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Para gerar a DCI Individual:
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2. | Clique em Parâmetros. |
3. | Observe os seguintes dados: |
Data Inicial / Data Final?
Intervalo de datas para definição do período de apuração.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe DCIINDIV.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: DCI.TXT.
Diretório?
Informe o nome do diretório em que será gerado o arquivo destino.
4. | Confira os dados e confirme. |
Ao confirmar os parâmetros, são apresentadas as perguntas específicas da DCI Individual:
Número do Banco?
Informe o número do banco integrante da rede arrecadadora.
Número da Agência?
Informe o número da agência bancária em que está localizada a conta corrente.
Número da Conta Corrente?
Informe o número da conta corrente que será feito o debito automático.
Tipo de Documento de Entrada do PE?
Selecione qual tipo de entrada deve ser gerado a DCI na Modalidade PE (Produto Estrangeiro):
1 – Nota Fiscal;
2 – Documento de Importação;
3 – Documento Simplificado de Importação;
Tipo de Documento de Entrada do Insumo?
Selecione qual tipo de entrada deve ser gerado a DCI na Modalidade PE (Produto Estrangeiro):
1 – Nota Fiscal;
2 – Documento de Importação;
3 – Documento Simplificado de Importação.
5. | Confira os dados e confirme. |
Versão da DCI (XX.XX):
Informe a versão atual do Sistema da DCI Individual.
6. | Informe os dados da nota fiscal: |
1 – Data do documento;
2 – Série;
3 – Número da Nota Fiscal;
4 – Código do Cliente/Fornecedor.
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