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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor, vinculando-os a um modelo cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Operador Financeiro > Parâmetros > Pagamento > Layout Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto - CAP00080CAP00103.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado Banco Layout do Código de Barras Boleto.

Dica
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores

  1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
  2. Validar código de barras de acordo com o modelo cadastrado na conta deste fornecedor, na aplicação 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextFornecedor
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    .

  3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
  4. Cadastrar Conta de Fornecedores, na aplicação Fornecedor, botão 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextContas Fornecedor
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    ou na aplicação Complemento de Título, 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextbotão Contas
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    .

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Operador Financeiro, clique no Menu Parâmetros Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.

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Imagem 1 - Menu de acesso

Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos,

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Imagem 2 - Botão Boleto Forn.

ou botão Boleto Forn., presente na aplicação Fornecedor.

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Imagem 3 - Botão Fornecedor


3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.

Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.

Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.Image Added

Imagem 4 - Fornecedor 


Informe os campos.

O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.

Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.

Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.

Clique no botão Atualiza - F4.

Image Added

Imagem 5 - Cadastrar Modelo


Consulta

É possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.

Clique no botão Consulta.

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Imagem 6 - Consulta


Informe os filtros a seguir.

  • Fornecedor
  • Data: Emissão, Movimento ou Vencimento
  • Período: Até hoje, Intervalo, No mês atual, Todos.
  • Quantidade de registros localizados maior que

Clique no botão Selecionar - <F8>.

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Imagem 7 - Filtros Consulta


Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.

A coluna Qtde. Registros informa a quantidade de códigos de barras encontrados com os dados da determinada linha.

Caso deseje cadastrar uma conta para o fornecedor utilizando essas informações, marque a opção na coluna Sel., em seguida, clique no botão Atualizar-<F4> para cadastrar essas informações como conta de validação do fornecedor.

Nota

Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.

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Imagem 8 - Cadastrar conta para o Fornecedor

Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.

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Imagem 9 - Marcar opção ativo

É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.

Clique no botão Imprimir - <F9>.Image Added

Imagem 10 - Imprimir Relatório


Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextContas do Fornecedor

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, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.

É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção Conta de Pagamento Padrão).

Informações
Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções.

Clique aqui para acessar a documentação.

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Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor


Validação do Código de Barras

No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

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Imagem 12 - Validar código de barras


Divergência no Código de Barras

Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.

Informações

Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura.

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Imagem 12 - Divergência Código de Barras


Informações

Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.

Nota
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.
Informações

A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
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iconColorORANGE
linkTextComplemento de Título

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.
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextCaptura de boletos pelo código de barras

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.
Comercial > Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas, no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextVencimentos

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, o código de barras digitado na coluna Código de barras.

03. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Layout do Código de Barras Boleto

Cadastrar o modelo do layout de código de barras.

Cadastro de Conta de Fornecedor 

Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos

Divergência de Valores de Código de Barras

Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência.
Complemento de TítuloComplemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra)

04. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

...

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há

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