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O passo a passo abaixo deve ser seguido para realizar a contabilização dos lançamentos de aluguel gerados. Essa parametrização é a recomendada para realizar a contabilização de todos os processos que geram lançamentos dentro de contratos de aluguel.
1) Precisamos desabilitar a integração contábil do contrato de aluguel no parâmetro abaixo:
Ambiente / Parâmetros / Gestão de Imóveis / Aluguel / Contabilidade
2) Configurar o parâmetro de Integração Financeira para que contabilize os lançamentos financeiros na inclusão:
Essa etapa é feita diretamente no parâmetro de integração financeira do contrato:
3) Neste exemplo, dentro do parâmetro "Padrão Aluguel" definimos o tipo de documento e o efeito contábil foi parametrizado para "Efeito Contábil":
Dessa forma a contabilidade será gerada no momento da geração dos lançamentos financeiros.
A definição do tipo de documento é importante pois é neste documento que iremos parametrizar o evento financeiro para a contabilização de inclusão.
4) Vamos no parametrizador do financeiro onde iremos definir um default de tabelas para que o TCGI faça a contabilização:
Use o default "Tipo de Documento" que deve ser cadastrado em Ambiente / Parâmetros / Gestão Financeira / Contas a Receber / Contab. Financeiro
5) Estando esse parâmetro salvo no financeiro, vamos agora alterar o cadastro de tipo de documento:
Devemos alterar o mesmo tipo de documento que usamos no parâmetro de integração associado aos contratos.
Neste exemplo é o de código 37 e devemos consultar a aba de Evento Contábil:
6) E aqui definir o Evento Contábil para contabilização de inclusão:
Desta forma todos os lançamentos gerados a partir dos processos de aluguel que utilizam o parâmetro de integração financeira serão gerados com o tipo "Contábil" e contabilizados com o evento acima parametrizado:
Exemplo com a parametrização acima:
Gerando lançamento para a Competência do mês 09/22
Contabilização de inclusão preenchida no lançamento gerado com o evento do tipo de documento: