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Para el registro de los comprobantes recibidos de los proveedores, debe indicarse la información referente a los Para o registro dos comprovantes recebidos dos fornecedores, deve-se indicar as informações referentes aos diferentes tipos de Base de Cálculo, e dos impostos cálculo, y de los impuestos de IVA, Percepção IVA e Percepção Receitas Brutas. Além disso, em caso de importações, deverão ser indicados os impostos de Percepção de Ganhos aplicáveis.
Essa funcionalidade permite informar os valores da Base de Cálculo (Tributado, Não Tributado e/ou Isento). Esses valores são utilizados para o cálculo dos impostos vinculados ao título implantado, e também para compor o valor do mesmo.
No caso do título implantado ser uma Nota de Débito, originada por uma diferença de câmbio, a funcionalidade possibilita a vinculação dos títulos que originaram essa diferença de cambio, permitindo a conciliação das correções de valores geradas pela mesma.
Objetivo da Tela: | Permitir informar os valores associados a um comprovante recebido de um fornecedor, e calcular os impostos pertinentes ao mesmo, de acordo com as condições fiscais do fornecedor e da empresa. E permitir a vinculação de títulos à Notas de Débitos originadas por conta de diferenças cambiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Entra
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Quando acionado, valida se a Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados, correspondem a uma Série Fiscal previamente cadastrada. Em caso afirmativo, o código da série correspondente é atualizado no campo correspondente.
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Percepções de Ganhos
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Quando acionado, possibilita acesso à janela de Extensão de Percepção de Ganhos.
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RG 1361
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Quando acionado, possibilita acesso à janela de dados da Resolução Geral 1361.
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Retenções
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Quando acionado, possibilita acesso à janela de Retenções Aplicáveis ao Título.
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Diferença de Câmbio
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Quando acionado, possibilita acesso à rotina de Vinculação de Títulos com Variação Cambial.
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Atualiza
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Quando acionado, efetua o cálculo dos impostos pertinentes ao documento implantado.
Nota | ||
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O cálculo do imposto de Percepção de IVA, será realizado somente se o fornecedor estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IVA, e se a empresa estiver parametrizada como Agente de Percepção. |
Nota | ||
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O cálculo do imposto de Percepção Receita Bruta, será realizado se o fornecedor estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IIBB, para as jurisdições (estados) onde a empresa seja Agente, e para as províncias onde não exista regulação territorial na Percepção. |
Percepción IVA y Percepción ingresos brutos. Además, en caso de importaciones, deben indicarse los impuestos de Percepción de ganancias aplicables.
Esta funcionalidad permite informar los valores de la Base de cálculo (Tributado, No tributado y/o Exento). Estos valores se utilizan para el cálculo de los impuestos vinculados al título implantado, así como también para componer el valor de este.
En el caso del título implantado sea una Nota de débito, originada por una diferencia de cambio, la funcionalidad permite la vinculación de los títulos que originaron esa diferencia de cambio, permitiendo la conciliación de las correcciones de valores generadas por esta.
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los valores asociados a un comprobante recibido de un proveedor, y calcular los impuestos pertinentes a este, de acuerdo con las condiciones fiscales del proveedor y de la empresa. Y permitir la vinculación de títulos a las Notas de débito originadas por causa de diferencias cambiarias. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Entra | Cuando se marca, valida si la Letra del comprobante y el Punto de venta informados, corresponden a una Serie fiscal previamente registrada. En caso afirmativo, el código de la serie correspondiente se actualiza en el campo correspondiente. |
Percepciones de ganancias | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de Extensión de percepción de ganancias. |
RG 1361 | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de datos de la Resolución general 1361. |
Retenciones | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana de Retenciones aplicables al título. |
Diferencia cambio | Cuando se marca, permite el acceso a la rutina de Vinculación de títulos con variación cambiaria. |
Actualiza | Cuando se marca, efectúa el cálculo de los impuestos pertinentes al documento implantado. Nota: El cálculo del impuesto de Percepción de IVA, se realizará solamente si el proveedor estuviera parametrizado como Sujeto de percepción IVA, y si la empresa estuviera parametrizada como Agente de percepción. Nota: El cálculo del impuesto de Percepción ingreso bruto, se realizará si el proveedor estuviera parametrizado como Sujeto de percepción IIBB, para las jurisdicciones (estados) donde la empresa sea Agente, y para las provincias donde no exista regulación territorial en la Percepción. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Letra del comprobante | Informar la Letra del comprobante referente a la Serie del comprobante, referente al tipo de la clase del documento informado. |
Punto de venta | Informar el Punto de venta referente a la Serie del comprobante, referente al tipo de la clase del documento informado. |
Serie | Muestra el código de la Serie fiscal correspondiente a la Letra del comprobante y el Punto de venta informados. |
Tributado | Informar el valor del documento que se tributará por IVA, Percepciones IVA y Percepciones ingresos brutos. Nota: Este campo queda deshabilitado si el proveedor informado, estuviera parametrizado como Proveedor aduanero de la sucursal del título. En este caso queda habilitado el campo para informar valor Tributado para importación. |
No tributado | Informar el valor del documento sobre el cual no incidirán impuestos. |
Exento | Informar el valor del documento que es exento de IVA y de Percepciones |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||
Letra do Comprovante | Informar a Letra de Comprovante referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado. | ||||||
Ponto de Venda | Informar o Ponto de Venda referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado. | ||||||
Série | Apresenta o código da Série Fiscal correspondente à Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados. | ||||||
Tributado | Informar o valor do documento que será tributado por IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas.
