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- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Nota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
---|
|
Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | Sí | F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 10.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | Sí | F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 12.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | Sí | F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí | Rutina: MATA101.
Especie: NF.
Número de Documento: 13.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | Sí | F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí | Rutina: MATA101N.
Especie: NF.
Número de Documento: 14.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N.
Especie: RCN.
Número de Documento: 60.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso06 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N.
Especie: RCB.
Número de Documento: 62.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | F1_LOJA | Sucursal del cliente | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_MOTIVO | Motivo | Sí | F1_TIPREF | Tipo de Nota de Crédito | Sí | F1_SERIE2 | Serie-2 Do | Rutina: MATA465N.
Especie: NCC.
Número de Documento: 04.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | F1_LOJA | Sucursal del cliente | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | Rutina: MATA465N.
Especie: NDE.
Número de Documento: 05.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | Sí | Rutina: MATA466N.
Especie: NCI.
Número de Documento: 08.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso10 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | F1_SERORI | Serie-O Doc. | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
F1_TPDOC | Tipo de comprobante | Sí | F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | Sí | Rutina: MATA466N.
Especie: NDP.
Número de Documento: 09.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso11 |
---|
|
Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | F1_LOJA | Sucursal del cliente | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 51. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | noyes |
---|
referencia | paso12paso01 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | | No | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
| F1_GERAPEDDOC | Genera pedido de venta | Numero de documento | NoSí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso13 |
---|
| NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_MOTIVO | Motivo | No |
| F1_TIPREF | Tipo de Nota de Crédito | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Do | No |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04 | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | F1_LOJA | Sucursal del cliente | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Numero de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso14paso02 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FILORIG | Sucursal origen | F1_FORNECE | Código del cliente | No proveedor |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedorcliente | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | NaturalezaNaturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64. |
|
...
...
| F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05. |
|
Totvs custom tabs box |
---|
|
tabs | Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida |
---|
ids | Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24 Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Paso15 |
---|
| no |
---|
referencia | paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53 | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_TPDOC | Tipo de comprobante | F2_DOC | Número de documento | F2_NATUREZ | Modalidad | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_TABELA | Lista de precio | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | F2_NUMORC | Numero de Orden de Compra | Sí | F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí | F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí | Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 01.
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso16paso05 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2F1_CLIENTEFORNECE | Código del cliente | No |
| F2F1_LOJA | Tienda Sucursal del cliente | No |
| F1F2_SERIE | Serie del documento | No | F2
| F1_ | TPDOCDOC | Tipo Numero de | comprobante documento | F2_DOC | Número de documento | No |
| F1F2_NATUREZ | Naturaleza | NoModalidad |
| F2F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | F2_TABELA | No |
| F1 | Lista de precio | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | F2
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA467NMATA462R. Especie: NFRET. Número de Documento: 11.63. |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Facturacion Anticipo,Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa |
---|
ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | noyes |
---|
referencia | Paso17paso06 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_TIPOREM | Tipo del remito | F2_LIQPROD | Utiliza proceso neto Pro | SíNo |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | | No |
| F2_NUMORC | Numero de Orden de Compra | Sí |
| F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA467N. Especie: RFNNF. Número de Documento: 5001. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso18paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedorcliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del proveedorcliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | SíSí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA462NMATA467N. Especie: RFBNF. Número de Documento: 5211. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso19paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | SíSí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | F2_TIPREF | Tipo Nota de Débito | Sí | F2_NFREF | Documento Refencia | Sí |
| F2_SERREFSERIE2 | Serie Referencia -2 Doc. | NoSí |
| F2_MOTIVOTIPONF | Motivo Tipo de Factura | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA465NMATA467N. Especie: NDCNF. Número de Documento: 0219. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso20paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | F2_SERORI | Serie-O Doc.No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documentodocumento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | SíSí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | SíSí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_CODDOCMOEDA | Bien/Ser de Detracción | Moneda de la factura | NoSí |
| F2_ | MODCONSTXMOEDA | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 03. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso21 |
---|
| Tasa de la moneda | No |
| F2_TIPOREM | Tipo del remito | No |
| F2_LIQPROD | Utiliza proceso neto Pro | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedor | F2_LOJA | Tienda del proveedor |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No |
| F2_SERORI | Serie-O Doc. | F2_SERIE | Serie del documento | F2_TPDOC | Tipo de comprobante | F2_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | F2_DOC | Número de documento | F2_NATUREZ | Modalidad | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | Paso22 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedor | F2_LOJA | Tienda del proveedor | F2_SERIE | Serie del documento | F2_TPDOC | Tipo de comprobante | F2_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | NUMORC | Numero de Orden de Compra | Sí |
| F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso10 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | paso11 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No |
| F2_TIPREF | Tipo Nota de Débito | No |
| F2_NFREF | Documento Refencia | Sí |
| F2_SERREF | Serie Referencia | Sí |
| F2_MOTIVO | Motivo | No |
| F2_DOC | Número de documento | F2_NATUREZ | Modalidad | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí | Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso23 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del proveedor | F2_LOJA | Tienda del proveedor | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número de documento | F2_NATUREZ | Modalidad | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA102DNMATA465N. Especie: RCDNDC. Número de Documento: 6102. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Paso24 | | paso12 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No |
| F2_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_FILDEST | Sucursal destino | F2_CLIENTE | Código del proveedor | F2_LOJA | Tienda del proveedor | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número de documento | F2_NATUREZ | Modalidad | F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí | F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
|
Rutina: MATA462TNMATA465N. Especie: RTSNCE. Número de Documento: 5403. |
|
05. Paquetes de Actualización
...
Informações |
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title | Paquetes de actualización de uso interno. |
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Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
|
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PER
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PER
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
...