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Para gerar o PER/Dcomp:
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2. | Em Instruções Normativas, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina. |
3. | Clique em Parâmetros. |
4. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo. |
5. | Observe os seguintes parâmetros: |
Data Inicial / Data Final
Informe a data inicial/final da apuração.
Instr. Normativa
Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe:
• | PERDCOMP |
Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Geração do registro R13.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Informações Complementares do Livro de Apuração/ Notas Fiscais de Entrada/ Aquisição.
• | SRF0313A |
Para gerar o arquivo referente à exportação direta.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Exportação Direta.
• | SRF0313B |
Para gerar o arquivo referente às Informações sobre exportação.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Exportações Diretas.
• | SRF0313C |
Para gerar o arquivo referente à venda para empresa exportadora.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora.
• | SRF0313D |
Para gerar o arquivo referente à Transferência de crédito.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-2004/ Notas Fiscais de Transferência de Crédito.
• | SRF0313E |
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das entradas. Geração do registro R11.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Livro de Apuração/ Mês/ Entradas/ Créditos.
• | SRF0313F |
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das saídas. Geração do registro R12.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração/ Mês/ Saídas/ Débitos.
• | SRF0313G |
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI do período posterior ao de ressarcimento. Geração do registro R21.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Após Período do Ressarcimento/ Livro de Apuração-Sintético/ Crédito/ Débito.
• | PERDREIN |
Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.
Geração dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34.
• | IRRF029 |
Para gerar valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registro R29 que será importado na ficha 029.
Para geração deste registro, serão considerados os títulos com retenção de Imposto de Renda que foram baixados do Contas a Receber (SE1).
Irá considerar o campo do cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual à EP para identificar se o cliente é uma empresa pública.
Para gerar Código da Receita no arquivo, a rotina irá considerar a informação do campo Cod.Rec.IRRF (E1_CODIRRF) do título de abatimento de IRRF (título com tipo igual a IR-), ou seja, no título de abatimento deverá ter o código da receita informado para gerar o registro R29 corretamente.
Observação: O registro R29 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.
• | CSLL036 |
Para gerar valores referentes à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na Fonte, registro R36 que será importado na ficha 036.
Para geração deste registro, serão considerados os títulos com retenção de Imposto de CSL e CSL - que foram baixados do Contas a Receber (tabela SE1).
Para gerar Código da Receita no arquivo, a rotina irá considerar a informação do campo Cod.Rec.CSLL (ED_CDRECSL) do Cadastro de Natureza, ou seja, a Natureza deverá ter o código da receita informado para gerar o registro R36 corretamente.
Observação: O registro R36 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.
• | DCCC042 |
Para gerar valores referentes ao Demonstrativo da Constituição do Crédito IRRF - Cooperativas, registro R42 que será importado na ficha 042.
Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Saída considerando o campo do cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual a OS para identificar se o cliente é uma empresa Prestadora de Serviços.
Observação: O registro R42 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro inicial da declaração no PER/DCOMP.
• | CREXT015 |
Para gerar valores referentes ao Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos, registro R15.
Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Entrada, considerando o preenchimento do campo “Extemporânea” (CDT_SITEXT) das Informações Complementares da Nota Fiscal.
Arq. Destino
Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Digite qualquer nome desejado com a extensão .TXT
Exemplo: PERDCOMP.TXT
Diretório?
Informe o nome do diretório (Pasta) onde será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Recomenda-se gravar diretamente no diretório onde está o programa da GIM.
Exemplo: C:\PERDCOMP\
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
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