| ||||||
Não Tributado | Informar o valor do documento sobre qual não incidirão impostos. | ||||||
Isento | Informar o valor do documento que é isento de IVA e de Percepções IVA. | ||||||
Devol. Cheq. | Parametrizar, quando a classe for si la clase fuera nota de débito, se a mesma foi gerada si esta se generó a partir de uma devolução una devolución de cheques. | ||||||
IVA | Informar | o impostoel impuesto de IVA | correspondente ao comprovantecorrespondiente al comprobante. Por | padrão, é apresentado o impostoestándar, se muestra el impuesto de IVA que está parametrizado para | o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado.la sucursal, sin embargo este puede alterarse. | ||
Percepción | PercepçãoIVA | Informar | o impostoel impuesto de | PercepçãoPercepción de IVA | correspondente ao comprovantecorrespondiente al comprobante. Por | padrão, é apresentado o imposto de Percepçãoestándar, se muestra el impuesto de Percepción IVA que está parametrizado para | o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alteradola sucursal, sin embargo este puede alterarse. |
Estado de | Recepçãorecepción | Informar | a província ou jurisdição, onde será entregue a mercadoria do cliente. Esta informação é utilizada para o cálculo de Percepções Receitas Brutas.la provincia o jurisdicción, donde se entregará la mercancía del cliente. Esta información se utiliza para el cálculo de Percepciones ingresos brutos. | ||||
Tributado Importación | Informar el valor de la Base de cálculo del impuesto de Percepción de ganancias para importaciones. Nota: Este campo queda habilitado solamente si el proveedor informado estuviera parametrizado como Proveedor aduanero de la sucursal del título. En este caso el campo para informar valor de la | Tributado Importação | |||||
Nota | |||||||
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| base de cálculo Tributada, para | os demais impostos, fica desabilitado para ediçãolos demás impuestos, queda deshabilitado para edición. | |||||
Valor | Basebase | Apresenta o resultado da soma dos valores informados nos campos Tributado, Não Tributado e IsentoMuestra el resultado de la suma de los valores informados en los campos Tributado, No tributado y Exento. | |||||
Total IVA | Apresenta oMuestra el total de IVA calculado para | oel documento. | |||||
Total | Percepçõespercepciones IVA | Apresenta oMuestra el total de | PercepçõesPercepciones IVA calculado para | oel documento. | |||
Total | Percepçõespercepciones IIBB | Apresenta oMuestra el total de | Percepções Receitas BrutasPercepciones ingresos brutos, calculado para | o el documento. | |||
Total Percepções Ganhospercepciones ganancias | Muestra el Apresenta o total de Percepções Percepciones de ganhosganancias, calculado para o el documento. | ||||||
Valor | Totaltotal | Apresenta oMuestra el valor base | acrescido dos totais de impostosaumentado de los totales de impuestos calculados. |
Objetivo de la pantalla: | Mostrar el impuesto de Percepción de ganancias que se aplica a la Administración nacional de aduanas | Objetivo da Tela: | Apresentar o imposto de Percepção de Ganhos que aplica-se à Administração Nacional de Aduanas (ANA), o qual el cual está previamente definido no cadastro de Extensão do Estabelecimento, permitindo a alteração do mesmo. |
en el registro de Extensión de la sucursal, permitiendo la alteración de este. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da Tela: | Permitir visualizar e y modificar os impostos los impuestos de retenção, associados ao fornecedor retención, asociados al proveedor informado para o título, os quais serão calculados e vinculados à mesma. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, permite trocar os impostos que serão calculados, validando que um imposto somente possa ser trocado por outro do mesmo tipo. |
Objetivo da Tela: | Permitir informar os dados requeridos para a correta aplicação da Resolução Geral 1361, definida pela Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP). |
Principais Campos e Parâmetros:
el título, los cuales se calcularán y vincularán a esta. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Modifica | Cuando se marca, permite cambiar los impuestos que se calcularán, validando que un impuesto solamente pueda cambiarse por otro del mismo tipo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos requeridos para la correcta aplicación de la Resolución general 1361, definida por la Administración federal de ingresos públicos (AFIP). |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo del comprobante | Seleccionar el tipo de comprobante que respalda la operación, de acuerdo con la codificación definida por la | ||||||
Campo: | Descrição: | ||||||
Tipo do Comprovante | Selecionar o tipo de comprovante que respalda a operação, de acordo com a codificação definida pela AFIP. | ||||||
CAE | Informar | oel Código de | Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedor.Vencimento | Informar a data de expiração da validade do Código de Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedorautorización electrónica del comprobante emitido por el proveedor. | |||
Vencimiento | Informar la fecha de vigencia de la validez del Código de autorización electrónica del comprobante emitido por el proveedor. | ||||||
Emitido Controlador | Fiscalfiscal | Indicar | se o comprovante do fornecedor foi emitido por meio de um Controlador Fiscalsi el comprobante del proveedor se emitió por medio de un Controlador fiscal. | ||||
Código de | Aduanaaduana | Informar | oel código | dade la aduana, | segundo definição da AFIP, pela qual foi efetuada a importação da mercadoriade acuerdo con la definición de la AFIP, por la cual se efectuó la importación de la mercancía. | ||
Código | Destinaçãodestino | Informar | oel código de | destinação, estabelecido peladestino, establecido por la AFIP, para | mercadoriasmercancías importadas. | ||
Número | Despachodespacho | Informar | oel número | dodel despacho | aduaneiroaduanero, referente | à operação de importação da mercadoria.Operação Importação | Informar se a mercadoria importada é proveniente do Exterior ou de uma Zona Franca.a la operación de importación de la mercancía. |
Operación importación | Informar si la mercancía importada proviene del Exterior o de una Zona franca. |
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