Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Este tributo é calculado para vendas e compras realizadas entre clientes e fornecedores, por meio das rotinas de Nota Fiscal de Saída Automática, Nota Fiscal de Saída Manual e Nota Fiscal de Entrada.


...

Pré-cadastros

1. Para considerar este tratamento, acesse o cadastro de Impostos Variáveis.

2. Preencha os campos, conforme orientações a seguir:

 


Nome do Imposto: III (Imposto Interno Importação)

...

% Adic.: Informe o percentual adicional.

...


Nome do Imposto: III (Imposto Interno Nacional)

...

Possui tabela: Sim (isso é necessário para poder utilizar as exceções por CFO).

...


3. Cadastre o imposto na opção de "Sujeito Fiscal x Imposto" (Tabela SFZ). 


Imposto: III

Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional;

...

Série: Informar todas as séries que vão calcular esse imposto.

...


Imposto: II

Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional

...

Série: Informar todas as series que vão calcular esse imposto

...


4. Em seguida, realize o cadastro de TES, informando este imposto nos Tipos de Entradas e Saídas (TES) que serão utilizadas para estes cálculos, somando o imposto ao total da nota e ao total do título.

5. Acesse Configurações Adicionais de Impostos se necessário cadastrar as exceções de alíquotas e valores mínimos de cálculo.

Image ModifiedImportante:

Para os produtos nacionais que são comprados e revendidos pela empresa, será necessário utilizar o tratamento por lote, pois o imposto da venda não é recalculado sobre o preço de venda e sim transportado da nota fiscal de origem.