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01. VISIÓN GENERAL

Este archivo almacena información referente a la relación de los productos con sus respectivos proveedores, tales como. o historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntaje del proveedor, etc.

Estas informaciones son utilizadas por el sistema Protheus para evaluar las especificaciones de un proveedor para un determinado producto,  como por ejemplo:

  • En Generación automática de las cotizaciones de compras, cuando se envían a los proveedores de los productos registrados.
  • Para el control de los productos que se enviarán al control de calidad, determinado por los campos:
    • Control

Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc.

Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto,  como por exemplo:

  • Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
  • Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade, determinado pelos campos:
    • Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. mediante el Skip-lote, este campo determina a freqüência de inspeção do produto de um determinado fornecedor la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do cuando se recepciona el material. Exemplo Ejemplo: Com o Con el Skip-lote 10, a en cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
      recepciones de este proveedor, 1 se dirigirá al almacén del C.C.
    • Factura Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produtoFactura de evaluación del proveedor para el producto. Para este controlecontrol, cada produto também deverá possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (Cadastro de Produtos).

Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote.

...

Image RemovedImportante:

Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização).

Image RemovedDica:

...

    • producto también debe tener un puntaje mínimo para el control de calidad (Archivo de productos).

Al digitar el documento de entrada, se hace una evaluación entre el puntaje del proveedor (vínculo Producto vs. Proveedor y el puntaje del producto. Si el puntaje del proveedor no alcanza el puntaje del producto, este lote del material se envía al almacén del control de calidad (especificado por el parámetro MV_CQ), si el puntaje del proveedor alcanza el puntaje mínimo exigido del producto, este lote del material pasará por el proceso de evaluación del Skip-Lote.

Informações
titleImportante

Este registro se puede actualizar automáticamente por medio de la rutina de Documento de entrada, cuando ocurra la compra de productos de este proveedor (si fue determinado por la parametrización).

Informações
titleSugerencia

Note que al informar los campos Proveedor (A5_FORNECE) y Fabricante(A5_FABR),

...

el sistema

...

completa los campos 

...

Tienda (A5_LOJA)

...

Tienda Fabric.(A5_FALOJA).

Informações
title

...

Importante

...

O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive.

...

El sistema también considera la recepción del documento fiscal que tiene el producto informado en la factura, diferente del utilizado internamente, incluso con reglas tributarias diferenciadas.

Para cumplir con esta excepción, registre en esta rutina el producto base para calcular los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro  MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de cambios Cli/Prov (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes(SA1), Proveedores(SA2), Transportadoras(SA4)

...

y Descripción genérica del producto(SB1)..

Conceitos Específicos

Conceptos específicos

...


...

02. PROCEDIMIENTOS

Para incluir um cadastro produto x fornecedorun registro producto vs proveedor:

1. Clique em IncluirO sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.

  1. Haga clic en Incluir. El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en Carpetas que facilitan la organización de las informaciones.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del

...

  1. help de campo.

3. Confira os dados e confirme a inclusão.

Veja Também

  1. Verifique los datos y confirme la inclusión.

03. CONTENIDOS RELACIONADOS

Para consultar el archivo de Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vínculo Producto vs. Proveedor en el tópico Consulta Archivo Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.

Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os otras rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos: