||
Período | Inserir o período da viagem (De/Até). | |||||
Viagem | Selecionar o número da solicitação de viagem no sistema Reserve.
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Inclui Roteiro de Viagem
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível Permitir inserir os registros necessários, referente às solicitações de roteiro de viagem, adiantamento e efetuar o acerto de contas. Para inserir informações referente a solicitação de um roteiro de viagem, deve ser assinalado -se assinalar a opção Roteiro e acionar o Botão botão Inclui. Para inserir informações referente a solicitação de um adiantamento, deve ser assinalado -se assinalar a opção Adiantamento e acionar o Botão botão Inclui. Para inserir informações referente um acerto de contas, deve ser assinalado -se assinalar a opção Acerto Conta e acionar o Botão botão Inclui. |
Roteiro de Viagem
Objetivo da tela: | A janela tela Inclui Roteiro de Viagem apresenta as seguintes características: |
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Ação: | Descrição: | |||||
Passagem - UN/CC | Quando acionado, permite inserir o rateio das despesas de passagem.
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Hospedagem - UN/CC | Quando acionado, permite inserir o rateio das despesas de hospedagem.
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Cópia | Quando acionado, é possível efetuar a cópia das informações implementadas em um Roteiro de Viagem, com o objetivo de transferir estas informações , para um outro Roteiro de Viagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Inserir a Rota para a viagem. O preenchimento deste campo será obrigatório, quando informado nos Parâmetros Gerais do Módulo de Prestação de Contas, que o sistema irá validar Roteiro de Viagem. Se informado que o sistema não irá validar roteiro de viagem, não será obrigatório o preenchimento deste campo.
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Descrição Roteiro | Inserir uma observação referente à Rota solicitada.
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Tip Transp | Inserir o tipo de transporte que será utilizado para efetuar a rota.
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Hra Passagem | Inserir a hora da passagem. A finalidade deste campo é como forma de consulta, onde o funcionário pode consultar os horários existentes para uma determinada rota, com os respectivos tipos de transportes a ser utilizado.
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Data desejável de saída | Inserir a data desejável para saída da viagem.
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Hora desejável de saída | Inserir a hora desejável para saída da viagem. | |||||
Data desejável de retorno / Data previs chegada | Inserir a data desejável de retorno da viagem, ou data prevista de chegada.
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Hora desejável de retorno / Prev Hora Chegada | Inserir o horário desejável de retorno ou Previsão da hora de chegada da viagem.
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Passagem – Quem Paga | Assinalar uma das três opções, definindo quem irá efetuar o pagamento da passagem. Podendo ser: 1 – Empresa; 2 – Cliente; 3 – Funcionário. Quando assinalado Empresa, determina que Quem quem efetuará o pagamento das passagens será a Empresa. Neste caso, não há necessidade do Funcionário solicitar adiantamento para pagamento destas. Com base nesta informação, o sistema irá validar a solicitação de despesas com características de passagem, podendo gerar uma inconsistência, caso o Complemento de Cargo deste Funcionário estiver como valida despesa. Quando assinalado Cliente, determina que quem irá efetuar o pagamento das passagens será o Cliente. Neste caso, o sistema irá gerar uma inconsistência, ficando a critério do Aprovador a liberação do adiantamento. Quando assinalado Funcionário, determina que quem irá efetuar o pagamento das passagens será o Funcionário. Neste Neste caso, o sistema efetua automaticamente, com base nos valores padrões informados, o cálculo do valor do adiantamento para o pagamento das passagens. Com base nesta informação, caso o Funcionário solicite despesas com passagem, o sistema irá validar o valor solicitado, podendo gerar inconsistência, caso o Complemento de Cargo deste Funcionário estiver como válida despesa. | |||||
Passagem – Quem Reserva | Quando assinalado Empresa, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da passagem é o Controle de Reservas. Quando assinalado Cliente, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da passagem é o Cliente. Quando assinalado Funcionário, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da passagem é o Funcionário.
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Observação | Inserir uma observação adicional com o objetivo de auxiliar o Controle de Reservas. | |||||
Data Compromisso | Inserir a data do compromisso, ou seja, quando o funcionário deverá estar presente em um determinado local.
