Histórico da Página
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Este tributo é calculado para vendas e compras realizadas entre clientes e fornecedores, por meio das rotinas de Nota Fiscal de Saída Automática, Nota Fiscal de Saída Manual e Nota Fiscal de Entrada.
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Pré-cadastros
1. Para considerar este tratamento, acesse o cadastro de Impostos Variáveis.
2. Preencha os campos, conforme orientações a seguir:
Nome do Imposto: III (Imposto Interno Importação)
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% Adic.: Informe o percentual adicional.
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Nome do Imposto: III (Imposto Interno Nacional)
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Possui tabela: Sim (isso é necessário para poder utilizar as exceções por CFO).
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3. Cadastre o imposto na opção de "Sujeito Fiscal x Imposto" (Tabela SFZ).
Imposto: III
Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional;
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Série: Informar todas as séries que vão calcular esse imposto.
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Imposto: II
Nome do Imposto: Imposto Interno Internacional
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Série: Informar todas as series que vão calcular esse imposto
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4. Em seguida, realize o cadastro de TES, informando este imposto nos Tipos de Entradas e Saídas (TES) que serão utilizadas para estes cálculos, somando o imposto ao total da nota e ao total do título.
5. Acesse Configurações Adicionais de Impostos se necessário cadastrar as exceções de alíquotas e valores mínimos de cálculo.
Importante: Para os produtos nacionais que são comprados e revendidos pela empresa, será necessário utilizar o tratamento por lote, pois o imposto da venda não é recalculado sobre o preço de venda e sim transportado da nota fiscal de origem. |