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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

Rutina(s)Nombre
técnico
TécnicoFecha
FINA085AOrdenes de Pago12/10/2021

   

País:México
Ticket:12417200
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13715

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Ordenes de Pago (FINA085A) se observa que al realizar una orden de pago de una Factura de Entrada (con cálculo de impuestos) generada desde otra sucursal, el valor de los impuestos no es guardado en los campos EK_VALIMP*, donde * indica el código de libro fiscal informado en el impuesto.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Ordenes Órdenes de Pago (FINA085A) se actualiza la función a085aGrRetMx() para realizar la búsqueda utilizando la Filial del título (E2_FILIAL) en lugar de utilizar la Filial de la orden de pago (EK_FILIAL).


Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitoscondiciones, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13715.
    • Validar que las rutinas aplicadas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES
  • Contar con los siguientes Impuestos Variables:
    • IVS configurado en el libro fiscal 1 (FB_CPOLVRO = 1).
    • RIV configurado en el libro fiscal 2 (FB_CPOLVRO = 2).
    • IRS configurado en el libro fiscal 3 (FB_CPOLVRO = 3).
  • Contar con un Tipo de Entrada configurado con los impuestos anteriores.
  • Incluir una Factura de Entrada, indicando un ítem utilizando la TES del punto anterior para realizar el cálculo de los impuestos IVS, RIV e IRS.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a Protheus desde una sucursal diferente en la cual se generó la Factura de Entrada de las "Pre-condiciones".
  2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  3. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago" (FINA085A)
    • Capturar los parámetros requeridos para realizar el filtro de las Facturas de Entrada, indicando además el parámetro ¿Considerar sucursal? = No.
  4. Seleccionar la Factura de Entrada capturada en las "Pre-condiciones", e ir a la opción +Pago automático.
  5. Capturar la información requerida y confirmar la generación de la Orden de Pago.
  6. Validar que el valor de los impuestos sea guardado correctamente en la tabla SEK - Ordenes Órdenes de Pago.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoSolucion disponible para versión 12.1.17 y , 12.1.25 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

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