Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio 21/06/2022
F887FINARG.PRWReglas de negocio Argentina21/06/2022
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16035


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En TOTVS Recibo al generar un nuevo recibo con pagos parciales el campo E1_VALLIQ no se actualiza con el valor liquidado del saldo anterior más el nuevo importe acumulado, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento en los modelos de grabación para guardar el campo E1_VALLIQ de una manera correcta, acumulando los saldos de los recibos anteriores cuando se realiza por parcialidades.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue
 DMINAalidar
  1.  DMINA-16035.
V
  1. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  2. Generar una Factura de Venta (
SIGAFAT 
  1. SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibos; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo.
  2. Ingresar a Nuevo Recibo.
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en las Pre-Condiciones.
  4. Agregar una forma de pago parcial por una parte del valor total de la Factura de venta.
  5. Activar la contabilidad desde la opción de  parámetros.
  6. Verificar que el campo Vlr. Net Baj (E1_VALLIQ) sea guardado con el valor cobrado del recibo.
  7. Generar de nuevo un recibo con la misma Factura de venta y otro pago parcial.
  8. Guardar el recibo y verificar que el campo Vlr. Net Baj (E1_VALLIQ) sea guardado con el valor cobrado del primer recibo más el valor del segundo recibo guardado realizando una sumatoria de ambos recibos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS