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Produto: | Protheus. |
Ocorrência: | Como utilizar a Tolerância de Recebimento? |
Passo a passo: | O controle de tolerância de recebimento permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade e/ou prazo em desacordo com o pedido. Nesse cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divergências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto e/ou grupo de materiais. Quando a diferença entre o Documento Entrada e o Pedido Compra for maior do que a tolerância cadastrada na rotina, o documento de entrada entrará no sistema bloqueado, sendo necessário libera-lo pela rotina de Liberação de Documentos (MATA097). Para utilização é necessário: • Cadastrar aprovadores (MATA095) • Cadastrar um grupo de aprovação (MATA096) • No SIGACFG (configurador) informar no parâmetro MV_NFAPROV o numero do grupo de aprovação para liberação dos documentos entradas. • Cadastrar uma tolerância de recebimento (COMA020) para quantidade e/ou valor. Caso desejar cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco. • Após entrar com o Documento Entrada, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (o Documento Entrada for maior que Pedido Compra) o Documento Entrada entrará bloqueado no sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso desejar que a tolerância seja feita também quando NF menor que Pedido de Compra deve-se alterar o valor do parâmetro MV_TOLENEG. • Para realizar a liberação o Documento Entrada, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localizar o Documento Entrada e liberar. |
Observações: |