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Hora Compromisso | Inserir a hora do compromisso, ou seja, quando o funcionário deverá estar presente em um determinado local.
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Hospedagem – Quem Paga | Assinalar uma das três opções, definindo quem irá efetuar o pagamento da hospedagem. Podendo ser: 1 – Empresa; 2 – Cliente; 3 – Funcionário. Quando assinalado Empresa, determina que quem efetuará o pagamento da hospedagem será a Empresa. Neste caso, não há necessidade do Funcionário solicitar adiantamento para pagamento destas. Com base nesta informação, caso o Funcionário solicite adiantamento para pagamento de despesas de viagem ,o sistema irá validar o valor solicitado, podendo gerar uma inconsistência, caso o Complemento de Cargo deste Funcionário estiver como valida despesa. Quando assinalado Cliente, determina que quem irá efetuar o pagamento da hospedagem será o Cliente. Neste caso, o sistema irá gerar uma inconsistência, ficando a critério do Aprovador a liberação do adiantamento. Quando assinalado Funcionário, determina que quem irá efetuar o pagamento da hospedagem será o Funcionário. Neste caso, o sistema efetuará automaticamente, com base nos valores informados, o cálculo do valor do adiantamento para o pagamento destas. Com base nesta informação, caso o Funcionário solicite despesas com hospedagem, o sistema irá validar o valor solicitado, podendo gerar inconsistência, caso o Complemento de Cargo deste Funcionário estiver como válida despesa. | |||||
Hospedagem – Quem Reserva | Quando assinalado Empresa, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da hospedagem é o Controle de Reservas. Quando assinalado Cliente, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da hospedagem é o Cliente. Quando assinalado Funcionárioassinalado Funcionário, determina que Quem quem irá efetuar a reserva da hospedagem é o Funcionário.
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Observação | Inserir uma observação adicional com o objetivo de auxiliar o Controle de Reservas. | |||||
Utiliza Hospedagem | Caso não seja necessário solicitar hospedagem, este campo deverá ser desmarcado. |
Rateio Despesa
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão UN/CC (passagem ou hospedagem), localizado na janela tela Inclui Rateio de Viagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Cód Despesa | Inserir o código da despesa a ser considerada no rateio. |
Un N | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerada no rateio. |
Plano CCusto | Inserir o plano de centro de custo a ser considerado no rateio. |
Valor Rateio | Inserir o valor do rateio. |
% Rateio | Inserir o % do rateio. |
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Objetivo da tela: | No momento da inclusão de uma solicitação de adiantamento, deve ser informado pelo Funcionário a Forma de Adiantamento. Sendo somente permitido informar, quando no cadastro do Tipo de Processo, foi indicado a Forma de Pagamento “Ambos”, ou seja, Depósito ou Espécie (Cash). Caso já tenha sido definido no cadastro do Tipo de Processo a Forma de Pagamento, este atributo é desabilitado ao Funcionário, apresentando a Forma de Pagamento indicada no cadastro do Tipo de Processo. Será apresentado Serão apresentadas automaticamente nesta janelatela, as Despesas que estão com o “status” de Padrão, conforme parametrização efetuada no cadastro de formação das Despesas com Tipo de Processos e Cargo/Nível de Cargo. Possibilitando, por intermédio do “Botão Inclui”botão Inclui, selecionar as Despesas que estão com o “status” de “Não Padrão”, conforme parametrização efetuada. A janela Inclui Adiantamento Prestação de Contas apresenta as seguintes características: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Despesas Processo Prestação de Contas | Quando acionado, permite selecionar para o processo, despesas consideradas como não padrão. Veja mais informações na descrição da tela Despesa Processo Prest Cta. | |||||
UN/CC | Quando acionado, permite inserir o rateio das despesas de passagem do adiantamento do processo de prestação de contas. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Despesa. | |||||
Info APB | Veja mais informações na descrição da tela Dados Integração Outras Despesas Faturáveis.
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Forma Adiantamento | Inserir a forma que será efetuado o pagamento do adiantamento, podendo ser Depósito ou Espécie (cash). Somente é permitido informar este campo, quando no cadastro do tipo de processo, foi indicado a forma de pagamento “Ambos”, ou seja, Depósito ou Espécie(Cash). Caso já tenha sido definido no cadastro do Tipo de Processo a Forma de Pagamento, este campo é desabilitado ao Funcionário, apresentando a forma de pagamento indicada no cadastro do Tipo de Processo. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Empresa EEC (EEC025TA). | ||||||||
Moeda | Inserir a Moeda em que será efetuado o adiantamento. As Moedas que podem ser utilizadas no adiantamento estão relacionadas ao Tipo de Processo. Ou seja, no “Procedimento Tipos de Processos” foi informado , foram informadas as Moedas a serem utilizadas para um determinado Tipo de Processo.
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Descrição | Inserir uma descrição referente a solicitação do adiantamento. | ||||||||
Vlr Despes | Inserir o valor desejado para a despesa. Com base , nos dados informados na tela de Inclusão de Roteiro de Viagem, “Quem Paga a Passagem” e “Quem Paga a Hospedagem”, se indicado que, quem efetuará o pagamento será a Empresa ou o Cliente, o sistema reconhece que não há necessidade de efetuar adiantamento para o Funcionário, e sugere o valor do adiantamento para pagamento das despesas “zero”. Caso seja informado que, “Quem Paga a Passagem” e “ Quem Paga a Hospedagem” é o Funcionário, o sistema irá apresentar como valor sugerido para o adiantamento para pagamento das despesas o Valor Padrão, considerando ou não cálculo diário, conforme parametrização efetuada na tela Roteiro de Viagem. Os valores apresentados podem ser modificados pelo Funcionário. Se o valor apresentado for modificado para menor, o sistema não irá gerar nenhuma inconsistência. Se for modificado para maior, e o valor ultrapassar o percentual adicional valor da despesa calculado, o sistema irá gerar uma inconsistência, informando ao Funcionário que o Valor da Despesa Não Confere. As validações serão efetuadas com base no complemento de cargo do Funcionário solicitante. Caso o campo “valida despesas” valida despesas, no complemento de cargo esteja como “bloqueia” (podendo ser bloqueia, válida, não válida), o Funcionário não poderá modificar o Valor das Despesas para um valor maior do que foi calculado para a despesa. Esta informação também será apresentada por intermédio do Botão botão Analisa, na tela de Manutenção do Processo de Prestação de Contas, e também poderá ser visualizada pelo Aprovador, no momento da Liberação do Adiantamento, por intermédio do “Botão Analisar”. Onde botão Analisar, onde então será exibido exibida a quantidade de processos pendentes de acertos do Funcionário, e os valores sugeridos e solicitado para o adiantamento. Caso não houver inconsistências de valores, será informado que os valores estão OK. Permitindo , permitindo ao Aprovador, desta forma, total segurança para liberação de um processo de adiantamento. Caso a despesa estiver parametrizada como utiliza Outras Despesas Faturáveis, esse valor não irá compor o valor total do adiantamento ou acerto de contas, e sim será sumariado em outro campo denominado Outras Despesas Faturáveis, que comporá irá compor o valor total do processo, uma vez que esses valores não integrarão com o contas a pagar. Caso sejam informadas despesas de passagem ou hospedagem que estejam parametrizadas como outras despesas faturáveis, estes valores serão sumariados ao valor do adiantamento, e não ao valor de despesas faturáveis. |
Rateio Despesa
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão UN/CC, localizado na janela tela Inclui Adiantamento Prestação de Contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Cód Despesa | Inserir o código da despesa a ser considerada no rateio. |
Un N | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerada no rateio. |
Plano CCusto | Inserir o plano de centro de custo a ser considerado no rateio. |
CCusto | Inserir o código de centro de custo a ser considerado no rateio. |
Valor Rateio | Inserir o valor do rateio. |
% Rateio | Inserir o % do rateio. |
Dados Integração Outras Despesas Faturáveis
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Info APB, localizado na janela tela Inclui Adiantamento Prestação Contas. Nessa janela tela é possível informar o fornecedor e a data de vencimento, a serem utilizados nos títulos gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas cujo tipo utiliza “Outras Despesas Faturáveis”. |
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Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor a ser utilizado nos títulos gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas do tipo “Outras Despesas Faturáveis”. |
Vencto a Pagar | Inserir a data de vencimento dos títulos a serem gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas do tipo “Outras Despesas Faturáveis”. |
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Objetivo da tela: | Após a realização da viagem, o funcionário deverá efetuar o acerto de contas do adiantamento solicitado. Ou, caso não tenha solicitado adiantamento, efetuar o acerto de contas como forma de solicitação de reembolso.
Na janela tela de acerto de contas, temos duas divisões, uma representando os adiantamentos, quando existir, e na outra as despesas disponíveis para o acerto de contas. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Anotações | Quando acionado, permite inserir observações referentes ao acerto de contas. | |||||
Inclui | Quando acionado, permite selecionar para o processo, despesas consideradas como não padrão. | |||||
UN/CC | Por intermédio deste botãoQuando acionado, permite efetuar os rateios para cada despesa por Unidades de Negócio e Centro de Custos. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Despesa. | |||||
Info APB | Veja mais informações na descrição da tela Dados Integração Outras Despesas Faturáveis.
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Campo: | Descrição: |
Moeda Acerto Conta | Inserir a moeda em que o funcionário efetuou suas despesas. Esta moeda servirá como base para a conversão dos valores da despesa, com relação a moeda índice do adiantamento. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda, utilizada pelo funcionário para a compra de outra moeda. Exemplo: Em um adiantamento com despesas realizadas em real, o funcionário comprou dólar. A cotação será realizada conforme abaixo: Real ®Dólar |
Vlr Despes | Inserir o valor gasto correspondente a despesa e moeda informada. |
Rateio Despesa
Objetivo da tela: | A janela de Rateio Unidade Permitir efetuar os rateios para cada despesa por Unidades de Negócio /e Centro de Custo apresenta as seguintes características:Custos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Un N | Inserir o código da Unidade de Negócio a ser utilizada no rateio das despesas.
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Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo, onde está contido o Centro de Custo a ser utilizado para o rateio das despesas.
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Ccusto | Inserir o código do Centro de Custo a ser utilizado para o rateio das despesas.
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Rateio Valor | Inserir o valor do rateio das despesas, que será rateado entre as Unidades de Negócio e Centro de Custos. |
Dados Integração Outras Despesas Faturáveis
Objetivo da tela: | Essa janela é apresnetada ao acionar o botão Info APB, localizado na janela Inclui Acerto Contas. Nessa janela é possível Permitir informar o fornecedor e a data de vencimento, a serem utilizados nos títulos gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas cujo tipo utiliza “Outras Despesas Faturáveis”. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Info APB, localizado na tela Inclui Acerto Contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor a ser utilizado nos títulos gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas do tipo “Outras Despesas Faturáveis”. |
Vencto a Pagar | Inserir a data de vencimento dos títulos a serem gerados no módulo de Contas a Pagar, referente as despesas do tipo “Outras Despesas Faturáveis”. |
Botão Anotações Aprovador Processo Prestação de Contas
Objetivo da tela: | Por intermédio deste botão permite Permitir verificar as observações efetuadas sobre o Adiantamento/Acerto Contas pelo Aprovador referente ao processo. Exemplo: O Processo processo do Sr. João José não foi liberado, por ter solicitado valores acima dos considerados padrões.
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Despesa Processo Prest Cta
Objetivo da tela: | Por intermédio deste botão, Permitir que o funcionário poderá selecionar selecione, para compor o seu adiantamento/acerto de contas, despesas parametrizadas como não padrão. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||
Limite Adto | Exibe neste campo o valor calculado, conforme parametrização definida no Tipo de Despesa.(Ver detalhes Campo Limite Adto) O valor exibido no nesse campo Limite Adiantamento, é calculado pelo sistema, conforme parametrização efetuada na inclusão de Tipo de Despesa. Se para um Tipo de Despesa for informado que este efetua cálculo diário, o sistema irá calcular o valor padrão informado, multiplicando pela quantidade de dias da viagem. Exemplo: Valor Padrão informado para uma diária de hotel : R$ 50,00 Período de Viagem: 01/04/99 à 05/04/99 (correspondente a 5 diárias Cálculo: R$ 50,00 (valor diária) x 5 (diárias) = R$ 250,00
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