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  • Mantenimiento Ítems para Recepción - RE0106

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Mantenimiento ítems para recepción - RE0106

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

Manutenção Itens Recebimento - Pasta Dados Gerais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

Visión general del programa

Permite el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta Datos Generales

Objetivo de la pantalla:

Permitir el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

 

Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Exportación

Cuando se activa, se presenta la pantalla Exportación Datos Ítem (CD0138A).


Principales campos y parámetros

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados Item (CD0138A).

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Limite Límite Var QuantidadeCantidad

Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Limite Var Valor

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Límite Var Valor

 Insertar el valor permitido para la variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este valor se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Variação Quant RE

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Variación Cant RE

Insertar el porcentaje de límite de variación de la cantidad de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursalInserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos.

Variação Valor Maior RE

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia a otros módulos.

Variación Valor Mayor RE

Insertar el porcentaje de variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursalInserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Família IPI

Image Removed

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Familia IPI

Image Added

Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.

Clasificac. Fiscal

Seleccione el código de la clasificación fiscal correspondiente al ítem seleccionado. Se presentará al lado de la descripción de la clasificación fiscal seleccionada

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.

Nota
titleNota:

O El código apresentado presentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscaisal informado en el registro del ítem, cuando se permite la entrada de facturas.

Tipo de

Serviço

servicio

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Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. As opções disponíveis sãoInforme el tipo de servicio cuando el ítem se utilice en una factura de servicio. Las opciones disponibles son:

01Limpeza

, conservação ou zeladoriaLimpieza, conservación o conserjería

02Vigilância ou segurança

Vigilancia o seguridad

03

Construção Construcción civil

04

Serviços Servicios de natureza origen rural

05

DigitaçãoDigitación

06

Preparação Preparación de dados datos para processamentoprocesamiento

07

AcabamentoTerminado

08

EmbalagemEmbalaje

09

AcondicionamentoAcondicionamiento

10

CobrançaCobro

11Coleta

ou reciclagem de lixo ouo de resíduosColecta o reciclaje de basura o de residuos

12

CopaDespensa

13

HotelariaHotelería

14

Corte ou ligação o conexión de serviços servicios públicos

15

DistribuiçãoDistribución

16Treinamento e ensino

Capacitación y educación

17

Entrega de contas e de cuentas y documentos

18

Ligação Conexión de medidores

19

Leitura Lectura de medidores

20

Manutenção Mantenimiento de instalações instalaciones de máquinas ou o de equipamentosequipamientos.

21

MontagemMontaje

22

Operação Operación de máquinas, de equipamentos e equipamientos y de veículosvehículos

23

Operação Operación de pedágio ou peaje o de terminal de transporte

24

Operação Operación de transporte de passageirospasajeros

25

Portaria, recepção ou Puerta de entrada, recepción o ascensorista

26

Recepção, triagem ou movimentação de materiaisRecepción, Clasificación o movimiento de materiales

27

Promoção Promoción de vendas ou ventas o de eventos

28

Secretaria e Secretaría y expediente

29

SaúdeSalud

30

Telefonia ou Telefonía o telemarketing

31

Trabalho temporário na forma da Lei Trabajo temporal en la forma de la Ley nº6.019, de janeiro enero de 1974

Nota
titleNota:
Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.
Natureza Rendimento

Origen Rendimiento

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Relacionar o el código da natureza de rendimento ao itemdel origen de rendimiento al ítem.

Nota
titleNota:
Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.
Tributação

Tributación ICMS

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Selecionar o Seleccione el tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

tratamiento del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) con relación al ítem que consta en la factura emitida.

Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con
  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com
    • beneficio fiscal.
    • Diferido:
  • O imposto
    • El impuesto, amparado
  • na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado
    • en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado.


Informações
titleImportante:

Imposto SuspensoImpuesto Suspendido: se trata -se de um benefício un beneficio fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión.

Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización..

Tributación imp

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con beneficio fiscal.
    • Diferido: El impuesto, amparado en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado
Tributação Imp

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado
    • .


Informações
titleImportante:

Imposto SuspensoImpuesto Suspendido: se trata -se de um benefício un beneficio fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Tributação IPI

Image Removed

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação ISS

Image Removed

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

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Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión.

Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización.

Tributación IPI

Image Added

Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

Tributación imp

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Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario..

Tributación ISS

Image Added

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

Tributación imp

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario

Factor Reajuste ICMS

 Image Added

Insertar el factor de reajuste de ICMS que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de ICMS del ítem, formando una nueva base de ICMS para calcular el impuesto

 Fator Reajuste ICMS
 Image Removed

Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto.

Informações
titleImportante:

Normalmente, o el valor desse de este campo será igual a 1, sendo en que para Itens Ítems de Software é es igual a 2.

Fator

Factor Reajuste IMP

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Insertar el factor

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de IMP do itemdel ítem, formando uma nova una nueva base de IMP para o cálculo do impostocalcular el impuesto.

