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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM SIGAFIS - ComprasLibros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNFLOCARG.PRWDocumentos fiscalesArchivos magnéticos
LOCXNF2SICORE.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Argentina
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Colombia
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - México
INIArchivo INI Sicore
MATA950.PRXArchivos magnéticos
MATXMAG.PRXArchivos magnéticosLOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Perú
Ticket:1066916611064222
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-1012210590


02. SITUACIÓN/REQUISITO
     

...

  

          El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)No se conseguía efectuar la actualización de la generación del archivo magnético SICORE para la versión 9.0 Release 2, incluyendo el campo Código de la condición.

03. SOLUCIÓN 

...

  Se efectuó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)actualizar la generación del archivo magnético SICORE para la versión 9.0, Release 2 incluyendo el campo Código de la condición.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el móduloCompras  Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tes”, en el móduloCompras  Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para retención de la ganancia.
    1. Esta tabla debe contener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
    2. Esta tabla debe contener el campo valor de destino con algún código.
  5. Por medio de la rutina “Condición Tabla de pagoequivalencia”, en el móduloCompras  Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pagoun tabla para condición.
    1. Esta tabla debe contener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
    2. Esta tabla debe contener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada entrada (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de pago (FINA850)

  1. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) 
    1. Seleccione la opción de Pago automático.
    2. Efectúe el registro de los parámetros.
    3. Seleccione los títulos previamente registrados.
    4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutosEn el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
    5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    6. Seleccione la opción de grabar.

Archivo por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).


Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = 29/03/2021
Fecha final = 29/03/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = No
Agrupa obligaciones = No
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = 0006
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = IVAR
Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR

Tabla código de excepciones de condición = COND

  • Seleccionar la opción de impresión del informe.
  • Acceder a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
  • Seleccionar el archivo generado y ábralo.
  • Observar que no se esté mostrando entre los campos 49 a 51 el Código del Régimen.
  • Observar que no se esté mostrando entre los campos 77 a 78 el Código de la Condición
Confirme la inclusión de la factura de entrada
  • .


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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