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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS- Livros FiscaisLibros Fiscales.
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRW

Arquivos MagnéticosArchivos magnéticos.

LIVADIG.INIArquivo Livro Archivo Libro IVA Digital.
Ticket:10131683
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9677


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Modificações no arquivo Modificaciones en el archivo RG 4597 - Livro Libro IVA Digital, tanto para os los registros de Compras quanto compras como para os los de Vendasventas.

03. SOLUCIÓN

Foram realizados os seguintes Se realizaron los siguientes ajustes para que o sistema realize a geração dos dados de forma correta.el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.

  1. Se creó la pregunta "Tipo?" donde se pueden filtrar los tipos.
    1. (Importación de bienes, servicios u otros.)
  2. Se realizó el ajuste, para los registros referente a RG1415 tengan los contenidos 033 - Liquidación primaria de granos y 331 - Liquidación secundaria de granos.
    1. En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos del COE y el punto de venta debe ser cero.
  3. Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
    1. La cantidad de alícuotas debe ser cero
  4. Criada a "Importação?" onde é possível filtrar os tipos de importação.
    1. (Importação de Bens, Serviços ou Outros.)
  5. Realizado ajuste onde para os registros referente a RG1415 tenham os conteúdos 033 - Liquidação primaria de grãos e 331 - Liquidação secundaria de grãos.
    1. Nesses casos o Numero do comprovante deve ser os 8 últimos dígitos do COE e o ponto de venda deve ser zero.
  6. Realizado o ajuste para os comprovantes das series B e C.
    1. A quantidade de alíquotas deve ser zero.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

O El sistema deve debe estar apto para a geração de faturas generar facturas de entrada e y de saída, abaixo alguns cadastros essenciais para o processo:salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso:

  • Archivo del proveedor Cadastro de fornecedor (MATA020).
  • Cadastro Archivo de clientes (MATA030)
  • Cadastro Archivo de tipos de entrada e saída y salida (MATA080).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Compras:

Faturas Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir nove faturas sempre se atentando aos campos Numnueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT)

  1. FaturaFactura: 281220200000
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
  2. FaturaFactura: 281220200001
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: S – Prestação Prestación de serviçosservicios.
  3. FaturaFactura: 281220200002
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: A – AMBOS.
  4. FaturaFactura: 281220200004
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
  5. FaturaFactura: 281220200005
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: B – Venda Venta de bensbienes.
  6. FaturaFactura: 281220200006
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
  7. FaturaFactura: 281220200007
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
  8. FaturaFactura: 291220200001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de vendaventa: <VAZIO>
  9. FaturaFactura: 291220200002
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de vendaventa: <VAZIO> 

Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:

Arquivos Magnéticos Archivos magnéticos (MATA950)

  1. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Bens", onde devem ser apresentadas as notasImp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
    1. 281220200002
    2. 281220200000
  2. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Serviços", onde devem ser apresentadas as notasImp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
    1. 281220200001
    2. 281220200003
  3. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
    1. 281220200000
    2. 281220200001
    3. 281220200002
    4. 281220200003

Módulo FaturamentoFacturación.

Faturas Facturas de saídas salidas (MATA467N)

Incluir dez faturas sempre se atentando aos campos Numdiez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docto Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT)

  1. FaturaFactura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  2. FaturaFactura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  3. FaturaFactura: 000100000005
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  4. FaturaFactura: 000100000006
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 2-ServiçosServicios
  5. FaturaFactura: 000100000007
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 4-OutrosOtros
  6. FaturaFactura: 000100000008
    1. RG1415/2849: 032
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  7. FaturaFactura: 000100000009
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  8. FaturaFactura: 000100000010
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  9. FaturaFactura: 000100000011
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes
  10. FaturaFactura: 000100000012
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de vendaventa: 1-Bienes 


Módulo Livros FiscaisLibros Fiscales:

Arquivos Archivos Magnéticos (MATA950)

  1. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Bens", onde devem ser apresentadas as notasImp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
    1. 000100000005

    2. 000100000007

  2. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Serviços", onde devem ser apresentadas as notasImp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
    1. 000100000006

    2. 000100000008

  3. Gerar o arquivo apenas para utilizando a pergunta "ImportaçãoGenere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-OutrosOtros", onde devem ser apresentadas todas as demais notas geradas com exceção das notas abaixo, ou seja geradas nos outros dois arquivosdonde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
    1. 000100000005

    2. 000100000007

    3. 000100000006

    4. 000100000008


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Conforme mencionado foi criada a pergunta "Importação" responsável por realizar os Según se mencionó, se ha creado la pregunta "Tipo" responsable por realizar los filtros:

  1. Importação Importación de bensbienes
  2. Importação Importación de serviçosservicios.
  3. Outros tipos de importaçõesOtros.

A criação dessa pergunta está disponível dentro do arquivo LIVADIG.ini que segue junto ao pacote. La creación de esta pregunta está disponible dentro del archivo LIVADIG.ini, adjunto al paquete


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.



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