Informações
titleImportante:

Normalmente, o el valor desse de este campo será igual a 1, sendo en que para Itens Ítems de Software é es igual a 2.

 Alíquota

 Alícuota ISS

 Image RemovedImage Added

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registradoInserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

É Es importante destacar que a tributação la tributación para o el ISS deve ser somente Isento ou Outrosdebe ser solamente Exento u Otros.

 Alíquota

 Alícuota IMPST

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Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado

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Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

É Es importante destacar que a tributação la tributación para o el ISS deve ser somente Isento ou Outrosdebe ser solamente Exento u Otros.

 Alíquota

 Alícuota IPI

 Image RemovedImage Added

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Productos Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastradoque inciden sobre el ítem registrado.

Informações
titleImportante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

 Alíquota IVA

Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem.

 Alícuota IVA

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Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto al

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Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastradoque incide sobre el ítem registrado.

Informações
titleImportante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do itemEsta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem.

Código

Imposto

impuesto

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Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto al

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Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item del ítem informado.

Cód

Imposto Serviço

Impuesto Servicio

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Seleccione el código del impuesto a la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto Sobre Servicios del ítem

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Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado.

Impto RF


Inserir o código do imposto Insertar el código del impuesto RF para Recebimentorecepción.

...

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta PIS/COFINS

Image RemovedImage Added

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir informar

os detalhes referentes à tributação do

los detalles referentes a la tributación del PIS/COFINS

do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito

del ítem. Los detalles pertinentes al cálculo de estos impuestos están descritos en el concepto Cálculo de PIS

e

y COFINS.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

DescriçãoDescripción

Origem Alíquota

Origen Alícuota (PIS)

Selecionar a origem
da alíquota do

Seleccione el origen de la alícuota del Programa de

Integração

Integración Social (PIS)

a ser utilizada pela nota fiscal

que utilizará la factura de entrada.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

    Item: Quando selecionado
    • Ítem: Cuando se selecciona, indica que
  • será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
    • se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota PIS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.
    • Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Alícuota (PIS)

Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento

Alíquota (PIS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Itemsi el campo Origen Alícuota PIS está seleccionado como Ítem.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, com redação dada pela Lei con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tem direito a tiene derecho al crédito presumido do del PIS e y COFINS as Pessoas las Personas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 decimales.

Ejemplo de alícuotasExemplo de alíquotas:

PIS = 0,5775%

Calcula PIS por

Unidade

unidad

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por UnidadeUnidad. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Valor Unit (PIS)

Inserir o valor unitário do Insertar el valor unitario del crédito PIS.

Informações
titleImportante:

Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la PIS por unidad del producto.

El crédito de PIS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto.

O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens

.

UN p/ Cálculo (PIS)

Informar a unidade Informe la unidad de medida correspondente ao correspondiente al valor unitário unitario de PIS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o así el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de PIS corretamentecorrectamente.

Informações
titleImportante:

Esta informação é opcional e será utilizada quando o calculo do PIS for por unidadeinformación es opcional y se utilizará cuando el cálculo del PIS sea por unidad.

%

Redução

Reducción PIS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo do Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo del PIS.

Nota
titleNota:

A redução da La reducción de la base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outrossolamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.

Base Unit PIS SubstInserir a base unitária do PIS substituto.Insertar la base unitaria del PIS sustituto.

Origen Alíc

Origem Alíq

(COFINS)

Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Seleccione el origen de la alícuota de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS)

a ser utilizada pela nota fiscal

que utilizará la factura de entrada.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

    Item: Quando selecionado
    • Ítem: Cuando se selecciona, indica que
  • será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
    • se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota COFINS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.
    • Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Alícuota (COFINS)

Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento

Alíquota (COFINS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíqsi el campo Origen Alíc. COFINS estiver selecionado está seleccionado como Itemítem.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, com redação dada pela Lei con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tem direito a tiene derecho al crédito presumido do del PIS e y COFINS as Pessoas las Personas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotasadquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 casillas decimales.
Ejemplo de alícuotas:

COFINS = 2,66%

Calcula COFINS por

Unidade

unidad

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por UnidadeUnidad. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Valor Unit (COFINS)

Inserir o valor unitário do Insertar el valor unitario del crédito COFINS.

Informações
titleImportante:

Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la COFINS por unidad del producto.

El

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto.

O

crédito de COFINS por

unidade

unidad se aplica

-se

a empresas

do

del ramo de bebidas

e embalagens

y embalajes.

UN p/ Cálculo (COFINS)

Informar a unidade Informe la unidad de medida correspondente ao correspondiente al valor unitário unitario de COFINS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o valor de COFINS corretamenteasí el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de COFINS correctamente.

Informações
titleImportante:

Esta informação é opcional e será utilizada quando o calculo do COFINS for por unidadeinformación es opcional y se utilizará cuando el cálculo del COFINS sea por unidad.

%

Redução

Reducción COFINS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo da Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo de la COFINS.

Nota
titleNota:

A redução da La reducción de la base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outrossolamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.

Base Unit COFINS

Subst

Sust

Inserir a base unitária do COFINS substituto.

...

Insertar la base unitaria del COFINS sustituto.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta SEFAZ- AM

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Objetivo da telade la pantalla:

Permitir

gerar os arquivos de XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal

generar los archivos de XML de la matriz nacional y declaración mensual.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

DescriçãoDescripción

Índice

Cod

Cód.

Geral Produto

Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:

  • NCM.
  • EAN.
  • GTIM.
  • ANP.

General Producto

Seleccione el índice del código general del producto para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Las opciones disponibles son:

    • NCM
    • EAN
    • GTIM
    • ANP

CódCod. Tribut. ICMS

Selecionar o Seleccione el código de tributação do tributación del ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensalgenerar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual.

Nota
titleNota:

O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma El código se registra previamente, la información de la descripción se presenta de manera resumida, para visualização de visualizar todos os los caracteres do del campo existe uma opção una opción de detalhamento detalles (ícone LápisIcono Lápiz) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado.

...

muestra una nueva pantalla con todo el contenido del texto registrado.

Exportación Datos Ítem – CD0138A

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Objetivo da telade la pantalla:

Permitir exportar

os dados do item selecionado

los datos del ítem seleccionado.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Marca

Quando acionadoCuando se activa, indica que o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado será relacionado la sucursal para la que se exportarán los datos del ítem seleccionado, se relacionará (individualmente). Depois que o mesmo for relacionado, será identificado com um Después que este se relacione, se identificará con un asterisco (*) no en el campo Mod, localizado ao ubicado al lado do del campo EstabSucursal, indicando que o mesmo está disponível disponible para a exportaçãola exportación.

Informações
titleImportante:

Caso o estabelecimento estiver selecionado, o botão permitirá desfazer o relacionamento.

InverteQuando acionado, indica que serão relacionados os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item.

Si la sucursal está seleccionada, el botón permitirá deshacer la relación.

Invierte

Cuando se activa, indica que se relacionarán las sucursales presentadas en la pantalla, para los que se realizará la exportación de los datos del ítem.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción

Mod

Indica

se as informações serão exportadas para o estabelecimento selecionado

si las informaciones se exportarán a la sucursal seleccionada.

Replica

Indica

se as informações serão exportadas para o estabelecimento.

si las informaciones se exportarán a la sucursal.

¿Exporta solamente los

Exporta apenas os

campos alterados?

Quando selecionado

Cuando se selecciona, indica que

serão exportados somente os campos alterados do item selecionado.
Exporta conforme conteúdo anterior?Quando selecionado, indica que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada.

Manutenção Itens Recebimento - Pasta Fiscal

Image Removed

se exportarán solamente los campos alterados del ítem seleccionado.

¿Exporta según el contenido anterior?

Cuando se selecciona, indica que se exportarán los datos existentes en el ítem seleccionado antes del mantenimiento realizado.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta Fiscal

Image Added

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las informaciones fiscales del ítem

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações fiscais do item

para este país.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

DescriçãoDescripción

Tipo

Item

ítem

Indica o el tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são:impuesto del ítem. Las opciones disponibles son:

  • Grabado: se calcularán todos los impuestos vinculados al ítem normalmente.
  • No Grabado: el material está libre de cualquier impuesto, es decir, no se aplicará impuesto al ítem.
  • Exento
  • Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
  • No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
  • Isento (de IVA): o item se encontra isento el ítem se encuentra exento de IVA e y de Percepções percepciones de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos pero se calcularán otros impuestos, tales como las percepciones de IIBB y otros impuestos internos.
Percebe

Percibe IVA

Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não.

Cuando el tipo del ítem se “Grabe”, se debe indicar si el ítem percibe IVA o no.

Cód

Cod

Impto Percep IVA

Indicar o código do imposto de percepção

Indique el código del impuesto de percepción de IVA, indicando

a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe

la alícuota correspondiente, cuando el ítem fue indicado que Percibe IVA.

Redefine

em Conciliação
Indicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação.
Item ReciclávelIndicar se este item é um item reciclável.

en conciliación

Indique si el impuesto del ítem se redefinirá en el caso de conciliación.

Ítem reciclable

Indique si este ítem es un ítem reciclable.

Cód ítem reciclable

Para ítems reciclables, indique el tipo de material reciclable. Las opciones son

Cod Item ReciclávelPara itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são

: PET, Papel,

Papelão

Cartón,

Vidro

Vidrio, Plástico,

Materiais

Materiales Ferrosos,

Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não

Aluminio, Textil u Otros Materiales No Ferrosos.

UM

Item Reciclável

ítem reciclable

Indique la unidad de medida del ítem reciclable

Indicar a unidade de medida do item reciclável

.


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