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  • DT Apurar Campanha por Percentual de Devolução.

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Chave

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APURAR CAMPANHA POR PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO  

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

3309

Configuração e Apuração de Campanha

Chamado/Ticket:

3285.020733.2015 (HIS.01745.2015)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 3309 - V. 28.02

Objetivo

Apurar campanha na rotina  3309 - Apuração e Configuração de Campanha pelo critério % Devolução. Atualmente não existe esta opção na rotina. No lançamento de metas, através da 3305 - Cadastrar Meta Mensal, existe a opção de lançamento de meta e pontuação por % Devolução.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

3309 - Apuração e Configuração de Campanha 

Alteração

Menu do WinThor -> 3309

- Contemplar apuração por % de devolução.

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

  • Na configuração de campanha, deve ser acrescentado o critério % Devolução no tipo de meta Mensal;
  • Na apuração de campanha: 
    - Deve ser calculado o valor realizado do critério % Devolução igual ao valor da devolução dividido pelo valor do faturamento bruto vezes 100;
    - Se tiver devolução e não tiver faturamento bruto, o % Devolução deve ser 100.

Procedimento para Utilização


 1. Acesse a rotina 3309 na versão indicada acima ou superior;
 2. Marque a opção Configurar Campanha e clique o botão Avançar;
 3. Na tela seguinte, caixa Tipo Metas selecione a opção Mensal e caixa Critérios a opção % Devolução e demais opções caso necessites;

     

     Image Added

   

 4. Inseridos os critérios necessários clique o botão Avançar;

   Image Added


 5. Clique o botão Início,  marque a opção Apurar Campanha e botão Avançar;

 6 .  Selecione a Filial desejada na caixa Filial;

 7. Selecione/informe a Configuração Campanha desejada e clique o botão Confirmar;

 

     Image Added

 

 8. Marque a opção desejada nas caixas Tipo Apuração e Apurar por;

 9.  Selecione o Mês Apuração desejado;

10. Selecione o Supervisor e RCA desejado;

11. Clique o botão Avançar; 

 12. Note as informações desejadas na tela Resultados Apurados;

      Image Added

 

 13. Clique a opção desejada na tela Confirmação

      Image Added

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

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