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  • Como fazer a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253?

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Importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Para importar um XML utilizando o Fator de Conversão, certifique-se de que o código de barra dos produtos estão cadastrados na rotina 253, em seguida, na tela Tratamento de nota fiscal importadas da rotina 1301, marque as opções: Nota fiscal na unidade master e Utilizar fator de conversão da rotina 253., Para finalizar, vincule o XML ao pedido de Compra.

Para realizar

1301

Versões:

26 e 27

Ocorrência:

 

Ambiente:

 

Passo a passo:

Para fazer

a importação de XML utilizando o Fator de Conversão da rotina 253 siga

o procedimento

os procedimentos abaixo;

Expandir
 
title1
. 1.1
) Cadastrar Código

 Para cadastrar o código de fábrica do produto, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

1) Acesse a rotina 253

- Cadastrar código de fábrica do produto

;

1.

2) Clique o botão Incluir, na caixa Cadastro;

1.

3) Na tela de cadastro, preencha todos os campos;

1.

4) Clique o botão Gravar.

 

Image Added

Observação

Observações:

o

  • O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas.

Exemplo: caso seja necessário, comprar 120 unidades, o fator de conversão deverá ser 12, pois o cálculo é

quantidade * fator de conversão.

:

Quantidade X Fator de Conversão.

Ou seja, nesse caso, serão compradas 10 quantidades.

Observação 2:
  • Caso nunca tenha utilizado a rotina 253,
poderá ser feita a inclusão automática no botão "Inclusão Automática" isso fará importar para esta rotina todos os produtos cadastrados na rotina 203, trazendo o produto, o código de fábrica daquele produto, fornecedor vinculado a ele,
  • realize o vínculo através do botão Inclusão Automática, que vinculará todos os produtos da 203 copiando o código do produto, código de fábrica, fornecedor e fator de conversão
que está
  • cadastrado no campo Qtde Embalagem Master
(qtunitcx) daquele produto
  • .
Expandir
 
title2
.
) Importar XML

Para importar o XML, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

2.

1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria;

2

.2

) Clique o botão Importação;

2.

3) Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

2.

4) Na tela

Localização arquivo da

Tratamento de nota fiscal

eletrônica

importadas, marque as opções:

  • Nota fiscal na unidade master
e
  • Utilizar fator de conversão da rotina 253;
2.

5) Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;

2.

6) Clique o botão Carregar arquivo;

2.

Image Added

7) Na aba Dados do

arquivo

Arquivo a

ser importado

Ser Importado,

confere

confira todos os dados e clique o botão Validar;

Image Added

2.

8) Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;

2.

9) Na tela de Confirmação, clique o botão

Sim

Ok, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.

 


Nota

Observação: neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo:

Preço de compra / Fator de conversão

Quantidade * Fator de conversão

Expandir
 
title3
.
) Vincular Pedido à pré-entrada
e entrada da nota
Na

 A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja

na unidade de venda

,

para fazer o vinculo aqui do pedido de compra neste processo é necessário que o pedido seja digitado

na unidade de venda

, e não na unidade master.

. Para vincular siga os passos:

1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;

3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

Image Added

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

7) Em seguida prossiga com a entrada da nota.


Quando é utilizado o mesmo Código de Fábrica para mais de um fornecedor durante a importação é validado pela rotina 253 se o fornecedor está correto para aquele código de fabrica.

3.1 Pesquise a nota que foi importada na rotina 1301;

3.2 Clique em Vincular Pedido, localize o pedido de compra desta nota e faça o vinculo;

3.3 Libere a pré-entrada

3.4 Volte na rotina 1301 no botão Abrir Pré-entrada, clique no botão atualizar depois no botão carregar, e faça o processo de entrada de nota.

 

Observações: